Приложение к Постановлению от 07.08.2012 г № 2442 Перечень

Перечень индикаторов оценки результатов выполнения плана мероприятий по реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов Волгограда на 2012-2014 годы


N п/п Индикатор Исполнитель Показатели индикатора
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 2 3 4 5 6 7
1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Волгограда
1.1. Отношение объема дефицита бюджета Волгограда к общему годовому объему доходов бюджета Волгограда без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (%) Департамент финансов администрации Волгограда 3,9 8,7 5,0 3,0
1.2. Темпы роста объемов муниципального долга Волгограда (без учета муниципальных гарантий) (%) Департамент финансов администрации Волгограда 116,3 117,4 108,6 105,1
1.3. Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана (%) Департамент финансов администрации Волгограда Менее 3 Менее 3 Менее 3 Менее 3
1.4. Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов Волгограда по основным налоговым и неналоговым доходам (налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход, арендная плата, земельный налог) (да/нет) Департамент финансов администрации Волгограда Нет Да Да Да
1.5. Доля условно утвержденных на первый год планового периода расходов бюджета Волгограда (%) Департамент финансов администрации Волгограда - - 2,5 2,5
1.6. Доля условно утвержденных на второй год планового периода расходов бюджета Волгограда (%) Департамент финансов администрации Волгограда - - 5,0 5,0
1.7. Доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих положительный финансовый результат от их деятельности, в общем количестве действующих муниципальных унитарных предприятий (%) Департамент муниципального имущества администрации Волгограда 74,5 60 63 63
1.8. Доля хозяйственных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности Волгограда, имеющих положительный финансовый результат от их деятельности, в общем количестве таких обществ (%) Департамент муниципального имущества администрации Волгограда 50,0 66,7 77,8 86,7
2. Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности администрации Волгограда
2.1. Удельный вес расходов бюджета Волгограда, формируемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ (%) Департамент финансов администрации Волгограда 50 70 75 80
2.2. Удельный вес финансируемых из бюджета Волгограда целевых программ, имеющих формализованную количественно измеряемую методику оценки результативности и эффективности программы (%) Департамент экономики администрации Волгограда 100 100 100 100
2.3. Удельный вес целевых программ, эффективность реализации которых по итогам года по утвержденной формализованной количественно измеряемой методики составляет не менее 90 процентов (%) Департамент экономики администрации Волгограда 52,2 53 55 60
2.4. Наличие утвержденного порядка использования сложившейся экономии в результате размещения заказов для муниципальных нужд (да/нет) Департамент финансов администрации Волгограда Да Да Да Да
3. Развитие новых форм оказания муниципальных услуг и повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
3.1. Доля муниципальных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений (%) Департамент финансов администрации Волгограда 85,7 97,5 97,8 98,3
3.2. Доля муниципальных казенных учреждений Волгограда, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе муниципальных казенных учреждений Волгограда (%) Департамент финансов администрации Волгограда 0 8,3 16,7 25,0
3.3. Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений Волгограда, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений Волгограда (%) Департамент финансов администрации Волгограда 0 97,3 97,5 97,8
3.4. Создание специализированного раздела на официальном сайте администрации Волгограда в сети Интернет, на котором размещена информация о муниципальных финансах (да/нет) Департамент финансов администрации Волгограда Да Да Да Да
3.5. Количество муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" (МБУ МФЦ) (подразделениями) (количество) Управление информатизации администрации Волгограда 12 24 24 24
3.6. Количество подразделений МБУ МФЦ в Волгограде по предоставлению государственных и муниципальных услуг (количество) Управление информатизации администрации Волгограда 2 5 8 8
4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств Волгограда
4.1. Наличие утвержденного порядка и методики планирования расходов бюджета Волгограда (да/нет) Департамент финансов администрации Волгограда Да Да Да Да
4.2. Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ Волгограда, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального (%) Департамент финансов администрации Волгограда 17 15 12 10
4.3. Наличие практики проведения органами местного самоуправления Волгограда социологических исследований по вопросам социально-экономического развития Волгограда (да/нет) Комитет информационной политики администрации Волгограда Да Да Да Да
4.4. Наличие раздельного планирования по действующим и принимаемым расходным обязательствам в рамках утвержденного порядка и методики планирования расходов бюджета Волгограда (да/нет) Департамент финансов администрации Волгограда Да Да Да Да
4.5. Применение практики уменьшения заказчиками суммы оплаты по контрактам (договорам) на сумму обоснованно предъявленной неустойки (штрафа, пени) (да/нет) Комитет муниципального заказа администрации Волгограда Нет Нет Да Да
5. Повышение эффективности деятельности администрации Волгограда по исполнению управленческих функций
5.1. Динамика снижения расходов на содержание органов местного самоуправления Волгограда (%) Департамент финансов администрации Волгограда - 5 3 2
6. Развитие и повышение роли финансового контроля
6.1. Наличие локальных правовых актов, определяющих порядок организации и проведения контрольных мероприятий (да/нет) Структурные подразделения администрации Волгограда Да Да Да Да
7. Повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Волгограда в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
7.1. Сокращение расходов на оплату энергоносителей по отношению к 2009 году в сопоставимых условиях (%) Управление по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли жилищно-коммунального хозяйства администрации Волгограда 14,3 14,3 14,3 14,3
8. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
8.1. Наличие единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами (электронный бюджет) (да/нет) Департамент финансов администрации Волгограда Да Да Да Да
8.2. Доля автоматизированных процедур в общем количестве процедур, реализуемых участниками бюджетного процесса при исполнении полномочий по формированию и исполнению бюджета Волгограда (%) Департамент финансов администрации Волгограда 51,6 77,2 87,7 93,0