Постановление Администрации Волгограда г.Волгограда от 02.12.2020 № 1170

О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1888 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время"

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА

 

 

от 2декабря 2020 г.

N 1170

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ВОЛГОГРАДА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 1888 "ОБУТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ"

 

 

В соответствии спостановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Обутверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контролямуниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-герояВолгограда, администрация Волгограда постановляет:

1. Внести в муниципальнуюпрограмму "Организация отдыха детей в каникулярное время",утвержденную постановлением администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N1888 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыхадетей в каникулярное время" (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программыраздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить вследующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Программы

- общий объем финансирования Программы на 2019-2024 годы составит 584768,5 тыс. рублей:

2019 год - 86451,2 тыс. рублей,

2020 год - 116718,4 тыс. рублей,

2021 год - 125394,5 тыс. рублей,

2022 год - 84428,2 тыс. рублей,

2023 год - 85888,1 тыс. рублей,

2024 год - 85888,1 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств местного бюджета - 150489,1 тыс. рублей:

2019 год - 19027,8 тыс. рублей,

2020 год - 19347,2 тыс. рублей,

2021 год - 58023,3 тыс. рублей,

2022 год - 17057,0 тыс. рублей,

2023 год - 18516,9 тыс. рублей,

2024 год - 18516,9 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 196906,2 тыс. рублей:

2019 год - 27861,2 тыс. рублей,

2020 год - 57809,0 тыс. рублей,

2021 год - 27809,0 тыс. рублей,

2022 год - 27809,0 тыс. рублей,

2023 год - 27809,0 тыс. рублей,

2024 год - 27809,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 237373,2 тыс. рублей:

2019 год - 39562,2 тыс. рублей,

2020 год - 39562,2 тыс. рублей,

2021 год - 39562,2 тыс. рублей,

2022 год - 39562,2 тыс. рублей,

2023 год - 39562,2 тыс. рублей,

2024 год - 39562,2 тыс. рублей".

 

1.2. Абзацы первый - седьмой раздела 5 изложить вследующей редакции:

"Финансированиемероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета,областного бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансированияПрограммы на 2019-2024 годы составит 584768,5 тыс. рублей:

2019 год - 86451,2 тыс.рублей,

2020 год - 116718,4 тыс.рублей,

2021 год - 125394,5 тыс.рублей,

2022 год - 84428,2 тыс.рублей,

2023 год - 85888,1 тыс.рублей,

2024 год - 85888,1 тыс.рублей.".

1.3. Приложения 1 - 4 кПрограмме изложить в редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящемупостановлению соответственно.

2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленномпорядке.

 

 

Глава Волгограда                                                                                                    В.В.ЛИХАЧЕВ

 

 

 

 

 

Приложение1

к постановлению

администрации Волгограда

от 02.12.2020 N 1170

 

"Приложение 1

к муниципальной программе

"Организация отдыха детей

в каникулярное время",

утвержденнойпостановлением

администрации Волгограда

от 29.12.2018 N 1888

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

 


N

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. руб.)

Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий

Исполнитель

Примечание

 

всего

в том числе

 

местный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

наименование

единица измерения

плановое значение

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1.

Цель: обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время

Всего

584768,5

150489,1

196906,2

237373,2

Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период

чел.

125640

 

 

 

2019 год

86451,2

19027,8

27861,2

39562,2

20940

 

2020 год

116718,4

19347,2

57809,0

39562,2

20940

 

2021 год

125394,5

58023,3

27809,0

39562,2

20940

 

2022 год

84428,2

17057,0

27809,0

39562,2

20940

 

2023 год

85888,1

18516,9

27809,0

39562,2

20940

 

2024 год

85888,1

18516,9

27809,0

39562,2

20940

 

1.1.

Задача: организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок")

Всего

331028,5

80980,3

30052,2

219996,0

Уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов)

%

93

 

 

 

2019 год

44161,2

7443,0

52,2

36666,0

93

 

2020 год

74428,4

7762,4

30000,0

36666,0

93

 

2021 год

83104,5

46438,5

0,0

36666,0

93

 

2022 год

42138,2

5472,2

0,0

36666,0

93

 

2023 год

43598,1

6932,1

0,0

36666,0

93

 

2024 год

43598,1

6932,1

0,0

36666,0

93

 

Общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок"

чел.

16440

 

2740

 

2740

 

2740

 

2740

 

2740

 

2740

 

1.1.1.

Мероприятие: сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок"

Всего

41032,5

40980,3

52,2

0,0

Количество действующих койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок"

шт.

470

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - комитет), МУ ОЦ "Орленок"

 

 

2019 год

7495,2

7443,0

52,2

0,0

470

 

2020 год

7762,4

7762,4

0,0

0,0

470

 

2021 год

6438,5

6438,5

0,0

0,0

470

 

2022 год

5472,2

5472,2

0,0

0,0

470

 

2023 год

6932,1

6932,1

0,0

0,0

470

 

2024 год

6932,1

6932,1

0,0

0,0

470

 

Загруженность койко-мест в МУ ОЦ "Орленок"

%

100

Комитет, МУ ОЦ "Орленок"

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

1.1.2.

Мероприятие:

обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок"

Всего

219996,0

0,0

0,0

219996,0

Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (21 день)

чел.

11280

Комитет, МУ ОЦ "Орленок"

 

 

2019 год

36666,0

0,0

0,0

36666,0

1880

 

2020 год

36666,0

0,0

0,0

36666,0

1880

 

2021 год

36666,0

0,0

0,0

36666,0

1880

 

2022 год

36666,0

0,0

0,0

36666,0

1880

 

2023 год

36666,0

0,0

0,0

36666,0

1880

 

2024 год

36666,0

0,0

0,0

36666,0

1880

 

Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего)

чел.

1800

Комитет, МУ ОЦ "Орленок"

 

300

 

300

 

300

 

300

 

300

 

300

 

Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней)

чел.

3360

Комитет, МУ ОЦ "Орленок"

 

560

 

560

 

560

 

560

 

560

 

560

 

1.1.3

Мероприятие: благоустройство и ремонт зданий МУ ОЦ "Орленок"

Всего

70000,0

40000,0

30000,00

0,0

Площадь благоустроенной территории МУ ОЦ "Орленок"

кв. м

42657,0

Комитет, МУ ОЦ "Орленок"

 

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020 год

30000,0

0,0

30000,00

0,0

8657,0

 

2021 год

40000,0

40000,0

0,0

0,0

34000,0

 

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Площадь отремонтированных зданий МУ ОЦ "Орленок"

кв. м

1272,1

Комитет, МУ ОЦ "Орленок"

 

 

0,0

 

0,0

 

1272,1

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

1.2.

Задача: организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений (далее - МОУ)

Всего

253740,0

69508,8

166854,0

17377,2

Доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

%

18,2

 

 

 

2019 год

42290,0

11584,8

27809,0

2896,2

19,2

 

2020 год

42290,0

11584,8

27809,0

2896,2

19,0

 

2021 год

42290,0

11584,8

27809,0

2896,2

18,8

 

2022 год

42290,0

11584,8

27809,0

2896,2

18,6

 

2023 год

42290,0

11584,8

27809,0

2896,2

18,4

 

2024 год

42290,0

11584,8

27809,0

2896,2

18,2

 

Уровень удовлетворенности качеством отдыха детей в каникулярное время на базе МОУ (доля положительных отзывов)

%

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

1.2.1.

Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ

Всего

253740,0

69508,8

166854,0

17377,2

Численность обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ

чел.

109200

Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, МОУ

 

 

2019 год

42290,0

11584,8

27809,0

2896,2

18200

 

2020 год

42290,0

11584,8

27809,0

2896,2

18200

 

2021 год

42290,0

11584,8

27809,0

2896,2

18200

 

2022 год

42290,0

11584,8

27809,0

2896,2

18200

 

2023 год

42290,0

11584,8

27809,0

2896,2

18200

 

2024 год

42290,0

11584,8

27809,0

2896,2

18200

 

 

Итого по Программе

Всего

584768,5

150489,1

196906,2

237373,2

 

 

 

 

 

 

2019 год

86451,2

19027,8

27861,2

39562,2

 

2020 год

116718,4

19347,2

57809,0

39562,2

 

2021 год

125394,5

58023,3

27809,0

39562,2

 

2022 год

84428,2

17057,0

27809,0

39562,2

 

2023 год

85888,1

18516,9

27809,0

39562,2

 

2024 год

85888,1

18516,9

27809,0

39562,2

 

 

Комитет молодежной

политики и туризма

администрации Волгограда"


 

 

 

 

 

Приложение2

к постановлению

администрации Волгограда

от 02.12.2020 N 1170

 

"Приложение 2

к муниципальной программе

"Организация отдыха детей

в каникулярное время",

утвержденнойпостановлением

администрации Волгограда

от 29.12.2018 N 1888

 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ"

 

N п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями)

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Мероприятие: сохранение материально-технической базы муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок")

2019 год

расходы на проведение мероприятия составят 7495,2 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания 7495,2 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 7443 тыс. рублей, средства дотации из областного бюджета - 52,2 тыс. рублей

Постановление Волгоградского городского Совета народных депутатов от 23 ноября 2005 г. N 24/464 "О Положении о местных налогах на территории

 

 

2020 год

расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 7762,40000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 7762,40000 тыс. рублей

Волгограда, введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, установлении и введении местных налогов на территории Волгограда", приказ комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 27 октября 2015 г. N 46-н "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Волгоградской области",

постановление администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда" (действовало до 01 января 2020 г.),

решение Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. N 16/367 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", решение Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

2021 год

расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 6438,50000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 6438,50000 тыс. рублей

2022 год

расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 5472,20000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 5472,20000 тыс. рублей

2023 год

расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 6932,10000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 6932,10000 тыс. рублей

2024 год

расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 6932,10000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 6932,10000 тыс. рублей

2.

Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок"

Средства внебюджетных источников на 2019 год составят:

смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 0,89200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 18,73200 тыс. рублей:

за 1 смену: 18,73200 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 1873,20000 тыс. рублей,

за 3 смены: 1873,20000 тыс. рублей x 3 смены = 5619,60000 тыс. рублей.

Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей:

за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 370 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6153,84000 тыс. рублей,

за 3 смены: 6153,84000 тыс. рублей x 3 смены = 18461,50000 тыс. рублей.

Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей:

за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за одну смену) = 7817,10000 тыс. рублей.

Стоимость путевки рассчитывается на основании приказа МУ ОЦ "Орленок" за предыдущий период

 

 

Смена в стационарном лагере (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 554,40000 тыс. рублей,

за 3 смены: 554,40000 тыс. рублей x 3 смены = 1663,20000 тыс. рублей.

Палаточный лагерь (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 140 чел. (количество потребителей за одну смену) = 776,16000 тыс. рублей,

за 4 смены: 776,16000 тыс. рублей x 4 смены = 3104,60000 тыс. рублей.

За 2019 год средства внебюджетных источников составят 36666,00000 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников на 2020 год составят: смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 0,89200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 18,73200 тыс. рублей:

 

 

 

за 1 смену: 18,73200 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 1873,20000 тыс. рублей,

за 3 смены: 1873,20000 тыс. рублей x 3 смены = 5619,60000 тыс. рублей.

Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей:

за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 370 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6153,84000 тыс. рублей,

за 3 смены: 6153,84000 тыс. рублей x 3 смены = 18461,50000 тыс. рублей.

Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей:

за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за одну смену) = 7817,10000 тыс. рублей.

Смена в стационарном лагере (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 554,40000 тыс. рублей,

за 3 смены: 554,40000 тыс. рублей x 3 смены = 1663,20000 тыс. рублей.

 

 

 

Палаточный лагерь (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 140 чел. (количество потребителей за одну смену) = 776,16000 тыс. рублей,

за 4 смены: 776,16000 тыс. рублей x 4 смены = 3104,60000 тыс. рублей.

За 2020 год средства внебюджетных источников составят 36666,00000 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников на 2021 год составят:

смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 0,89200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 18,73200 тыс. рублей:

за 1 смену: 18,73200 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 1873,20000 тыс. рублей,

за 3 смены: 1873,20000 тыс. рублей x 3 смены = 5619,60000 тыс. рублей.

 

 

 

Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей:

за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 370 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6153,84000 тыс. рублей,

за 3 смены: 6153,84000 тыс. рублей x 3 смены = 18461,50000 тыс. рублей.

Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей:

за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за одну смену) = 7817,10000 тыс. рублей.

Смена в стационарном лагере (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 554,40000 тыс. рублей,

за 3 смены: 554,40000 тыс. рублей x 3 смены = 1663,20000 тыс. рублей.

Палаточный лагерь (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 140 чел. (количество потребителей за одну смену) = 776,16000 тыс. рублей,

за 4 смены: 776,16000 тыс. рублей x 4 смены = 3104,60000 тыс. рублей.

 

 

 

За 2021 год средства внебюджетных источников составят 36666,00000 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников на 2022 год составят:

смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 0,89200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 18,73200 тыс. рублей:

за 1 смену: 18,73200 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 1873,20000 тыс. рублей,

за 3 смены: 1873,20000 тыс. рублей x 3 смены = 5619,60000 тыс. рублей.

Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей:

за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 370 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6153,84000 тыс. рублей,

за 3 смены: 6153,84000 тыс. рублей x 3 смены = 18461,50000 тыс. рублей.

Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей:

за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за одну смену) = 7817,10000 тыс. рублей.

Смена в стационарном лагере (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 554,40000 тыс. рублей,

за 3 смены: 554,40000 тыс. рублей x 3 смены = 1663,20000 тыс. рублей.

 

 

 

Палаточный лагерь (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 140 чел. (количество потребителей за одну смену) = 776,16000 тыс. рублей,

за 4 смены: 776,16000 тыс. рублей x 4 смены = 3104,60000 тыс. рублей.

За 2022 год средства внебюджетных источников составят 36666,00000 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников на 2023 год составят: смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 0,89200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 18,73200 тыс. рублей:

за 1 смену: 18,73200 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 1873,20000 тыс. рублей,

за 3 смены: 1873,20000 тыс. рублей x 3 смены = 5619,60000 тыс. рублей.

Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей:

за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 370 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6153,84000 тыс. рублей,

за 3 смены: 6153,84000 тыс. рублей x 3 смены = 18461,50000 тыс. рублей.

Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей:

за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за одну смену) = 7817,10000 тыс. рублей.

 

 

 

Смена в стационарном лагере (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 554,40000 тыс. рублей,

за 3 смены: 554,40000 тыс. рублей x 3 смены = 1663,20000 тыс. рублей.

Палаточный лагерь (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 140 чел. (количество потребителей за одну смену) = 776,16000 тыс. рублей,

за 4 смены: 776,16000 тыс. рублей x 4 смены = 3104,60000 тыс. рублей.

За 2023 год средства внебюджетных источников составят 36666,00000 тыс. рублей.

 

 

 

Средства внебюджетных источников на 2024 год составят:

смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 0,89200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 18,73200 тыс. рублей:

за 1 смену: 18,73200 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 1873,20000 тыс. рублей,

за 3 смены: 1873,20000 тыс. рублей x 3 смены = 5619,60000 тыс. рублей.

Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей:

за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 370 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6153,84000 тыс. рублей,

за 3 смены: 6153,84000 тыс. рублей x 3 смены = 18461,50000 тыс. рублей.

Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей:

за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за одну смену) = 7817,10000 тыс. рублей.

 

 

 

Смена в стационарном лагере (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 554,40000 тыс. рублей,

за 3 смены: 554,40000 тыс. рублей x 3 смены = 1663,20000 тыс. рублей.

Палаточный лагерь (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 140 чел. (количество потребителей за одну смену) = 776,16000 тыс. рублей,

за 4 смены: 776,16000 тыс. рублей x 4 смены = 3104,60000 тыс. рублей.

За 2024 год средства внебюджетных источников составят 36666,00000 тыс. рублей

 

3.

Мероприятие: благоустройство и ремонт зданий МУ ОЦ "Орленок"

Расходы на проведение мероприятия составят 70000,00000 тыс. рублей, в том числе:

30000,00000 тыс. рублей - дотация из областного бюджета:

на устройство спортивных и игровых площадок, дорожек с покрытием - 8903,38364 тыс. рублей,

на выполнение комплекса работ по устройству площадок в спортивной зоне МУ ОЦ "Орленок" - 785,50000 тыс. рублей,

на закупку четырех трибун спортивных на 112 мест каждая - 1606,66700 тыс. рублей,

на закупку малых архитектурных форм и игрового оборудования (павильона шахматного, перголы, качелей) - 12011,26242 тыс. рублей,

на благоустройство территории зоны активного отдыха и спортивной зоны, озеленение - 2669,29325 тыс. рублей,

на устройство поливочного водопровода - 1008,50739 тыс. рублей,

на выполнение комплекса работ по разработке эскизного проекта по объекту "Благоустройство центральной аллеи и спальных корпусов МУ ОЦ "Орленок" - 527,00000 тыс. рублей,

на выполнение работ по проектированию благоустройства центральной аллеи и капитального ремонта корпусов - 2488,38620 тыс. рублей;

40000,00000 тыс. рублей - из средств местного бюджета:

на благоустройство территории центральной аллеи с площадками и павильонами для дополнительного образования - 8000,00000 тыс. рублей,

на капитальный ремонт спальных корпусов - 32000,00000 тыс. рублей.

Постановление Администрации Волгоградской области от 26 февраля 2020 г. N 113-п "О предоставлении в 2020 году дотаций бюджетам городских округов Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения",

решение Волгоградской городской Думы от 29 июля 2020 г. N 29/533 "О приостановлении действия отдельных положений решения Волгоградской городской Думы от 20.12.2019 N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2019 N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

 

 

Расчет осуществлен с учетом положений соглашения от 18 марта 2020 г. N 225/20 о предоставлении в 2020 году дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения, заключенного между комитетом финансов Волгоградской области и администрацией Волгограда, и на основании решения Волгоградской городской Думы от 29 июля 2020 г. N 29/533 "О приостановлении действия отдельных положений решения Волгоградской городской Думы от 20.12.2019 N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2019 N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

 

4.

Мероприятие: организация условий по обеспечению отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций

Запланировано средств из областного бюджета на 2019 год:

при 3-разовом питании в сутки:

0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,78200 тыс. рублей x 9500 чел. = 16929,00000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей,

0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей.

Всего за 2019 год средства областного бюджета составят 27809,00000 тыс. рублей.

Запланировано средств из местного бюджета на 2019 год:

при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

Закон Волгоградской области от 21 ноября 2019 г. N 97-ОД

"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов",

решение Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

 

 

(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

0,73440 тыс. рублей x 9500 чел. = 6976,80000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) +

0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

 

 

 

0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей;

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей.

Всего за 2019 год средств из местного бюджета запланировано 11584,80000 тыс. рублей.

Запланировано средств из внебюджетных источников на 2019 год:

при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

 

 

 

0,18360 тыс. рублей x 9500 чел. = 1744,20000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей;

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

 

 

 

0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей.

Всего за 2019 год средств их внебюджетных источников запланировано 2896,20000 тыс. рублей.

Запланировано средств из областного бюджета на 2020 год:

при 3-разовом питании в сутки:

0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,78200 тыс. рублей x 9500 чел. = 16929,00000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей, 0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей.

Всего за 2020 год средства областного бюджета составят 27809,00000 тыс. рублей.

 

 

 

Запланировано средств из местного бюджета на 2020 год: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета);

0,73440 тыс. рублей x 9500 чел. = 6976,80000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

 

 

 

0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей;

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей.

Всего за 2020 год средств из местного бюджета запланировано 11584,80000 тыс. рублей.

 

 

 

Запланировано средств из внебюджетных источников на 2020 год: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,18360 тыс. рублей x 9500 чел. = 1744,20000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

 

 

 

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей;

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей.

Всего за 2020 год средств из внебюджетных источников запланировано 2896,20000 тыс. рублей.

 

 

 

Запланировано средств из областного бюджета на 2021 год:

при 3-разовом питании в сутки:

0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,78200 тыс. рублей x 9500 чел. = 16929,00000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей,

0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей.

Всего за 2021 год средств из областного бюджета запланировано 27809,00000 тыс. рублей.

Запланировано средств из местного бюджета на 2021 год:

при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

 

 

 

0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

0,73440 тыс. рублей x 9500 чел. = 6976,80000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

 

 

 

0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей;

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей.

Всего за 2021 год средств из местного бюджета запланировано 11584,80000 тыс. рублей.

Запланировано средств из внебюджетных источников на 2021 год:

при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

 

 

 

(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,18360 тыс. рублей x 9500 чел. = 1744,20000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

 

 

 

0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей;

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей.

Всего за 2021 год из внебюджетных источников запланировано 2896,20000 тыс. рублей.

Запланировано средств из областного бюджета на 2022 год: при 3-разовом питании в сутки: 0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека),

 

 

 

1,78200 тыс. рублей x 9500 чел. = 16929,00000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей,

0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей.

Всего за 2022 год средства областного бюджета составят 27809,00000 тыс. рублей.

Запланировано средств из местного бюджета на 2022 год: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

 

 

 

0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

0,73440 тыс. рублей x 9500 чел. = 6976,80000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей;

 

 

 

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей.

Всего за 2022 год средств из местного бюджета запланировано 11584,80000 тыс. рублей.

Запланировано средств из внебюджетных источников на 2022 год:

при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

 

 

 

0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,18360 тыс. рублей x 9500 чел. = 1744,20000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей;

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

 

 

 

0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей.

Всего за 2022 год средств из внебюджетных источников запланировано 2896,20000 тыс. рублей.

Запланировано средств из областного бюджета на 2023 год:

при 3-разовом питании в сутки:

0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,78200 тыс. рублей x 9500 чел. = 16929,00000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей;

0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей.

 

 

 

Всего за 2023 год средств из областного бюджета запланировано 27809,00000 тыс. рублей.

Запланировано средств из местного бюджета на 2023 год: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

0,73440 тыс. рублей x 9500 чел. = 6976,80000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

 

 

 

0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей;

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета);

0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей.

Всего за 2023 год средств из местного бюджета запланировано 11584,80000 тыс. рублей.

Запланировано средств из внебюджетных источников на 2023 год:

 

 

 

при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,18360 тыс. рублей x 9500 чел. = 1744,20000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

 

 

 

0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей;

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей.

Всего за 2023 год средств из внебюджетных источников запланировано 2896,20000 тыс. рублей.

Запланировано средств из областного бюджета на 2024 год:

при 3-разовом питании в сутки:

0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,78200 тыс. рублей x 9500 чел. = 16929,00000 тыс. рублей;

 

 

 

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей;

0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей.

Всего за 2024 год средства областного бюджета составят 27809,00000 тыс. рублей.

Запланировано средств из местного бюджета на 2024 год:

при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

0,73440 тыс. рублей x 9500 чел. = 6976,80000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников.

 

 

 

Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей;

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),

0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей.

Всего за 2024 год средств местного бюджета запланировано 11584,80000 тыс. рублей.

 

 

 

Запланировано средств из внебюджетных источников на 2024 год:

при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,18360 тыс. рублей x 9500 чел. = 1744,20000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников.

 

 

 

Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей;

(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),

0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей.

Всего за 2024 год средств из внебюджетных источников запланировано 2896,20000 тыс. рублей

 

 

Комитет молодежной

политики и туризма

администрации Волгограда"

 

 

 

 

 

Приложение3

к постановлению

администрации Волгограда

от 02.12.2020 N 1170

 

"Приложение 3

к муниципальной программе

"Организация отдыха детей

в каникулярное время",

утвержденнойпостановлением

администрации Волгограда

от 29.12.2018 N 1888

 

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ"

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

 


Наименование источника и главного распорядителя бюджетных средств Волгограда

Единица измерения

Объем финансовых средств, утвержденный первоначальной редакцией Программы

Объем финансовых средств

всего по Программе

в том числе

всего по Программе

в том числе

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего

тыс. руб.

516350,4

86399,0

86399,0

85888,1

85888,1

85888,1

85888,1

584768,5

86451,2

116718,4

125394,5

84428,2

85888,1

85888,1

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - комитет)

тыс. руб.

262610,4

44109,0

44109,0

43598,1

43598,1

43598,1

43598,1

331028,5

44161,2

74428,4

83104,5

42138,2

43598,1

43598,1

Департамент по образованию администрации Волгограда (далее - департамент)

тыс. руб.

253740,0

42290,0

42290,0

42290,0

42290,0

42290,0

42290,0

253740,0

42290,0

42290,0

42290,0

42290,0

42290,0

42290,0

Местный бюджет

тыс. руб.

112123,2

19027,8

19027,8

18516,9

18516,9

18516,9

18516,9

150489,1

19027,8

19347,2

58023,3

17057,0

18516,9

18516,9

Комитет

тыс. руб.

42614,4

7443,0

7443,0

6932,1

6932,1

6932,1

6932,1

80980,3

7443,0

7762,4

46438,5

5472,2

6932,1

6932,1

Департамент

тыс. руб.

69508,8

11584,8

11584,8

11584,8

11584,8

11584,8

11584,8

69508,8

11584,8

11584,8

11584,8

11584,8

11584,8

11584,8

Областной бюджет

тыс. руб.

166854,0

27809,0

27809,0

27809,0

27809,0

27809,0

27809,0

196906,2

27861,2

57809,0

27809,0

27809,0

27809,0

27809,0

Комитет

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30052,2

52,2

30000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент

тыс. руб.

166854,0

27809,0

27809,0

27809,0

27809,0

27809,0

27809,0

166854,0

27809,0

27809,0

27809,0

27809,0

27809,0

27809,0

Внебюджетные источники

тыс. руб.

237373,2

39562,2

39562,2

39562,2

39562,2

39562,2

39562,2

237373,2

39562,2

39562,2

39562,2

39562,2

39562,2

39562,2

Комитет

тыс. руб.

219996,0

36666,0

36666,0

36666,0

36666,0

36666,0

36666,0

219996,0

36666,0

36666,0

36666,0

36666,0

36666,0

36666,0

Департамент

тыс. руб.

17377,2

2896,2

2896,2

2896,2

2896,2

2896,2

2896,2

17377,2

2896,2

2896,2

2896,2

2896,2

2896,2

2896,2

 

Комитет молодежной

политики и туризма

администрации Волгограда"


 

 

 

 

 

Приложение4

к постановлению

администрации Волгограда

от 02.12.2020 N 1170

 

"Приложение 4

к муниципальной программе

"Организация отдыха детей

в каникулярное время",

утвержденнойпостановлением

администрации Волгограда

от 29.12.2018 N 1888

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ НАРЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА), В РАЗРЕЗЕГЛАВНЫХ

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ВОЛГОГРАДА

 


Статус

Главные распорядители бюджетных средств Волгограда

Объем финансирования (тыс. руб.)

Итого по Программе, мероприятию

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа "Организация отдыха детей в каникулярное время"

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда

44161,2

74428,4

83104,5

42138,2

43598,1

43598,1

331028,5

Департамент по образованию администрации Волгограда

42290

42290

42290

42290

42290

42290

253740

Мероприятие: сохранение материально-технической базы муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок"

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда

7495,2

7762,4

6438,5

5472,2

6932,1

6932,1

41032,5

Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок"

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда

36666,0

36666,0

36666,0

36666,0

36666,0

36666,0

219996,0

Мероприятие: благоустройство и ремонт зданий муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок"

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда

0,0

30000,0

40000,0

0,0

0,0

0,0

70000,0

Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений

Департамент по образованию администрации Волгограда

42290,0

42290,0

42290,0

42290,0

42290,0

42290,0

253740,0

 

Комитет молодежной

политики и туризма

администрации Волгограда"