ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 февраля 2019 г.
N 65-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. N 504-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Внести в постановлениеАдминистрации Волгоградской области от 25сентября 2017 г. N 504-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Социальная поддержка и защита населенияВолгоградской области" следующие изменения:
1.1. В государственнойпрограмме Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населенияВолгоградской области", утвержденной названным постановлением (далееименуется - государственная программа):
1.1.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевыепоказатели государственной программы, их значения на последний годреализации" в абзаце третьем цифры "68,6" заменить цифрами"70,3";
2) в позиции "Сроки иэтапы реализации государственной программы" цифры "2021"заменить цифрами "2024";
3) позицию "Объемы иисточники финансирования государственной программы" изложить в следующейредакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составляет 131345394,8 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 39497047,0 тыс. рублей, из них: 2018 год - 4235043,2 тыс. рублей; 2019 год - 6168066,9 тыс. рублей; 2020 год - 4900067,7 тыс. рублей; 2021 год - 4983505,2 тыс. рублей; 2022 год - 6398903,5 тыс. рублей; 2023 год - 6403454,7 тыс. рублей; 2024 год - 6408005,8 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 87505652,6 тыс. рублей, из них: 2018 год - 11918003,1 тыс. рублей; 2019 год - 12862079,6 тыс. рублей; 2020 год - 12492595,5 тыс. рублей; 2021 год - 12345097,5 тыс. рублей; 2022 год - 12618511,4 тыс. рублей; 2023 год - 12628522,3 тыс. рублей; 2024 год - 12640843,2 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов в 2018 году - 11114,4 тыс. рублей; г) внебюджетные средства - 4331580,8 тыс. рублей, из них: 2018 год - 613669,8 тыс. рублей; 2019 год - 614569,5 тыс. рублей; 2020 год - 619303,5 тыс. рублей; 2021 год - 621009,5 тыс. рублей; 2022 год - 621009,5 тыс. рублей; 2023 год - 621009,5 тыс. рублей; 2024 год - 621009,5 тыс. рублей". |
1.1.2. В разделе 2 в последнем абзаце цифры"2021" заменить цифрами "2024".
1.1.3. В разделе 4:
1) дополнить раздел новымабзацем четвертым следующего содержания:
"региональный проект"Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Волгоградскойобласти";";
2) абзацы четвертый -двенадцатый считать соответственно абзацами пятым - тринадцатым;
3) дополнить разделабзацем девятым следующего содержания:
"региональный проект"Разработка и реализация программы системной поддержки и повышениякачества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение";".
1.2. В подпрограмме"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан":
1.2.1. В паспорте:
1) в позиции "Сроки иэтапы реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами"2024";
2) позицию "Объемы иисточники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 49271371,2 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 14161787,2 тыс. рублей, из них: 2018 год - 2002654,8 тыс. рублей; 2019 год - 2004687,6 тыс. рублей; 2020 год - 2023211,2 тыс. рублей; 2021 год - 2032808,4 тыс. рублей; 2022 год - 2032808,4 тыс. рублей; 2023 год - 2032808,4 тыс. рублей; 2024 год - 2032808,4 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 35109584,0 тыс. рублей, из них: 2018 год - 5247024,1 тыс. рублей; 2019 год - 5404599,8 тыс. рублей; 2020 год - 4974578,1 тыс. рублей; 2021 год - 4870845,5 тыс. рублей; 2022 год - 4870845,5 тыс. рублей; 2023 год - 4870845,5 тыс. рублей; 2024 год - 4870845,5 тыс. рублей". |
1.2.2. В разделе 2 в последнем абзаце цифры"2021" заменить цифрами "2024".
1.3. В подпрограмме"Совершенствование социальной поддержки семей и детей":
1.3.1. В паспорте:
1) в позиции "Сроки иэтапы реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами"2024";
2) позицию "Объемы иисточники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 42656257,6 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 25223000,3 тыс. рублей, из них: 2018 год - 2214406,2 тыс. рублей; 2019 год - 4069102,0 тыс. рублей; 2020 год - 2876856,5 тыс. рублей; 2021 год - 2950696,8 тыс. рублей; 2022 год - 4366095,1 тыс. рублей; 2023 год - 4370646,3 тыс. рублей; 2024 год - 4375197,4 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 17433257,3 тыс. рублей, из них: 2018 год - 1898798,1 тыс. рублей; 2019 год - 2533727,8 тыс. рублей; 2020 год - 2548590,8 тыс. рублей; 2021 год - 2594841,3 тыс. рублей; 2022 год - 2606912,2 тыс. рублей; 2023 год - 2619123,1 тыс. рублей; 2024 год - 2631264,0 тыс. рублей". |
1.3.2. В разделе 2 в последнем абзаце цифры"2021" заменить цифрами "2024".
1.3.3. В разделе 4 абзацытретий - шестой заменить абзацами следующего содержания:
"2) основноемероприятие "Региональный проект "Финансовая поддержка семей прирождении детей на территории Волгоградской области";
3) основное мероприятие"Мероприятия в сфере социальной защиты населения, направленные на снижениебезнадзорности и семейного неблагополучия", которое включает в себяреализацию следующих мероприятий:
мероприятия,направленные на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних;
мероприятия,направленные на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, проводимыеучреждениями системы социальной защиты населения;
осуществлениевыплат, направленных на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей;
4) основное мероприятие"Проведение оздоровительной кампании отдельных категорий детей,организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиямКомитета".".
1.4. В подпрограмме"Повышение качества жизни пожилых людей":
1.4.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевыепоказатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
а)в абзаце втором цифру "6" заменить цифрами "18";
б)абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"процент охватаграждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальномобслуживании, системой долговременного ухода, от общего количества гражданпожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальномобслуживании, - 16 процентов;";
2) в позиции "Сроки иэтапы реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами"2024";
3) позицию "Объемы иисточники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы 564665,9 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета в 2019 году - 50067,9 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 514598,0 тыс. рублей, из них: 2018 год - 33013,4 тыс. рублей; 2019 год - 78611,3 тыс. рублей; 2020 год - 68149,4 тыс. рублей; 2021 год - 72117,2 тыс. рублей; 2022 год - 87568,9 тыс. рублей; 2023 год - 87568,9 тыс. рублей; 2024 год - 87568,9 тыс. рублей". |
1.4.2. В разделе 1:
вабзаце третьем цифры "2021" заменить цифрами "2024";
вабзаце девятом слова "принимает участие в пилотном проекте" заменитьсловами "включен Министерством труда и социальной защиты РоссийскойФедерации в число шести пилотных территорий", слово "включающем"заменить словами "которая включает".
1.4.3. В разделе 2 впоследнем абзаце цифры "2021" заменить цифрами "2024".
1.4.4. В разделе 3:
1) в абзаце третьем цифру"6" заменить цифрами "18";
2) абзац пятый изложить вследующей редакции:
"процент охватаграждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальномобслуживании, системой долговременного ухода, от общего количества гражданпожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальномобслуживании, - 16 процентов;".
1.4.5. В разделе 4 абзацыдвенадцатый - четырнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"3) основноемероприятие "Региональный проект "Разработка и реализация программысистемной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"Старшее поколение", которое включает в себя реализацию следующихмероприятий:
дооснащениестационарных организаций социального обслуживания, помещения отделениймилосердия которых требуют модернизации, необходимой мебелью, оборудованием,техническими средствами реабилитации и инвентарем для ухода и организациидосуга;
развитиеинститута социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов;
разработкаи реализация пилотного проекта "Организация работы службы сиделок дляодиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественнойвойны, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянномпостороннем уходе";
приобретениеавтотранспорта российского производства и создание мобильных бригад в целяхобеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, вмедицинские организации;
оснащениепунктов проката при организациях социального обслуживания специальнымоборудованием и средствами технической реабилитации для выдачи во временноепользование родственникам (лицам), осуществляющим долговременный уход загражданами пожилого возраста и инвалидами;
оснащениеотделений дневного пребывания с функционалом оказания реабилитационных услугпожилым и маломобильным гражданам, в том числе страдающим когнитивнымирасстройствами, оборудованием (в том числе реабилитационным), а также расходнымиматериалами, необходимыми для проведения занятий;
организациядеятельности координационного центра системы долговременного ухода загражданами пожилого возраста и инвалидами на пилотных территориях Волгоградскойобласти;
развитиемобильных бригад специалистов и обеспечение их деятельности;
обучениекомпьютерной грамотности неработающих пенсионеров.".
1.4.6. Раздел 7 дополнитьабзацами пятым - восьмым следующего содержания:
"Средствафедерального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы,предоставляются бюджету Волгоградской области в виде иных межбюджетныхтрансфертов.
Правила предоставления ираспределения в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение автотранспорта в целяхосуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, вмедицинские организации приведены в приложении 8(2) к государственной программеРоссийской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 296.
Правила предоставления ираспределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетамсубъектов Российской Федерации в целях софинансированиярасходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при созданиисистемы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,приведены в приложении 8(4) к государственной программе Российской Федерации"Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 296.
План мероприятий,направленных на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилоговозраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, врамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта"Демография", реализуется в соответствии с постановлением ГубернатораВолгоградской области от 18 января 2019 г. N 26 "Об утверждении Планамероприятий ("дорожной карты") по созданию на территории Волгоградскойобласти системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста иинвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в рамкахфедерального проекта "Старшее поколение" национального проекта"Демография" и приведен в приложении 7 к государственнойпрограмме.".
1.5. В подпрограмме"Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":
1.5.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевыепоказатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" абзацшестой изложить в следующей редакции:
"удельный веснегосударственных организаций социального обслуживания от общего количестваорганизаций социального обслуживания всех форм собственности - 26процентов";
2) в позиции "Сроки иэтапы реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами"2024";
3) позицию "Объемы иисточники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 38608005,4 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства областного бюджета - 34276424,6 тыс. рублей, из них: 2018 год - 4704718,8 тыс. рублей; 2019 год - 4825325,6 тыс. рублей; 2020 год - 4892113,0 тыс. рублей; 2021 год - 4799646,8 тыс. рублей; 2022 год - 5018206,8 тыс. рублей; 2023 год - 5018206,8 тыс. рублей; 2024 год - 5018206,8 тыс. рублей; б) внебюджетные средства - 4331580,8 тыс. рублей, из них: 2018 год - 613669,8 тыс. рублей; 2019 год - 614569,5 тыс. рублей; 2020 год - 619303,5 тыс. рублей; 2021 год - 621009,5 тыс. рублей; 2022 год - 621009,5 тыс. рублей; 2023 год - 621009,5 тыс. рублей; 2024 год - 621009,5 тыс. рублей". |
1.5.2. В разделе 2 в последнем абзаце цифры"2021" заменить цифрами "2024".
1.5.3. В разделе 3 абзацседьмой изложить в следующей редакции:
"удельный веснегосударственных организаций социального обслуживания от общего количестваорганизаций социального обслуживания всех форм собственности - 26процентов;".
1.5.4. В разделе 4:
1) абзац первый заменитьабзацами следующего содержания:
"Реализацияподпрограммы предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:
1) основное мероприятие"Развитие системы социальной защиты населения", которое включает всебя реализацию следующих мероприятий:";
2) предпоследний абзацзаменить абзацами следующего содержания:
"2) основноемероприятие "Региональный проект "Разработка и реализация программысистемной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"Старшее поколение", которое включает в себя реализацию следующихмероприятий:
подготовкапроектной документации на проведение ремонтных работ в организациях социальногообслуживания, предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме,вовлеченных в систему долговременного ухода;
проведениеремонтных работ в организациях социального обслуживания, предоставляющихсоциальные услуги в полустационарной форме, вовлеченных в системудолговременного ухода;
определениеперечня стационарных организаций социального обслуживания, помещения отделениймилосердия которых требуют модернизации, и подготовка проектной документации напроведение ремонтных работ таких помещений;
модернизациястационарных организаций социального обслуживания, помещения отделениймилосердия которых требуют модернизации, создание комфортных условий проживанияв отделениях милосердия таких организаций;
оснащениеотделений дневного пребывания с функционалом оказания реабилитационных услуг пожилыми маломобильным гражданам, в том числе страдающим когнитивными расстройствами,оборудованием и мебелью;
созданиеи организация работы ресурсно-кадрового центра по обучению и повышениюквалификации специалистов, осуществляющих долговременный уход, пригосударственном бюджетном специализированном стационарном учреждениисоциального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"Волгоградский областной геронтологический центр";
поэтапноеувеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций,осуществляющих социальное обслуживание на дому, и включение их в системудолговременного ухода региона;
организациясопровождаемого проживания инвалидов с ментальными расстройствами.".
1.6. В подпрограмме"Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов ималомобильных групп населения":
1.6.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевыепоказатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
вабзаце втором слова "90,9 процента" заменить словами "100процентов";
вабзаце пятом цифры "59,6" заменить цифрами "60,1";
вабзаце десятом цифры "53" заменить цифрами "53,3";
вабзаце одиннадцатом слова "55 процентов" заменить словами "55,3процента";
2) в позиции "Сроки иэтапы реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами"2024";
3) позицию "Объемы иисточники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 131973,3 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета в 2018 году - 17982,2 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 102876,7 тыс. рублей, из них: 2018 год - 34448,7 тыс. рублей; 2019 год - 10665,6 тыс. рублей; 2020 год - 4101,7 тыс. рублей; 2021 год - 2606,7 тыс. рублей; 2022 год - 17018,0 тыс. рублей; 2023 год - 17018,0 тыс. рублей; 2024 год - 17018,0 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов в 2018 году - 11114,4 тыс. рублей". |
1.6.2. В разделе 2 в последнем абзаце цифры"2021" заменить цифрами "2024".
1.6.3. В разделе 3:
вабзаце третьем слова "90,9 процента" заменить словами "100процентов";
вабзаце шестом цифры "59,6" заменить цифрами "60,1";
вабзаце тринадцатом цифры "53" заменить цифрами "53,3";
вабзаце четырнадцатом слова "55 процентов" заменить словами "55,3процента".
1.6.4. Раздел 4 дополнитьабзацем двадцать третьим следующего содержания:
"19) приобретениеспециализированного автотранспорта для организаций социального обслуживания,находящихся в ведении комитета социальной защиты населения.".
1.7. В подпрограмме"Формирование системы комплексной реабилитации и абилитацииинвалидов":
1.7.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевыепоказатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
вабзаце первом цифры "57,5" заменить цифрами "57,8";
вабзаце втором цифры "70,3" заменить цифрами "70,6";
вабзаце третьем слова "48 процентов" заменить словами "51процент";
вабзаце пятом слова "40 процентов" заменить словами "41,5процента";
вабзаце шестом слова "60 процентов" заменить словами "61,5процента";
вабзацах седьмом, восьмом слова "70 процентов" заменить словами"71,5 процента";
вабзаце девятом цифры "10" заменить цифрами "13";
вабзаце десятом цифры "100" заменить цифрами "85";
вабзаце одиннадцатом цифры "75" заменить цифрами "100";
2) в позиции "Сроки иэтапы реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами"2024";
3) позицию "Объемы иисточники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 113121,4 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета в 2019 году - 44209,4 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 68912,0 тыс. рублей, из них: 2019 год - 9149,6 тыс. рублей; 2020 год - 5062,4 тыс. рублей; 2021 год - 5040,0 тыс. рублей; 2022 год - 17960,0 тыс. рублей; 2023 год - 15760,0 тыс. рублей; 2024 год - 15940,0 тыс. рублей". |
1.7.2. В разделе 2 в последнем абзаце цифры"2021" заменить цифрами "2024".
1.7.3. В разделе 3:
вабзаце втором цифры "57,5" заменить цифрами "57,8";
вабзаце третьем цифры "70,3" заменить цифрами "70,6";
вабзаце четвертом слова "48 процентов" заменить словами "51процент";
вабзаце шестом слова "40 процентов" заменить словами "41,5процента";
вабзаце седьмом слова "60 процентов" заменить словами "61,5процента";
вабзацах восьмом, девятом слова "70 процентов" заменить словами"71,5 процента";
вабзаце десятом цифры "10" заменить цифрами "13";
вабзаце одиннадцатом цифры "100" заменить цифрами "85";
вабзаце двенадцатом цифры "75" заменить цифрами "100".
1.8. В приложении 2 кгосударственной программе:
1) пункт 16 изложить вследующей редакции:
"16. | Процент охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании |
Пду - число граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охваченных системой долговременного ухода, за отчетный период; Н - общее число граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | используются отчетные данные организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Комитета"; |
2) в пункте 23:
вграфе 2 слова ", оказывающих социальные услуги, от общего количестваорганизаций" заменить словами "социального обслуживания от общегоколичества организаций социального обслуживания";
вграфе 3 слова ", оказывающих социальные услуги" заменить словами"организаций социального обслуживания".
1.8. Приложения 1, 3, 4,5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям1, 2, 3, 4, 5 соответственно.
1.9. Дополнитьгосударственную программу приложением 7 согласно приложению 6.
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение1
кпостановлению
Администрации
Волгоградской области
от 21февраля 2019 г. N 65-п
"Приложение 1
кгосударственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка
изащита населения
Волгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||||||
2016 год (базовый) | 2017 год (текущий) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" | |||||||||||
1. | Доля граждан, которым назначены меры социальной поддержки и социальная помощь, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки и социальной помощи | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - Комитет), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Комитета | процентов | 99,6 | 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Волгоградской области | процентов | 50,2 | 58,7 | 66,0 | 68,4 | 68,5 | 68,6 | 69,1 | 69,7 | 70,3 |
4. | Уровень удовлетворенности населения Волгоградской области качеством государственных услуг, предоставляемых в учреждениях системы социальной защиты населения | процентов | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | |||||||||||
5. | Доля граждан, удовлетворенных качеством работы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения | процентов | не менее 93 | не менее 94 | не менее 95 | не менее 96 | не менее 97 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 |
6. | Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначены меры социальной поддержки и социальная помощь, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки и социальной помощи и имеющих на них право | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей" | |||||||||||
7. | Доля граждан, которым назначены различные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации, от числа обратившихся и имеющих право на получение данных мер | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8. | Доля детей, состоявших на учете в банке данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, по линии социальной защиты населения и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, состоящих на учете в названном банке данных | процентов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
9. | Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Комитета, от общей численности семей с детьми, обратившихся за социальными услугами в названные организации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10. | Доля несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11. | Доля оздоровленных детей отдельных категорий от численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям Комитета | процентов | 66 | 66,5 | 67 | - | - | - | - | - | - |
12. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец календарного года | процентов | - | - | - | 93,8 | 95 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" | |||||||||||
13. | Доля граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности, от общего числа граждан пожилого возраста, подавших заявление на обучение компьютерной грамотности в организации социального обслуживания | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
14. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельской местности, обслуженных мобильными бригадами, от общего количества граждан, получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, проживающих в сельской местности | процентов | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15. | Доля малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование, от общего числа граждан указанных категорий, проживающих на территории Волгоградской области | процентов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
16. | Процент охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | процентов | - | - | - | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17. | Доля лиц, осуществляющих неформальный (семейный) уход, обученных навыкам ухода, в том числе дистанционно, в рамках создания системы долговременного ухода, от общего количества лиц, осуществляющих неформальный (семейный) уход, обратившихся за помощью | процентов | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" | |||||||||||
18. | Доля учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН, от общего количества учреждений системы социальной защиты населения, в которых запланировано проведение ремонтно-строительных работ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19. | Доля граждан, охваченных выездной работой мобильной клиентской службы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения | процентов | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
20. | Количество базовых учреждений, подведомственных Комитету, и ресурсных центров по обмену передовым опытом | единиц | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
21. | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | процентов | 64,8 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
22. | Доля средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление социальных услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление социальных услуг | процентов | 0,14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
23. | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания от общего количества организаций социального обслуживания всех форм собственности | процентов | 6,7 | 8,8 | 10 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
24. | Доля получателей социальных услуг, получивших социальные услуги с применением стационарозамещающей технологии сопровождаемого проживания малых групп инвалидов, от общего числа граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Волгоградской области | процентов | - | - | - | 8,5 | 12,9 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" | |||||||||||
25. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Волгоградской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | процентов | 87 | 89 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
26. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | процентов | 87 | 89,8 | 89,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 93,3 | 96,7 | 100 |
27. | Доля приоритетных объектов в сфере занятости населения, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере занятости населения | процентов | 63,4 | 76,9 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
28. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | процентов | 64,8 | 71,2 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
29. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | процентов | 50 | 53,6 | 56,2 | 59,3 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60,0 | 60,1 |
30. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики | процентов | 36 | 44,7 | 56,1 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
31. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава: | процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| автобусного |
| 19,4 | 28,1 | 29,0 | 35,2 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| трамвайного |
| 2,6 | 2,6 | 14,2 | 13,9 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| троллейбусного |
| 17,9 | 17,9 | 25,6 | 27,3 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
32. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | процентов | 77,8 | 77,8 | 83,3 | 88,9 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 |
33. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения этой категории | процентов | 66,0 | 66,1 | 68 | 68,5 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
34. | Доля специалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, прошедших обучение реабилитационным и абилитационным методикам, в общем количестве таких специалистов | процентов | 55 | 67,8 | 73 | - | - | - | - | - | - |
35. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 50,1 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,8 | 53 | 53,1 | 53,2 | 53,3 |
36. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | процентов | 41,9 | 45,1 | 48,3 | 51,5 | 54,7 | 55 | 55,1 | 55,2 | 55,3 |
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | |||||||||||
37. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | процентов | - | - | - | 56,5 | 57,5 | 57,5 | 57,6 | 57,7 | 57,8 |
38. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети от 0 до 18 лет) | процентов | - | - | - | 69,3 | 70,3 | 70,3 | 70,4 | 70,5 | 70,6 |
39. | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций | процентов | - | - | - | 30 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 |
40. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | процентов | - | - | - | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
41. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | процентов | - | - | - | 37,6 | 40 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 |
42. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости за отчетный период | процентов | - | - | - | 50 | 60 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 |
43. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости | процентов | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
44. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости | процентов | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
45. | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг | процентов | - | - | - | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46. | Доля семей, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | процентов | - | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
47. | Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов | процентов | - | - | - | 70 | 75 | 75 | 83 | 91 | 100 |
48. | Доля обученных специалистов, обеспечивающих сопровождаемое проживание инвалидов, в общей численности таких специалистов | процентов | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
49. | Количество организаций социального обслуживания, реализующих технологии сопровождаемого проживания | единиц | - | - | - | 6 | 7 | 11 | - | - | -" |
Вице-губернатор - руководитель
аппаратаГубернатора
Волгоградской области
Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение2
кпостановлению
Администрации
Волгоградской области
от 21февраля 2019 г. N 65-п
"Приложение 3
кгосударственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка
изащита населения
Волгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| ||||
всего | в том числе |
| ||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" |
| |||||||||
| Итого по государственной программе |
| 2018 | 16777830,5 | 4235043,2 | 11918003,1 | 11114,4 | 613669,8 |
|
|
2019 | 19644716,0 | 6168066,9 | 12862079,6 | - | 614569,5 |
| ||||
2020 | 18011966,7 | 4900067,7 | 12492595,5 | - | 619303,5 |
| ||||
2021 | 17949612,2 | 4983505,2 | 12345097,5 | - | 621009,5 |
| ||||
2022 | 19638424,4 | 6398903,5 | 12618511,4 | - | 621009,5 |
| ||||
2023 | 19652986,5 | 6403454,7 | 12628522,3 | - | 621009,5 |
| ||||
2024 | 19669858,5 | 6408005,8 | 12640843,2 | - | 621009,5 |
| ||||
2018 - 2024 | 131345394,8 | 39497047,0 | 87505652,6 | 11114,4 | 4331580,8 |
| ||||
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
| |||||||||
1. | Предоставление мер социальной поддержки, социальной помощи, пособий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан | комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет социальной защиты населения) | 2018 | 7249678,9 | 2002654,8 | 5247024,1 | - | - |
|
|
2019 | 7409287,4 | 2004687,6 | 5404599,8 | - | - |
| ||||
2020 | 6997789,3 | 2023211,2 | 4974578,1 | - | - |
| ||||
2021 | 6903653,9 | 2032808,4 | 4870845,5 | - | - |
| ||||
2022 | 6903653,9 | 2032808,4 | 4870845,5 | - | - |
| ||||
2023 | 6903653,9 | 2032808,4 | 4870845,5 | - | - |
| ||||
2024 | 6903653,9 | 2032808,4 | 4870845,5 | - | - |
| ||||
2018 - 2024 | 49271371,2 | 14161787,2 | 35109584,0 | - | - |
| ||||
1.1. | Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан |
| 2018 | 3843458,3 | 1781348,1 | 2062110,2 | - | - | количество получателей мер социальной поддержки: 2018 год - 320812 человек; 2019 год - 333215 человек; 2020 год - 326370 человек; 2021 год - 319325 человек; 2022 год - 319325 человек; 2023 год - 319325 человек; 2024 год - 319325 человек |
|
2019 | 4061120,3 | 1804325,3 | 2256795,0 | - | - |
| ||||
2020 | 3605249,2 | 1804321,7 | 1800927,5 | - | - |
| ||||
2021 | 3487052,1 | 1804321,7 | 1682730,4 | - | - |
| ||||
2022 | 3487052,1 | 1804321,7 | 1682730,4 | - | - |
| ||||
2023 | 3487052,1 | 1804321,7 | 1682730,4 | - | - |
| ||||
2024 | 3487052,1 | 1804321,7 | 1682730,4 | - | - |
| ||||
2018 - 2024 | 25458036,2 | 12607281,9 | 12850754,3 | - | - |
| ||||
1.2. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области |
| 2018 | 1263499,7 | 221026,4 | 1042473,3 | - | - | количество получателей дополнительных мер социальной поддержки: 2018 год - 110516 человек; 2019 год - 112251 человек; 2020 год - 112230 человек; 2021 год - 112184 человека; 2022 год - 112184 человека; 2023 год - 112184 человека; 2024 год - 112184 человека |
|
2019 | 1369237,4 | 200084,1 | 1169153,3 | - | - |
| ||||
2020 | 1426050,1 | 218611,3 | 1207438,8 | - | - |
| ||||
2021 | 1437698,0 | 228208,5 | 1209489,5 | - | - |
| ||||
2022 | 1437698,0 | 228208,5 | 1209489,5 | - | - |
| ||||
2023 | 1437698,0 | 228208,5 | 1209489,5 | - | - |
| ||||
2024 | 1437698,0 | 228208,5 | 1209489,5 | - | - |
| ||||
2018 - 2024 | 9809579,2 | 1552555,8 | 8257023,4 | - | - |
| ||||
1.3. | Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан в виде различных целевых выплат, пособий, отправления к месту жительства (следования) |
| 2018 | 131105,0 | - | 131105,0 | - | - | количество граждан, получивших социальную помощь: 2018 год - 65737 человек; 2019 год - 79790 человек; 2020 год - 74113 человек; 2021 год - 80905 человек; 2022 год - 80905 человек; 2023 год - 80905 человек; 2024 год - 80905 человек |
|
2019 | 159102,8 | - | 159102,8 | - | - |
| ||||
2020 | 147782,8 | - | 147782,8 | - | - |
| ||||
2021 | 161326,0 | - | 161326,0 | - | - |
| ||||
2022 | 161326,0 | - | 161326,0 | - | - |
| ||||
2023 | 161326,0 | - | 161326,0 | - | - |
| ||||
2024 | 161326,0 | - | 161326,0 | - | - |
| ||||
2018 - 2024 | 1083294,6 | - | 1083294,6 | - | - |
| ||||
1.4. | Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (жилищной субсидии) |
| 2018 | 1255140,0 | - | 1255140,0 | - | - | количество семей - получателей жилищных субсидий: 2018 год - 72811 семей; 2019 год - 78968 семей; 2020 год - 78968 семей; 2021 год - 78968 семей; 2022 год - 78968 семей; 2023 год - 78968 семей; 2024 год - 78968 семей |
|
2019 | 1040757,0 | - | 1040757,0 | - | - |
| ||||
2020 | 1040757,0 | - | 1040757,0 | - | - |
| ||||
2021 | 1040757,0 | - | 1040757,0 | - | - |
| ||||
2022 | 1040757,0 | - | 1040757,0 | - | - |
| ||||
2023 | 1040757,0 | - | 1040757,0 | - | - |
| ||||
2024 | 1040757,0 | - | 1040757,0 | - | - |
| ||||
2018 - 2024 | 7499682,0 | - | 7499682,0 | - | - |
| ||||
1.5. | Выплаты пособий на детей из малоимущих семей |
| 2018 | 745166,4 | - | 745166,4 | - | - | количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие: 2018 год - 112507 человек; 2019 год - 115730 человек, 2020 год - 115650 человек; 2021 год - 115540 человек; 2022 год - 115540 человек; 2023 год - 115540 человек; 2024 год - 115540 человек |
|
2019 | 734519,6 | - | 734519,6 | - | - |
| ||||
2020 | 733399,9 | - | 733399,9 | - | - |
| ||||
2021 | 732270,5 | - | 732270,5 | - | - |
| ||||
2022 | 732270,5 | - | 732270,5 | - | - |
| ||||
2023 | 732270,5 | - | 732270,5 | - | - |
| ||||
2024 | 732270,5 | - | 732270,5 | - | - |
| ||||
2018 - 2024 | 5142167,9 | - | 5142167,9 | - | - |
| ||||
1.6. | Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны |
| 2018 | 124,9 | - | 124,9 | - | - | обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты единовременного пособия: 2018 год - 100 процентов; 2019 год - 100 процентов; 2020 год - 100 процентов; 2021 год - 100 процентов; 2022 год - 100 процентов; 2023 год - 100 процентов; 2024 год - 100 процентов |
|
2019 | 304,5 | - | 304,5 | - | - |
| ||||
2020 | 304,5 | - | 304,5 | - | - |
| ||||
2021 | 304,5 | - | 304,5 | - | - |
| ||||
2022 | 304,5 | - | 304,5 | - | - |
| ||||
2023 | 304,5 | - |