Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 4408 Программа

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Красноармейский район волгограда — территория комфортного проживания и социального благополучия» на 2011 — 2012 годы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения


Наименование мероприятия Источники финансирования Объем финансирования (тыс. руб.) Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
всего в том числе по годам наименование индикатора/показателя единица измерения значение индикатора/показателя
2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год в результате реализации Программы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: повышение качества жизни населения Красноармейского района Волгограда за счет обеспечения эффективной деятельности администрации Красноармейского района Волгограда (далее - администрация района) и подведомственных муниципальных учреждений
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения 80611,9 40919,9 39692,0 Доля населения района, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях % 47,0 51,0 51,0 51,0
1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района Бюджет Волгограда 1848,6 1059,1 789,5 Количество жителей района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях тыс. чел. 27,0 35,0 35,0 70,0
1.2. Организация проката и показа кино- и видеопродукции Бюджет Волгограда 6254,5 2976,0 3278,5 Количество посетителей тыс. чел. 25,9 25,0 25,0 50,0
Областной бюджет 147,5 147,5 0,0
1.3. Организация музейного обслуживания населения Бюджет Волгограда 4607,2 2212,1 2395,1 Количество посетителей тыс. чел. 26,0 26,1 26,1 52,2
Областной бюджет 78,6 78,6 0,0
1.4. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни Бюджет Волгограда 3739,0 509,0 3230,0 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 29,0 41,0 41,0 82,0
1.5. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений Областной, федеральный бюджеты 56340,2 30031,9 26308,3 Количество приемных семей ед. 14,0 18,0 18,0 36,0
Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района ед. 73,0 60,0 55,0 115,0
1.6. Проведение работ по интродукции и акклиматизации видов растений разных географических зон, проведение учебнопедагогической и научноисследовательской деятельности Бюджет Волгограда 7560,6 3870,0 3690,6 Количество интродуцентов ед. 161,0 227,0 270,0 270,0
Областной бюджет 35,7 35,7 0,0
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района 84366,0 42792,3 41573,7 Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 1000 тыс. жителей ед. 0,2 0,2 0,2 0,2
2.1. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Бюджет Волгограда 4955,3 3355,3 1600,0 Площадь работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда кв. м 101591,0 107687,0 90301,0 197988,0
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района Бюджет Волгограда 36752,3 18099,5 18652,8 Площадь территории озеленения га 234,0 234,0 234,0 234,0
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарногигиенического состояния территории Бюджет Волгограда 3096,8 2096,8 1000,0 Объем ликвидированных отходов куб. м 2073,0 2352,0 2352,0 4704,0
2.4. Проведение противопожарных мероприятий Бюджет Волгограда 881,0 631,0 250,0 Отсутствие очагов возгорания на обработанной территории района % - 100,0 100,0 100,0
2.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач Бюджет Волгограда 38155,2 18084,3 20070,9 Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы % - 100,0 100,0 100,0
Областной бюджет 525,4 525,4 0,0
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) 12132,1 6366,1 5766,0 Доля жителей района, охваченная движением ТОС % 24,5 25,0 25,0 25,0
Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров, в расчете на один действующий ТОС в районе тыс. руб. 161,2 162,0 162,0 324,0
3.1. Организация благоустройства территории ТОС района Бюджет Волгограда 3469,0 1969,0 1500,0 Площадь благоустроенной территории кв. м 64,0 64,0 64,0 64,0
3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС Бюджет Волгограда 8663,1 4397,1 4266,0 Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества ТОС % 100,0 100,0 100,0 100,0
Количество проведенных мероприятий ед. 300,0 301,0 305,0 606,0
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей 6150,4 3121,7 3028,7 Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей) % 98,8 99,0 99,0 99,0
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей чел. 4757,0 4800,0 4900,0 4900,0
4.1. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах Бюджет Волгограда 1694,7 860,2 834,5 Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района ед. 15,0 20,0 20,0 40,0
4.2. Организация работ по пресечению несанкционированной торговли на территории района Бюджет Волгограда 1339,5 679,9 659,6 Количество рейдов ед. 104,0 160,0 160,0 320,0
4.3. Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети Бюджет Волгограда 837,6 425,1 412,5 Количество разрешений шт. 333,0 300,0 300,0 600,0
4.4. Рассмотрение жалоб потребителей по вопросам защиты прав потребителей Бюджет Волгограда 1207,0 612,6 594,4 Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя, от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей ед. 646,0 650,0 650,0 1300,0
4.5. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли и услуг Бюджет Волгограда 1071,6 543,9 527,7 Количество земельных участков на территории района, предоставленных в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли и услуг ед. 265,0 88,0 100,0 188,0
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений 2615,5 1257,4 1358,1 Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района ед. 13,7 12,0 10,0 10,0
Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района ед. 2233,0 2300,0 2300,0 4600,0
5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях Областной бюджет 911,5 446,4 465,1 Сумма наложенных штрафов тыс. руб. 1979,0 2000,0 2100,0 4100,0
Количество рассмотренных административных материалов шт. 2174,0 2200,0 2200,0 4400,0
5.2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины (ДНД) в целях укрепления общественного правопорядка Бюджет Волгограда 1704,0 811,0 893,0 Количество человеко-выходов на 1 члена ДНД чел.-вых. 179,0 179,0 179,0 358,0
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств 60673,7 33724,4 26949,3 Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа % 10,2 10,0 10,0 10,0
Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок % 31,0 35,0 40,0 40,0
Количество заявлений (обращений) граждан по поводу неудовлетворительного исполнения полномочий, возложенных на администрацию района, на 1000 тыс. жителей ед. 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1. Размещение муниципального заказа Бюджет Волгограда 1339,5 679,9 659,6 Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок ед. 0 0 0 0
6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений Бюджет Волгограда 1207,0 612,6 594,4 Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района тыс. руб. 7989,7 6801,0 6900,0 13701,0
6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды Бюджет Волгограда 837,6 425,1 412,5 Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности % 47,0 70,0 70,0 70,0
6.4. Регистрация актов гражданского состояния Федеральный бюджет 10080,2 4760,2 5320,0 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния шт. 7238,0 7238,0 7238,0 14476,0
Бюджет Волгограда 458,4 369,0 89,4
Областной бюджет 97,0 97,0 0,0
6.5. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района Бюджет Волгограда 400,0 100,0 300,0 Количество обратившихся на 1000 жителей района чел. 0,8 1,2 1,3 2,4
6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач Бюджет Волгограда 44410,4 24837,0 19573,4 Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы % - 100,0 100,0 100,0
Областной бюджет 231,6 231,6 0,0
Федеральный бюджет 1612,0 1612,0 0,0
Итого по Программе Всего, в том числе: 246549,6 128181,8 118367,8
бюджет Волгограда 176489,9 90215,5 86274,4
областной бюджет 55310,1 28536,7 26773,4
федеральный бюджет 14749,6 9429,6 5320,0

Администрация Красноармейского
района Волгограда