ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08 февраля 2019 г.
№ 40-п
О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. № 46-п "Обутверждении государственной программы Волгоградской области "Обеспечениедоступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградскойобласти"
Администрация Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 08февраля 2016 г. № 46-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем икоммунальными услугами жителей Волгоградской области" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Волгоградской области"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугамижителей Волгоградской области", утвержденной названным постановлением(далее именуется - государственная программа):
1) в паспорте позицию "Объемыи источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования госу-дарственной программы | | общий объем финансирования государствен- ной программы составит 33750262,0 тыс.рублей, из них по годам и источникам финанси-рования: а) средства федерального бюджета – 8563957,3 тыс.рублей, в том числе: 2016 год – 535232,7 тыс.рублей; 2017 год – 1164723,1 тыс.рублей; 2018 год – 815683,6 тыс.рублей; 2019 год – 2552270,3 тыс.рублей; 2020 год – 1642663,3 тыс.рублей; 2021 год – 1759481,6 тыс.рублей; 2022 год – 31300,9 тыс.рублей; 2023 год – 31300,9 тыс.рублей; 2024 год – 31300,9 тыс.рублей; б) средства областного бюджета – 2016 год – 528926,6 тыс.рублей; 2017 год – 958773,5 тыс.рублей; 2018 год – 856265,3 тыс.рублей; 2019 год – 1737521,2 тыс.рублей; 2020 год – 582127,9 тыс.рублей; 2021 год – 630591,0 тыс.рублей; 2022 год – 875568,0 тыс.рублей; 2023 год – 888368,0 тыс.рублей; 2024 год – 889168,0 тыс.рублей; в) средства местных бюджетов – 2016 год – 51677,8 тыс.рублей; 2017 год – 53395,8 тыс.рублей; 2018 год – 49961,2 тыс.рублей; 2019 год – 198230,1 тыс.рублей; 2020 год – 210029,4 тыс.рублей; 2021 год – 152070,9 тыс.рублей; 2022 год – 7002,4 тыс.рублей; 2023 год – 7002,4 тыс.рублей; 2024 год – 7002,4 тыс.рублей; г) внебюджетные средства – 2016 год – 539860,0 тыс.рублей; 2017 год – 367388,9 тыс.рублей; 2018 год – 340667,7 тыс.рублей; 2019 год – 1170529,0 тыс.рублей; 2020 год – 1987053,5 тыс.рублей; 2021 год – 1345374,0 тыс.рублей; 2022 год – 3400381,0 тыс.рублей; 2023 год – 3684314,8 тыс.рублей; 2024 год – 3667053,9 тыс.рублей"; |
2) в разделе 4 абзац двенадцатый заменить абзацами следующегосодержания:
"7) "Чистая вода". В рамках названной подпрограммыпредполагается реализация следующих основных мероприятий:
улучшение качества коммунальных услуг;
региональный проект Волгоградскойобласти "Чистая вода" в рамках реализации федерального проекта"Чистая вода";
региональный проект Волгоградской области " Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территорииВолгоградской области " в рамках реализации федерального проекта"Оздоровление Волги ".";
3) в разделе 6:
в абзаце первом цифры "25183984,8" заменитьцифрами " 33750262,0 ";
в абзаце втором цифры "5222800,5"заменить цифрами "8563957,3";
в абзаце третьем цифры "7918837,8"заменить цифрами " 7947309,5 ";
в абзаце четвертом цифры "356594,3"заменить цифрами " 736372,4 ";
в абзаце пятом цифры "11685752,2" заменитьцифрами "16502622,8".
1.2. Вподпрограмме "Чистая вода":
1.2.1. В паспорте:
1) позицию "Цель подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Цели подпрограммы | - | обеспечение населения Волгоградской области в достаточном количестве водой питьевого качества, соответствующей требо-ваниям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологичес-кими правилами; улучшение экологического состояния реки Волги"; |
2) в позиции "Целевые показатели подпрограммы,их значения
на последний год реализации":
а) в абзаце первомслова "1 единица" заменить словами "15 единиц";
б) в абзаце второмцифры "1126944" заменить цифрами "1123156";
в) в абзаце третьемцифры "8,4" заменить цифрами "37,6";
г) в абзаце четвертом цифры"10" заменить цифрами "68";
д) в абзаце пятом слова"289 куб.метров/сутки" заменить словами "10400,8куб.метра/сутки";
е) в абзаце восьмом слова"– 90,6 процента" заменить словами "в 2018 году – 90,3процента";
ж) дополнить позицию абзацамидевятым–одиннадцатым следующего содержания:
"доля населения,обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованноговодоснабжения, – 90,1 процента;
доля городскогонаселения, обеспеченного качественной питьевой водой из системцентрализованного водоснабжения, – 99 процентов;
количество построенныхи реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения в рамкахфедерального проекта "Чистая вода" – 5 единиц;";
з) последний абзац заменить абзацами следующего содержания:
"объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод (в отношениипредприятий водопроводно-канализационного хозяйства) –29584,8 тыс.куб.метров в год;
количество построенныхи реконструированных крупных очистных сооружений водопроводно-канализационногохозяйства на выпусках в реку Волгу в рамках федерального проекта"Оздоровление Волги" – 18 единиц";
3) позицию"Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Объемы и источники финансирования подпро-граммы | - | общий объем финансирования подпро-граммы составит 9532171,0 тыс.рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета –3341156,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 962106,7 тыс.рублей; 2020 год – 1132570,4 тыс.рублей; 2021 год – 1246479,7 тыс.рублей; б) средства областного бюджета – 442968,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 126696,3 тыс.рублей; 2019 год – 287800,1 тыс.рублей; 2020 год – 12900,3 тыс.рублей; 2021 год – 15571,4 тыс.рублей; в) средства местных бюджетов – 452221,9 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 13830,6 тыс.рублей; 2019 год – 101828,0 тыс.рублей; 2020 год – 197696,4 тыс.рублей; 2021 год – 138866,9 тыс.рублей; г) средства внебюджетных источников – 5295824,2 тыс.рублей, в том числе: 2018 год – 48582,9 тыс.рублей; 2019 год – 211557,9 тыс.рублей; 2020 год – 203532,8 тыс.рублей; 2022 год – 1452061,3 тыс.рублей; 2023 год – 1735995,1 тыс.рублей; 2024 год – 1644094,2 тыс.рублей"; |
4) в позиции "Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы":
а)абзацы пятый, шестой, восьмой изложить в следующей редакции:
"проведениеоценки состояния объектов систем водоснабжения на предмет соответствияустановленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения;
реализация мероприятий по строительству иреконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки; ";
"завершение работ по строительству и реконструкции (модернизации)очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгузагрязненных сточных вод на 59733,14 тыс.куб.метров в год (в отношениипредприятий водопроводно-канализационного хозяйства);";
б)абзац седьмой после слова "проведение" дополнить словами "вотношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства";
в)абзац десятый исключить.
1.2.2. Вразделе 1 абзац шестой дополнить предложением следующего содержания: "Причиной сброса неочищенных ливневых(тало-дождевых) вод в реку Волгу является отсутствие очистных сооружений наводовыпусках ливневых (тало-дождевых) вод в реку Волгу.".
1.2.3. В разделе 2 абзац первый заменить абзацами следующего содержания:
"Основными целями подпрограммы являются:
обеспечениенаселения Волгоградской области в достаточном количестве водой питьевогокачества, соответствующей требованиям безопасности и безвредности,установленным санитарно-эпидемиологи-ческими правилами;
улучшениеэкологического состояния реки Волга.".
1.2.4.Разделы 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3. Целевыепоказатели достижения целей и решения задач,
основные ожидаемыеконечные результаты реализации подпрограммы
В ходе выполнения подпрограммы предполагается обеспечить достижениеследующих целевых показателей:
разработка проектной документации объектов капитального строительства;
реконструируемая мощность систем водоснабжения;
строительство сетей водоснабжения;
реконструкция и модернизация сетей водоснабжения;
реконструируемая мощность систем водоотведения;
строительство сетей водоотведения;
реконструкция и модернизация сетей водоотведения;
доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиямбезопасности, в общей численности населения;
доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из системцентрализованного водоснабжения;
доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой изсистем централизованного водоснабжения;
количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевоговодоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" ;
доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеместочных вод, пропущенных через очистные сооружения;
объем отводимых в реку Волгу загрязненныхсточных вод (в отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства) 29584,8тыс.куб.метров в год ;
количество построенных и реконструированных крупных очистных сооруженийводопроводно-канализационного хозяйства на выпусках в реку Волгу в рамкахфедерального проекта "Оздоровление Волги" .
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 кгосударственной программе.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
выбор научнообоснованных, технически осуществимых и экономически целесообразных инженерных решений для строительства, модернизации иреконструкции систем водоснабжения и водоотведения;
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающейтребованиям безопасности;
уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;
увеличение объема сточных вод, очищенных до нормативных значений;
проведениеоценки состояния объектов систем водоснабжения на предмет соответствияустановленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения;
реализация мероприятий по строительствуи реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения иводоподготовки;
проведение в отношении предприятий водопроводно-канализационногохозяйства оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, насоответствие нормативам;
завершение работ по строительству иреконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращениеотведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 59733,14 тыс.куб.метров вгод (в отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства) ;
реализация мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации)очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства .
4. Обобщенная характеристика
основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предполагает реализацию следующих основныхмероприятий:
1. Улучшение качества коммунальных услуг. В рамках реализацииуказанного основного мероприятия осуществляется изготовление проектнойдокументации, развитие систем водоснабжения, развитие систем водоотведения.
2. Региональный проектВолгоградской области "Чистая вода" в рамках реализации федеральногопроекта "Чистая вода". В ходе выполнения указанного основногомероприятия осуществляется строительство и реконструкция (модернизация)объектов питьевого водоснабжения регионального проекта Волгоградской области"Чистая вода" в рамках реализации федерального проекта "Чистаявода".
3. Региональный проект Волгоградской области " Сохранение ипредотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области " в рамках реализациифедерального проекта "Оздоровление Волги ". В ходе выполнения указанного основногомероприятия осуществляется строительство и реконструкция (модернизация)очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства региональногопроекта Волгоградской области " Сохранениеи предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области " в рамках реализациифедерального проекта "Оздоровление Волги ".
В ходе реализации подпрограммы запланировано выполнение работ построительству, реконструкции, модернизации 39 объектов. Наименования объектовкапитального строительства приведены в приложении 10 к государственнойпрограмме.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 кгосударственной программе.".
1.2.5. В разделе 6 абзацы второй–двенадцатый заменитьабзацами следующего содержания:
" Общий объем финансирования подпрограммы составит 9532171,0 тыс.рублей, из них по годам и источникамфинансирования:
а) средства федерального бюджета – 3341156,8 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 962106,7 тыс.рублей;
2020 год – 1132570,4 тыс.рублей;
2021 год – 1246479,7 тыс.рублей
б) средства областного бюджета – 442968,1 тыс.рублей,в том числе:
2018 год – 126696,3 тыс.рублей;
2019 год – 287800,1 тыс.рублей;
2020 год – 12900,3 тыс.рублей;
2021 год – 15571,4 тыс.рублей;
в) средства местных бюджетов – 452221,9 тыс.рублей, в том числе:
2018 год – 13830,6 тыс.рублей;
2019 год – 101828,0 тыс.рублей;
2020 год – 197696,4 тыс.рублей;
2021 год – 138866,9 тыс.рублей
г) средства внебюджетных источников – 5295824,2 тыс.рублей, в томчисле:
2018 год – 48582,9 тыс.рублей;
2019 год – 211557,9 тыс.рублей;
2020 год – 203532,8 тыс.рублей;
2022 год – 1452061,3 тыс.рублей;
2023 год – 1735995,1 тыс.рублей;
2024 год – 1644094,2 тыс.рублей.".
1.3. Приложения 1,2, 4, 10 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложениям 1, 2, 3, 4 соответственно .
2. Настоящее постановление вступает в силу содня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Волгоградской области А.В.Дорждеев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 08 февраля2019 г. № 40-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ1
кгосударственной программе Волгоградской области "Обеспечение доступным икомфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградскойобласти"
ПЕРЕЧЕНЬ
целевыхпоказателей государственной программы Волгоградской области "Обеспечениедоступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами жителейВолгоградской области"
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| |||||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| |||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| |||||||||
| Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" |
| |||||||||||||||||||||
1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без | процентов | 19 | 19 | 11 | 15 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| |||||||||
2. | Количество молодых семей, улучшивших | молодых семей | 417 | 370 | 366 | 370 | 305 | 345 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| |||||||||
3. | Количество граждан, относящихся к отдельным категориям, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, | граждан/семей | 118/96 | 163/36 | 118/54 | 47/45 | 68/43 | 66/43 | 44/11 | 44/4 | 44/4 | 44/4 | 44/4 |
| |||||||||
4. | Количество граждан, проживающих на территории Волгоградской области, переселенных из признанных непригодными для проживания жилых помещений, расположенных | человек | - | - | - | 24 | - | 150 | 1030 | 1170 | 1540 | 2960 | 2950 |
| |||||||||
5. | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв. метров | 1115 | 950 | 874 | 760 | 570 | 750 | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 |
| |||||||||
6. | Годовой объем ввода наемных домов социаль-ного использования | тыс.кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 |
| |||||||||
7. | Доля населения, обеспеченного питьевой | процентов | - | - | 89,0 | 89,4 | 90,3 | 90,4 | 90,6 | - | - | - | - |
| |||||||||
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |
| ||||||||||||||||||||||
8. | Количество детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на начало финансового года | человек | 1681 | 2360 | 3072 | 3714 | 4121 | 4166 | 4056 | 4052 | 4023 | 3714 | 3204 |
| |||||||||
9. | Количество детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями и у кото-рых право возникло в текущем году | человек | 489 | 557 | 611 | 615 | 585 | 548 | 506 | 481 | 201 | - | - |
| |||||||||
10. | Количество детей-сирот, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями на 01 января 2013 г., обеспеченных жилыми помещениями на конец | человек | 49 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
11. | Количество детей-сирот, обеспеченных | человек | 322 | 170 | 242 | 463 | 386 | 554 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| |||||||||
12. | Количество детей-сирот, обеспеченных | человек | - | 385 | 151 | 181 | 154 | 104 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| |||||||||
13. | Количество жилых помещений, переданных | единиц | 322 | 565 | 395 | 644 | 540 | 658 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| |||||||||
14. | Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми | процентов | 19 | 19 | 11 | 15 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| |||||||||
Подпрограмма "Молодой семье – доступное жилье" |
| ||||||||||||||||||||||
15. | Количество молодых семей, улучшивших | молодых семей | 417 | 370 | 366 | 370 | 305 | 345 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| |||||||||
Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством" |
| ||||||||||||||||||||||
16. | Количество семей граждан, уволенных с воен-ной службы (службы), и приравненных к ним лиц, которые до 01 января 2005 г. были приняты органами местного самоуправления | семей | 20 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||
17. | Количество ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, обеспеченных жильем | человек | 66 | 135 | 90 | 19 | 41 | 22 | - | - | - | - | - |
| |||||||||
18. | Количество инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами | человек | 52 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
19. | Количество инвалидов и семей, имеющих | человек | - | - | - | - | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| |||||||||
20. | Количество ветеранов и инвалидов боевых действий в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | человек | - | - | - | - | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| |||||||||
21. | Количество семей граждан, подвергшихся | семей | 39 | 11 | 12 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - |
| |||||||||
22. | Количество семей граждан, признанных | семей | 11 | 20 | 31 | 27 | 26 | 28 | 7 | - | - | - | - |
| |||||||||
23. | Количество семей граждан, выехавших | семей | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||
24. | Количество семей граждан, постоянно проживающих на территории Волгоградской | семей | 25 | 1 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| |||||||||
Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих на территории Волгоградской области, из жилых помещений, непригодных для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными" |
| ||||||||||||||||||||||
25. | Количество граждан, проживающих на территории Волгоградской области, переселенных из признанных непригодными для проживания жилых помещений, расположенных | человек | - | - | - | 24 | - | 150 | 1030 | 1170 | 1540 | 2960 | 2950 |
| |||||||||
26. | Площадь расселяемого аварийного жилья | тыс.кв. метров | - | - | - | 0,64 | - | 2,7 | 18,5 | 21,1 | 27,8 | 53,2 | 53,1 |
| |||||||||
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области" |
| ||||||||||||||||||||||
27. | Годовой объем ввода жилья, в том числе | тыс.кв. метров | 1115 | 950 | 874 | 760 | 570 | 750 | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 |
| |||||||||
| объем ввода индустриального жилья | тыс.кв. метров | - | - | - | - | 300 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| |||||||||
| в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | тыс.кв. метров | - | - | - | - | 65 | 80 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| |||||||||
| в соответствии с программой "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем | тыс.кв. метров | - | 12,43 | 44 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
28. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год | кв.метров | 0,43 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,23 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 |
| |||||||||
29. | Количество ипотечных кредитов (займов), | единиц | 890 | 1600 | 2100 | 1934 | 1250 | 1950 | 1380 | 2030 | 2300 | 2300 | 2300 |
| |||||||||
30. | Количество построенных объектов для област-ных государственных нужд | единиц | - | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||
31. | Количество разработанных материалов, необходимых для утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования | комплектов | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| |||||||||
32. | Количество разработанных материалов, необходимых для утверждения актуализированной Схемы территориального планирования Волгоградской области, в том числе внесение изменений | комплектов | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| |||||||||
33. | Количество разработанных материалов, необхо-димых для утверждения проектов планировки территории для размещения объектов регионального значения | комплектов | - | 17 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| |||||||||
34. | Количество разработанных материалов, необхо-димых для установления границ зон затопления, подтопления | комплектов | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
35. | Количество зарегистрированных инженерно-топографических планов застроенных территорий на 1 гектар в масштабе 1:500, необходимых для формирования базы данных инженерных изысканий Волгоградской области | единиц | - | - | - | 400 | 600 | 1000 | 1000 | - | - | - | - |
| |||||||||
36. | Количество документов, размещенных в инфор-мационной системе | единиц | - | - | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
37. | Количество топографических планшетов, | единиц | - | - | - | - | - | 8500 | - | - | - | - | - |
| |||||||||
38. | Процент завершения работ по реконструк-ции Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии | процентов | - | - | - | 13,7 | 6,0 | 48,0 | 15,7 | 16,6 | - |