Решение от 24.02.2011 г № 3

О внесении изменений в решение Камышинской городской Думы от 30 октября 2008 г. N 56 «Об утверждении инвестиционной программы МУП г. Камышина „Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства“ по развитию и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа — город Камышин Волгоградской области на 2009 — 2011 годы»


Статья 1
Внести в решение Камышинской городской Думы от 30 октября 2008 г. N 56 "Об утверждении инвестиционной программы МУП г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" по развитию и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа - город Камышин Волгоградской области на 2009 - 2011 годы" следующие изменения:
1) в приложении 1 к решению:
а) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования:
- цифры "307,93" заменить цифрами "207,94";
- цифры "126,9" заменить цифрами "73,48";
- цифры "89,65" заменить цифрами "54,64";
- цифры "46,80" заменить цифрами "35,24";
б) таблицу "Инвестиционная программа МУП г. Камышина "ПУ ВКХ" подраздела 2.4 изложить в следующей редакции:
"Инвестиционная программа МУП г. Камышина "ПУ ВКХ"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
N
п/п





Наименование
мероприятия/адрес
объекта




Ед. изм.






Цели реализации
мероприятия





Объем-
ные
пока-
затели


Реализация
мероприятий по
годам, ед. изм.
Финанси-
рование
потреб-
ности,  всего,
тыс.
руб.
Реализация мероприятий
по годам, тыс. руб.

2009


2010


2011


2009


2010


2011


 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.
Повышение надежности водопроводных сетей
1.1.





Замена
водопроводных сетей
(% от общей
протяженности)


%





Снижение уровня
аварийности
водопроводных
сетей и потерь
воды при
транспортировке
6,5%





3,0%





3,5%





0





54300





25100





29200





0





 
в том числе:
          
1.1.1.

Трубопровод
стальной
%

 
10,3%

5,0%

5,3%

0

37900

17500

20400

0

1.1.2.

Трубопровод
чугунный
%

 
2,6%

1,1%

1,5%

0

10200

4700

5500

0

1.1.3.

Трубопровод
асбестоцементный
%

 
48,0%

17,9%

30,1%

0

6200

2900

3300

0

1.2.






Санация
водопроводных сетей
большого диаметра
(в %
от протяженности
сетей указанного
диаметра)
%






     
16107






2110






13997






0






 
в том числе:
          
1.2.1.
300 - 500 мм
  
8,3%
5,0%
3,3%
0
3688
483
3205
0
1.2.2.
500 - 700 мм
  
3,8%
0,5%
3,3%
0
4961
650
4311
0
1.2.3.
более 700 мм
  
3,8%
0,5%
3,3%
0
7458
977
6481
0
2.
Повышение качества предоставления услуг водоснабжения
2.1.















Приобретение,
проектирование
и прокладка
кабельной линии
от НС-1 35/6
до РП-16/РУ-6
водозабора N 2









опер.















Повышение качества
предоставления
услуг
по водоснабжению
за счет снижения
вероятности
возникновения
аварийной
ситуации, снижение
расходов
электроэнергии
за счет смены
поставщика
электроэнергии
и тарифа с СН2
на СН1
1















 
1















 
1400















0















1400















0















2.2.











Приобретение
измерительных
трансформаторов
напряжения








ед.











Выполнение
требований правил
организации
коммерческого
учета
электроэнергии,
внедрение учета
по технологическим
процессам,
повышение
ресурсной
эффективности
15 ед.











15 ед.











  
900











900











0











0











2.3.












Приобретение
и монтаж
микрофильтров типа
МФМ 3,0 x 2,8;
введение
в эксплуатацию
контактных
осветителей
производительностью
10 тыс. м3 каждый,
незаконченных
строительством
в 1982 г.
4 ед.
микрофильтров;
2 ед.
осветителей









Повышение качества
питьевой воды
и услуг
водоснабжения
в целом.
Обеспечение
качества питьевой
воды согласно
нормативным
документам
(СанПиН, ГОСТ)


100,0%












  
100,0%












16181,0












0












0












16181,0












2.4.








Приобретение
и монтаж насосов
на ВОС II подъема
в соответствии
с потребностью




%








Повышение качества
предоставления
услуг за счет
снижения
электропотребления
и снижение
вероятности
возникновения
аварийной ситуации
100%








50%








50%








 
4460








2840








1620








0








3.
Повышение ресурсной эффективности водоснабжения
3.1.








Приобретение
автотранспортной
техники
по областной
программе
софинансирования



ед.








Снижение расхода
на ГСМ, затрат
на содержание
и ремонт
автотранспорта
и соответственно
повышение уровня
ресурсной
эффективности
7








7








  
2106,9








2106,9








0








0








3.2.













Приобретение
и монтаж насоса
на ВНС III подъема











ед.













Снижение уровня
электроэнергии
за счет снижения
высоты подъема,
согласования
режимов работы
насосного
оборудования
и водопотребления
при пиковой
нагрузке
и неравномерности
водопотребления
на 10% - 15%
1













1













  
2958













2958













0













0













3.3.









Замена насосов
на насосной станции
I подъема







ед.









Повышение уровня
ресурсной
эффективности
и качества
предоставления
услуг
водоснабжения.
Снижение расходов
электроэнергии
на 10%
2









 
1









1









9100









3100









6000









0









3.4.











Восстановление
всасывающей линии
насосной станции
I подъема N 2,
в соответствии
с потребностью






%











Повышение качества
предоставления
услуг
водоснабжения
за счет снижения
вероятности
возникновения
аварийной
ситуации. Снижение
уровня потерь при
подъеме воды
на 10% - 15%
100,0%











100,0%











  
3000











3000











0











0











3.5.









Замена насосов ВНС
II подъема








ед.









Повышение уровня
ресурсной
эффективности
и качества
предоставления
услуг
водоснабжения.
Снижение расходов
электроэнергии
на 10%
2









 
1









1









2000









0









2000









 
3.6.











Подключение
кабельной линии
от НС-1 35/6
до РП-16/РУ-6
водозабора N 2







опер.











Повышение качества
предоставляемых
услуг и уровня
ресурсной
эффективности
за счет снижения
расходов
электроэнергии
(смена поставщика
электроэнергии
и тарифа с СН2
на СН1)
1











 
1











 
4158











0











4158











0











Собственные средства
предприятия, всего
-

-

-

-

-

-

66376

28471

37905

0

из них:
-
-
-
-
-
-
    
1. Инвестиционная
составляющая тарифа, всего
-

-

-

-

-

-

37170

15120

22050

0

в том числе:
-
-
-
-
-
-
    
амортизация
-
-
-
-
-
-
23942,9
11487,6
12455,3
0
ремонтный фонд
-
-
-
-
-
-
13227,1
3632,4
9594,7
0
2. Надбавки к тарифам,
всего
-

-

-

-

-

-

29206

13351

15855

0

Бюджетные средства, всего:
      
39659,3
7166,9
16311,4
16181
в том числе:
          
средства бюджета
городского округа
      
39659,3

7166,9

16311,4

16181

Прочие источники
      
10628,7
6470,1
4158,6
0
Итого стоимость Программы
по водоснабжению
      
116664

42108

58375

16181

 
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1.
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
1.1.






Проведение
проектных работ
по модернизации
системы очистки
стоков,
в соответствии
с потребностью
%






Разработка
рабочего проекта
по модернизации
канализационных
очистных
сооружений

50,0%






 
50,0%






0






1500






0






1500






0






2.
Повышение надежности канализационных сетей
2.1.












Замена
канализационных
сетей, в % от общей
протяженности









%












Снижение
аварийности
канализационных
сетей на 14%
с учетом
реализации
мероприятий
по санированию
напорных
коллекторов,
строительству
нового напорного
коллектора и др.
2,5%












1,0%












1,5%












0












14772












5240












9532












0












2.2.






Капитальный ремонт
здания КНС-1
в соответствии
с потребностями



%






Обеспечение
бесперебойного
функционирования
технологического
оборудования
канализационной
насосной станции
100,0%






100,0%






  
5100






5100






0






0






2.3.









Санирование
напорных
коллекторов, идущих
от КНС-10 до камеры
гашения N 3





км









Повышение качества
предоставления
услуг
по водоотведению,
снижение уровня
потерь, снижение
стоимости
ремонтно-
восстановительных
работ
1,0









1,0









1,0









0









7500









0









7500









0









2.4.







Строительство
напорного
канализационного
коллектора
диаметром 800 мм
от КНС-1 до камеры
гашения по ул.
Стахановской
км







Повышение
надежности
и качества
предоставляемых
услуг. Снижение
возможности
возникновения
аварий
2,4







1,4







1,0







0







36657







21087







15570







0







2.5.








Приобретение
автотранспортной
техники
по областной
программе
софинансирования



ед.








Снижение расхода
на ГСМ, затрат
на содержание
и ремонт
автотранспорта
и соответственно
повышение уровня
ресурсной
эффективности
7








7








  
4900








4900








0








0








3.
Повышение качества предоставляемых услуг водоотведения
3.1.



Приобретение
вакуумных
выключателей

комплект



Повышение
надежности
и ресурсной
эффективности
1



1



  
1816



1816



0



0



3.2.






Приобретение
прочистной машины





ед.






Повышение качества
и сокращение
сроков проведения
ремонтно-
восстановительных
и профилактических
работ
1






 
1






 
500






0






500






0






3.3.




Модернизация
вторичного
отстойника N 2


ед.




Повышение качества
работы
технологического
оборудования
по очистке стоков
1




1




  
1500




1500




0




0




3.4.








Приобретение
и установка насоса
по перекачке
активного ила
по ОСК




ед.








Повышение качества
работы
технологического
оборудования
по очистке стоков,
повышение
надежности
и ресурсной
эффективности
1








1








  
2600








2600








0








0








3.6.



Приобретение
и установка
электростанций

ед.



Повышение
надежности
и ресурсной
эффективности
2



2



  
284



284



0



0



4.
Повышение ресурсной эффективности предоставления услуг по водоотведению
4.1.









Приобретение
и установка насоса
на КНС "Южная"







ед.









Повышение
ресурсной
эффективности
и качества
предоставления
услуг
по водоотведению,
снижение расхода
электроэнергии
на 3% - 5%
2









1









1









 
760









360









400









0









4.2.









Приобретение
и монтаж насосов
на КНС-2







ед.









Повышение
ресурсной
эффективности
и качества
предоставления
услуг
по водоотведению,
снижение расхода
электроэнергии
на 3% - 5%
2









1









1









 
6700









3200









3500









0









4.3.









Приобретение
и монтаж насоса
на КНС-11







ед.









Повышение
ресурсной
эффективности
и качества
предоставления
услуг
по водоотведению,
снижение расхода
электроэнергии
на 3% - 5%
1









 
1









 
3150









0









3150









0









4.4.









Приобретение
и монтаж насоса
на КНС-3







ед.









Повышение
ресурсной
эффективности
и качества
предоставления
услуг
по водоотведению,
снижение расхода
электроэнергии
на 3% - 5%
1









 
1









 
2500









0









2500









0









4.5.





Приобретение
и установка
трансформатора
ТМГ-1000/6/0,4
на КНС-2

ед.





Повышение качества
и ресурсной
эффективности
работы
канализационной
насосной станции
1





1





  
380





380





0





0





4.6.








Приобретение
и установка насоса
на БФ и НС






ед.








Повышение
ресурсной
эффективности
и качества
предоставления
услуг
по водоотведению,
снижение расхода
электроэнергии
1








1








  
660








660








0








0








Собственные средства
предприятия, всего
-

-

-

-

-

-

61747

27186

34561

0

из них:
-
-
-
-
-
-
    
1. Инвестиционная
составляющая тарифа, всего
-

-

-

-

-

-

36309

15498

20811

0

в том числе:
-
-
-
-
-
-
    
амортизация
-
-
-
-
-
-
26117
11684,6
14432,4
0
ремонтный фонд
-
-
-
-
-
-
10192
3813,4
6378,6
0
2. Надбавки к тарифам,
всего
-

-

-

-

-

-

25438

11688

13750

0

Бюджетные средства, всего:
      
4916,1
4916,1
0
0
в том числе:
          
средства бюджета
городского округа
      
0

0

0

0

средства областного
бюджета
      
4916,1

4916,1

0

0

Прочие источники
      
24615,9
15024,9
9591
0
Итого стоимость Программы
по водоотведению
      
91279

47127

44152

0

";

└──────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┘

в) в подразделе 2.5:
- в абзаце 10 цифры "126896" заменить цифрами "73479";
- в абзаце 11 цифры "64890" заменить цифрами "37170";
- в абзаце 12 цифры "62006" заменить цифрами "36309";
- абзацы 19 - 21 исключить;
- абзацы 29 - 31 исключить;
- таблицу подраздела 2.5 "Обеспечение финансовых потребностей МУП г. Камышина ПУ ВКХ для реализации инвестиционной программы за счет инвестиционных составляющих тарифа, надбавок к тарифам, бюджетных средств и прочих источников" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение финансовых потребностей МУП г. Камышина
ПУ ВКХ для реализации инвестиционной программы за счет
инвестиционных составляющих тарифа, надбавок к тарифам,
бюджетных средств и прочих источников
тыс. руб.
Источники финансирования


Объем финансирования, в том числе
по годам
Всего
2009
2010
2011
Инвестиционная составляющая тарифа,
всего
73479

30618

42861

0

в т.ч. водоснабжение
37170
15120
22050
0
водоотведение
36309
15498
20811
0
Надбавки к тарифам, всего
54644
25039
29605
0
в т.ч. водоснабжение
29206
13351
15855
0
водоотведение
25438
11688
13750
0
Бюджетные средства, всего
44575,4
12083
16311,4
16181
в т.ч. водоснабжение
39659,3
7166,9
16311,4
16181
водоотведение
4916,1
4916,1
0
0
Прочие источники, всего
35244,6
21495
13749,6
0
в т.ч. водоснабжение
10628,7
6470,1
4158,6
0
водоотведение
24615,9
15024,9
9591
0
ИТОГО стоимость Программы
207943
89235
102527
16181
";

└────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┘

2) в приложении 2 слова "2011 г.: по водоснабжению - 1,15 руб./куб. м; по водоотведению - 1,15 руб./куб. м" исключить.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Глава городского округа -
город Камышин
А.И.ЧУНАКОВ