Постановление Администрации Волгоградской области от 29.12.2016 № 765-п

О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. № 705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы и на период до 2020 года"

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

от 29 декабря 2016 г.

N 765-п

 

 

О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 705-П

"ОБУТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО2020 ГОДА"

 

 

АдминистрацияВолгоградской области постановляет:

1. Внестив постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. N705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области"Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до2020 года" следующие изменения:

1.1. Впостановлении преамбулу после слов "оценки эффективности" дополнитьсловом "реализации".

1.2. Вгосударственной программе Волгоградской области "Социальная поддержкаграждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, утвержденнойназванным постановлением (далее именуется - государственная программа):

1.2.1. Впаспорте:

1) впозиции "Целевые показатели государственной программы, их значения напоследний год реализации" в абзаце первом цифры "92,1" заменитьцифрами "88,3";

2)позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы"изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования государственной программы

-

общий объем финансирования государственной программы составляет 109604633,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 20029176,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;

2015 год - 3967249,43 тыс. рублей;

2016 год - 3518520,2 тыс. рублей;

2019 год - 4600403,1 тыс. рублей;

2020 год - 4600403,1 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 87676927,1 тыс. рублей, из них:

2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;

2015 год - 12350299,57 тыс. рублей;

2016 год - 11534292,2 тыс. рублей;

2017 год - 9096325,9 тыс. рублей;

2018 год - 9710539,6 тыс. рублей;

2019 год - 17829185,0 тыс. рублей;

2020 год - 17834194,1 тыс. рублей;

в) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:

2015 год - 286224,80 тыс. рублей;

2016 год - 338003,9 тыс. рублей;

2017 год - 318575,1 тыс. рублей;

2018 год - 318575,1 тыс. рублей;

2019 год - 318575,1 тыс. рублей;

2020 год - 318575,1 тыс. рублей".

 

1.2.2. Вразделе 1:

1) абзацтридцать девятый дополнить словами "(с 01 июля 2016 г. выплатапредусмотрена Социальным кодексом Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N246-ОД)";

2) абзацсороковой после слов "7260 рублей" дополнить словами ", с 01января 2015 г. - 7268 рублей, с 01 января 2016 г. - 7693 рубля";

3) абзацсорок первый после слов "45313 рублей" дополнить словами ", с 01января 2015 г. - 47624 рубля";

4) абзацытридцать пятый, тридцать шестой заменить абзацами следующего содержания:

"Всистеме социальной защиты населения Волгоградской области меры социальнойподдержки и помощи получают более 1 млн. человек, что составляет 40 процентоввсех жителей Волгоградской области.

Наиболеемассовой группой получателей регулярных ежемесячных денежных выплат в 2013 годуявлялись:

дети,проживающие в малоимущих семьях, - 215197 человек, выплаты осуществлены наобщую сумму 969,1 млн. рублей;

ветеранытруда Волгоградской области - 135600 человек, выплаты осуществлены на общуюсумму 728,9 млн. рублей.

Всоответствии с региональным законодательством с 01 июля 2016 г. ежемесячнаяденежная выплата в размере 558 рублей предоставляется ветеранам трудаВолгоградской области, размер дохода которых ниже полуторной величиныпрожиточного минимума, то есть тем, кто в ней действительно нуждается, кому этапомощь жизненно необходима.";

5) абзацыодиннадцатый - пятнадцатый заменить абзацами следующего содержания:

"Сцелью решения поставленных задач и в пределах определенных полномочий натерритории Волгоградской области приняты следующие законодательные акты:

ЗаконВолгоградской области от 10 июля 2008 г. N 1735-ОД "О форме предоставлениямер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуготдельным категориям граждан";

"Социальныйкодекс Волгоградской области" от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД (вступил всилу с 01 июля 2016 г.);".

1.2.3. Вразделе 3 в абзаце седьмом цифры "92,1" заменить цифрами"88,3".

1.2.4. Вразделе 4:

1) впункте 4.3, в подпункте 2 абзацы пятнадцатый, шестнадцатый исключить;

2) впункте 4.4 подпункт 2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"созданиеконкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированныхнекоммерческих организаций к выполнению государственного заказа впредоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области;".

1.2.5. Вразделе 6 абзацы третий - двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования государственной программы составляет 109604633,1 тыс.рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а)средства федерального бюджета - 20029176,9 тыс. рублей, из них:

2014 год- 3342601,06 тыс. рублей;

2015 год- 3967249,43 тыс. рублей;

2016 год- 3518520,2 тыс. рублей;

2019 год- 4600403,1 тыс. рублей;

2020 год- 4600403,1 тыс. рублей;

б)средства областного бюджета - 87676927,1 тыс. рублей, из них:

2014 год- 9322090,70 тыс. рублей;

2015 год- 12350299,57 тыс. рублей;

2016 год- 11534292,2 тыс. рублей;

2017 год- 9096325,9 тыс. рублей;

2018 год- 9710539,6 тыс. рублей;

2019 год- 17829185,0 тыс. рублей;

2020 год- 17834194,1 тыс. рублей;

в)внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:

2015 год- 286224,80 тыс. рублей;

2016 год- 338003,9 тыс. рублей;

2017 год- 318575,1 тыс. рублей;

2018 год- 318575,1 тыс. рублей;

2019 год- 318575,1 тыс. рублей;

2020 год- 318575,1 тыс. рублей.".

1.2.6. Вразделе 7:

абзацывторой, шестнадцатый после слов "оценки эффективности" дополнитьсловом "реализации";

абзацдвенадцатый исключить.

1.3. Вподпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорийграждан на территории Волгоградской области":

1.3.1. Впаспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 53335234,5 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 10559515,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;

2015 год - 2215542,03 тыс. рублей;

2016 год - 1515631,6 тыс. рублей;

2019 год - 2530509,1 тыс. рублей;

2020 год - 2530509,1 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 42775719,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;

2015 год - 6415170,89 тыс. рублей;

2016 год - 6181217,9 тыс. рублей;

2017 год - 2263647,6 тыс. рублей;

2018 год - 2020705,2 тыс. рублей;

2019 год - 8965333,1 тыс. рублей;

2020 год - 8965333,1 тыс. рублей".

 

1.3.2. Вразделе 6 абзацы первый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования подпрограммы составляет 53335234,5 тыс. рублей, из них погодам и источникам финансирования:

а)средства федерального бюджета - 10559515,5 тыс. рублей, из них:

2014 год- 1767323,66 тыс. рублей;

2015 год- 2215542,03 тыс. рублей;

2016 год- 1515631,6 тыс. рублей;

2019 год- 2530509,1 тыс. рублей;

2020 год- 2530509,1 тыс. рублей;

б)средства областного бюджета - 42775719,0 тыс. рублей, из них:

2014 год- 7964311,20 тыс. рублей;

2015 год- 6415170,89 тыс. рублей;

2016 год- 6181217,9 тыс. рублей;

2017 год- 2263647,6 тыс. рублей;

2018 год- 2020705,2 тыс. рублей;

2019 год- 8965333,1 тыс. рублей;

2020 год- 8965333,1 тыс. рублей.".

1.4. Вподпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей натерритории Волгоградской области":

1.4.1. Впаспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 20153805,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 9361149,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;

2015 год - 1701707,40 тыс. рублей;

2016 год - 1964376,7 тыс. рублей;

2019 год - 2069894,0 тыс. рублей;

2020 год - 2069894,0 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 10792655,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;

2015 год - 1520018,12 тыс. рублей;

2016 год - 1626712,4 тыс. рублей;

2017 год - 1150057,5 тыс. рублей;

2018 год - 1205918,2 тыс. рублей;

2019 год - 2036364,7 тыс. рублей;

2020 год - 2036364,7 тыс. рублей".

 

1.4.2. Вразделе 1:

1) вабзаце третьем слова "23 вида" заменить словами "18 видов",цифры "14" заменить цифрой "9";

2)дополнить раздел абзацем двадцатым следующего содержания:

"Малоимущимсемьям предусмотрено дополнительное единовременное пособие при рождении(усыновлении) ребенка.";

3) абзацседьмой исключить.

1.4.3. Вразделе 6 абзацы первый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования подпрограммы составляет 20153805,1 тыс. рублей, из них погодам и источникам финансирования:

а)средства федерального бюджета - 9361149,5 тыс. рублей, из них:

2014 год- 1555277,40 тыс. рублей;

2015 год- 1701707,40 тыс. рублей;

2016 год- 1964376,7 тыс. рублей;

2019 год- 2069894,0 тыс. рублей;

2020 год- 2069894,0 тыс. рублей;

б)средства областного бюджета - 10792655,6 тыс. рублей, из них:

2014 год- 1217220,00 тыс. рублей;

2015 год- 1520018,12 тыс. рублей;

2016 год- 1626712,4 тыс. рублей;

2017 год- 1150057,5 тыс. рублей;

2018 год- 1205918,2 тыс. рублей;

2019 год- 2036364,7 тыс. рублей;

2020 год- 2036364,7 тыс. рублей.".

1.4.4. Вразделе 7 абзац десятый исключить.

1.5. Вподпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградскойобласти":

1.5.1. Впаспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 710440,8 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 108511,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20000,00 тыс. рублей;

2015 год - 50000,00 тыс. рублей;

2016 год - 38511,9 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 601928,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 78433,00 тыс. рублей;

2015 год - 174166,28 тыс. рублей;

2016 год - 121099,7 тыс. рублей;

2017 год - 16276,2 тыс. рублей;

2018 год - 15139,3 тыс. рублей;

2019 год - 98407,2 тыс. рублей;

2020 год - 98407,2 тыс. рублей".

 

1.5.2.Раздел 1 изложить в следующей редакции:

 

"1. Общаяхарактеристика сферы реализации подпрограммы

 

Решениесоциальных проблем, вызываемых старением населения страны, требует измененийофициально принятых взглядов на государственную стратегию в области поддержкиграждан старшего поколения.

Старениенаселения в Российской Федерации порождает необходимость привлечения во всеболее возрастающих масштабах значительных финансовых, материальных и трудовыхресурсов для реализации целей государственной политики в отношении пожилыхлюдей, обеспечения достойного уровня и качества их жизни путем:

материальногообеспечения;

содействиязанятости, профессиональной и личностной самореализации;

медицинскойпомощи и лекарственного обеспечения;

социальногообслуживания;

обеспечениядоступности образовательных, культурных и досуговых услуг, услуг в сферефизической культуры и спорта.

Длярешения названных проблем, а также во исполнение поручения ПрезидентаРоссийской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 05февраля 2016 г. N 164-р утверждена Стратегия действий в интересах гражданстаршего поколения в Российской Федерации до 2025 года (далее именуется -Стратегия).

Подпрограммаразработана с учетом приоритетных направлений Стратегии и содержит мероприятия,связанные с повышением продолжительности, уровня и качества жизни людейстаршего поколения.

В целяхисполнения Стратегии Правительством Российской Федерации утвержден планмероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации первого этапа Стратегии(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N2539-р).

В рамкахуказанного плана органами исполнительной власти Волгоградской области в частиполномочий реализуются мероприятия, направленные на повышениепродолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения, вкурируемых ими государственных программах Волгоградской области.

Социально-демографическаяситуация в Волгоградской области характеризуется высокой долей пожилых людей всоставе населения, проблемами адаптации и реабилитации пожилых людей сограниченными возможностями.

В сферурегиональной политики в отношении граждан старшего поколения вовлечены гражданеВолгоградской области - женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, участвующиев ее реализации государственные организации социального обслуживания, а такжеорганы государственной власти и органы местного самоуправления, социальноориентированные некоммерческие организации, представители бизнеса.

Возрастнойсостав населения Волгоградской области сложился под влиянием длительногосокращения рождаемости. По данным Территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Волгоградской области, за 2012 - 2015 годыудельный вес лиц старше трудоспособного возраста увеличился с 22,7 до 26,1процента.

ВВолгоградской области проживает 655,1 тыс. граждан старше трудоспособноговозраста, или 25,5 процента от общей численности населения Волгоградскойобласти. Около 71 процента лиц старше трудоспособного возраста приходится наженщин и 29 процентов - на мужчин. Более трети граждан старше трудоспособноговозраста проживают в сельской местности (200,1 тыс. человек).

Социальнаяподдержка граждан пожилого возраста в Волгоградской области обеспечиваетсяпомимо осуществления различных выплат предоставлением спектра различныхсоциальных услуг.

ВВолгоградской области сформирована сеть стационарных организаций.

Внастоящее время в системе социальной защиты населения Волгоградской областифункционирует 27 стационарных организаций.

Сетьстационарных организаций включает в себя:

8домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 1709 койко-мест;

5домов-интернатов малой вместимости на 195 койко-мест;

11психоневрологических интернатов на 2641 койко-место;

1геронтологический центр на 120 койко-мест;

1социально-оздоровительный центр на 50 койко-мест;

1 центрсоциальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий на 100койко-мест (с 01 марта 2013 г. в его составе функционирует отделение -социальная гостиница на 50 мест).

Количествопроживающих в стационарных организациях на 31 декабря 2013 г. - 4696 человек(на 31 декабря 2012 г. - 4744 человека, на 31 декабря 2011 г. - 4714 человек).

В рамкахнаправления Стратегии, связанного с обеспечением доступа граждан старшего поколенияк информационным и образовательным ресурсам, а также в целях совершенствованиякоммуникативных связей, сохранения и развития интеллектуального потенциалапожилых людей реализуются программы по подготовке пожилых людей к пользованиюкомпьютерными технологиями и Интернетом.

Подпрограммойпредусмотрены мероприятия, направленные на реализацию организациями социальногообслуживания, находящимися в ведении комитета, пилотных программ по подготовкепожилых людей к пользованию компьютерными технологиями и Интернетом, обучениекомпьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

В рамкахреализации направления Стратегии, связанного с совершенствованием системыохраны здоровья граждан старшего поколения, развитием гериатрической службы,включая профессиональную подготовку и дополнительное профессиональноеобразование специалистов в этой сфере, для комплексного предоставления услугпожилым людям, проживающим в сельских районах вне места нахождения социальныхслужб, необходимо продолжить создание мобильных выездных бригад.

Мобильныебригады необходимы гражданам, которые не могут посещать районные центры в связис удаленностью населенных пунктов, в связи с большими транспортными затратами,а также по состоянию здоровья.

Дляобеспечения своевременного оказания услуг пожилым людям, определения их местанахождения, обеспечения вызова экстренных служб помощи к месту нахожденияпожилого человека планируется создание и функционирование в Волгоградскойобласти региональной информационной системы "Кнопка жизни".

В рамкахнаправления Стратегии, связанного с формированием условий для организациидосуга граждан старшего поколения, реализуются технологии культурно-досуговойдеятельности, развивается социальный туризм.

Подобныемероприятия способствуют сохранению активной жизнедеятельности, восстановлениюсоциальных контактов, совершенствованию коммуникативных связей граждан пожилоговозраста.

В рамкахреализации направления Стратегии, связанного с развитием современных формсоциального обслуживания, рынка социальных услуг, осуществляются мероприятияпо:

развитиюстационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг, в том числе подолговременному уходу за гражданами старшего поколения, полностью или частичноутратившими способность к самообслуживанию, а также стимулирование родственногоухода за данной категорией граждан;

модернизациидействующих организаций социального обслуживания в целях обеспеченияпредоставления социальных услуг гражданам старшего поколения.

Приоритетнымнаправлением социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидовявляется оказание услуг на дому, поскольку сохраняются привычные условияпроживания и социальные контакты пожилых граждан и инвалидов. Формапредоставления социального обслуживания на дому является наименее затратной дляобластного бюджета по сравнению со стационарным социальным обслуживанием. Так,в 2013 году, по данным комитета, стоимость содержания одного клиента в месяц вдоме-интернате малой вместимости составляла в среднем 29316 рублей, содержаниеодного пожилого человека в социальной семье в месяц - 5368 рублей, инвалидапервой группы - 8052 рубля.

Социальныйэффект развития данной формы социального обслуживания очевиден. Поэтому в 2014- 2020 годах будет продолжено активное внедрение в деятельность организацийсоциального обслуживания, находящихся в ведении комитета, стационарозамещающихформ работы.

Спецификаи разнообразие социального обслуживания, перечень предоставляемых услугформируются потребительским спросом потенциальных получателей социальных услуг.

Ворганизациях системы социальной защиты населения развитие получила еще однаальтернативная форма ухода за гражданами пожилого возраста, а именнопредоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам в формесоциальной (приемной) семьи.

Даннаяформа социального обслуживания является компромиссом между родственным уходом ипредоставлением социальных услуг на дому силами специалистов организацийсоциального обслуживания.

Насегодняшний день нет необходимости в увеличении общего количества койко-мест.Оптимизация деятельности стационарных организаций, которая осуществлялась втечение 2011 и 2012 годов, позволила снизить очередность почти в 20 раз (на 01января 2011 г. очередность составляла 138 человек, на 01 января 2013 г. - 7человек). При этом доля граждан пожилого возраста и инвалидов, более годаожидавших получения путевки для помещения в стационарную организацию, равна 0процентов.

Однаковысока потребность на территории Волгоградской области в отделениях милосердиядля оказания паллиативной медицинской помощи и ухода за гражданами пожилоговозраста.

Каждыйпятый, проживающий в домах-интернатах общего типа, старше 80 лет, 19 процентовпроживающих в стационарных организациях - лежачие больные, а 16 процентовпередвигаются только в пределах своей спальни, 83 процента - инвалиды первой -второй групп или инвалиды детства, 56 процентов - недееспособные граждане.

Повышениекачества социальных услуг возможно только путем создания для граждан пожилоговозраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях, комфортныхусловий.

Несмотряна принятые на региональном уровне меры по улучшению условий социальногообслуживания пожилых граждан, результаты функционирования системы поддержкипожилых граждан оказываются недостаточно результативными по следующим причинам:

неудовлетворенныйспрос пожилых граждан на услуги социального обслуживания в полустационарнойформе;

увеличениефакторов, влияющих на рост наркотической, алкогольной зависимости и прочихсоциально опасных заболеваний граждан, приводящих к ухудшению психическогоздоровья;

ростсоциального неблагополучия в области семейных отношений, жестокое обращение поотношению к гражданам пожилого возраста.

К числупроблем современной системы социального обслуживания граждан пожилого возрастаотносятся следующие:

устаревающаяматериальная база организаций социального обслуживания, находящихся в ведениикомитета;

дефициткадров социальных работников в системе социального обслуживания населения.

В рамкахподпрограммы предполагается решить вопросы:

модернизациии развития учреждений социальной сферы, предоставляющих услуги гражданампожилого возраста и инвалидам;

обеспечениядоступности услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилоговозраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различныхорганизационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальныеуслуги;

повышенияпрестижа социального работника, притока молодых специалистов, сокращениядефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения.

На основеанализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы,определены риски ее реализации, изложенные в паспорте подпрограммы.

Косновным рискам реализации подпрограммы относятся:

1)финансовые риски, в том числе такие как:

недостаточностьфинансирования из областного бюджета мероприятий подпрограммы, возникновение входе реализации мероприятия подпрограммы необходимости увеличения объемов егофинансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов. Дляснижения последствий таких рисков предполагается своевременное внесениепредложений по перераспределению средств, выделенных на проведение мероприятийподпрограммы или предложений об увеличении бюджетного финансирования;

неполноерасходование запланированных средств. Минимизация этого риска заключается всвоевременном анализе расходования средств и перераспределении высвободившихсясредств на другие мероприятия подпрограммы, в том числе недофинансированные;

2)организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятиянеобходимых нормативных правовых актов. Преодоление рисков может бытьосуществлено путем организации четкого взаимодействия между комитетом,подведомственными ему учреждениями и заинтересованными органами исполнительнойвласти Волгоградской области. Минимизации риска неисполнения заказа на закупкитоваров, работ, услуг будет способствовать более тщательная проработкадокументации, используемой при размещении заказов для государственных нужд;

3)социальные риски. Достижение поставленных целей и задач зависит от общественнойоценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может бытьосуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной политикисреди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов синститутами гражданского общества, в том числе рассмотрение проблемных вопросовобщественным советом по вопросам социальной защиты населения;

4)информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностьюисходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки иреализации подпрограммы.

С цельюуправления информационными рисками в ходе реализации подпрограммы будетпроводиться работа, направленная на:

использованиестатистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода ирезультатов реализации подпрограммы, а также совершенствование формфедерального статистического наблюдения в сфере реализации государственнойпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;

мониторинги оценку исполнения целевых показателей подпрограммы, выявление факторов риска,оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события,способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализацииподпрограммы).".

1.5.3. Вразделе 4 абзацы двадцать девятый, тридцатый исключить.

 

Примечание.

Нумерацияпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

 

1.5.3. Вразделе 6 абзацы третий - четырнадцатый заменить абзацами следующегосодержания:

"Общийобъем финансирования подпрограммы составляет 710440,8 тыс. рублей, из них погодам и источникам финансирования:

а)средства федерального бюджета - 108511,9 тыс. рублей, из них:

2014 год- 20000,00 тыс. рублей;

2015 год- 50000,00 тыс. рублей;

2016 год- 38511,9 тыс. рублей;

б)средства областного бюджета - 601928,9 тыс. рублей, из них:

2014 год- 78433,00 тыс. рублей;

2015 год- 174166,28 тыс. рублей;

2016 год- 121099,7 тыс. рублей;

2017 год- 16276,2 тыс. рублей;

2018 год- 15139,3 тыс. рублей;

2019 год- 98407,2 тыс. рублей;

2020 год- 98407,2 тыс. рублей.".

1.5.4. Вразделе 8 в абзаце пятом цифры "260112,35" заменить цифрами"270110,7", слова "54364,75 тыс. рублей из областногобюджета" заменить словами "38511,9 тыс. рублей из федеральногобюджета и 25851,2 тыс. рублей из областного бюджета".

1.6. Вподпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защитынаселения":

1.6.1. Впаспорте:

1)позицию "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний годреализации" дополнить абзацем следующего содержания:

"долялиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги вполустационарной форме социального обслуживания социально ориентированныенекоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарнойформе социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий- 15 процентов";

2)позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 35405152,7 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства областного бюджета - 33506623,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 62126,50 тыс. рублей;

2015 год - 4240944,28 тыс. рублей;

2016 год - 3605262,2 тыс. рублей;

2017 год - 5666344,6 тыс. рублей;

2018 год - 6468776,9 тыс. рублей;

2019 год - 6729080,0 тыс. рублей;

2020 год - 6734089,1 тыс. рублей;

б) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:

2015 год - 286224,80 тыс. рублей;

2016 год - 338003,9 тыс. рублей;

2017 год - 318575,1 тыс. рублей;

2018 год - 318575,1 тыс. рублей;

2019 год - 318575,1 тыс. рублей;

2020 год - 318575,1 тыс. рублей".

 

1.6.2. Вразделе 3:

1) вабзаце четвертом слова "и пилотных программ" заменить словами ",пилотных программ и социальных проектов";

2)дополнить раздел абзацем седьмым следующего содержания:

"долялиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги вполустационарной форме социального обслуживания социально ориентированныенекоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарнойформе социального обслуживания лиц без определенного места жительства изанятий.";

1.6.3.Раздел 4 дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:

"созданиеконкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированныхнекоммерческих организаций к выполнению государственного заказа впредоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области;".

1.6.4. Вразделе 6 абзацы четвертый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Объемсредств областного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых дляфинансирования подпрограммы, составляет 35405152,7 тыс. рублей, из них по годами источникам финансирования:

а)средства областного бюджета - 33506623,6 тыс. рублей, из них:

2014 год- 62126,50 тыс. рублей;

2015 год- 4240944,28 тыс. рублей;

2016 год- 3605262,2 тыс. рублей;

2017 год- 5666344,6 тыс. рублей;

2018 год- 6468776,9 тыс. рублей;

2019 год- 6729080,0 тыс. рублей;

2020 год- 6734089,1 тыс. рублей;

б)внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:

2015 год- 286224,80 тыс. рублей;

2016 год- 338003,9 тыс. рублей;

2017 год- 318575,1 тыс. рублей;

2018 год- 318575,1 тыс. рублей;

2019 год- 318575,1 тыс. рублей;

2020 год- 318575,1 тыс. рублей.".

1.7. Вприложении 1 к государственной программе:

1) впункте 1 в графах 7 - 11 цифры "71,3", "35,6","27,6", "92,0", "92,1" заменить знаком"-";

2) впункте 4 в графах 7 - 11 слова "не менее 50" заменить знаком"-";

3) впункте 18 в графах 7, 8 цифры "2,1" заменить знаком "-";

4) впункте 22 в графе 7 цифру "3" заменить знаком "-";

5) впункте 23 в графе 7 цифры "79,0" заменить цифрами "64,8";

6)дополнить приложение пунктом 24 следующего содержания:

 

"24.

Доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий

процентов

-

-

-

-

15

-

-

-".

 

1.8.Таблицу 2 приложения 2 к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложению 1.

1.9. Вприложении 4 к государственной программе:

1) впункте 4 в графе 4 слова ", специалистам по социальной работе и юристу присоздании социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов" исключить;

2) впункте 23 в графе 3 текст после слов "средняя заработная плата врегионе" дополнить словами "[начиная с итогов 2015 года в качествесредней заработной платы в субъектах Российской Федерации используетсяпоказатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников ворганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)]";

3)дополнить приложение пунктом 24 следующего содержания:

 

"24.

Доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий

Описание: Описание: http://EVG-PC/izmspd?pict.jpg&oid=143064340&attr=%D2%E5%EA%F1%F2&edition=0&file=image1.gif

 

Sсонко - количество лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации;

Sо - общее количество обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий

используются отчетные данные социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию услуг в полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий и отчетные данные полустационарных организаций, находящихся в ведении комитета".

 

1.10.Приложения 3, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложениям 2, 3, 4 соответственно.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.

 

 

Губернатор

Волгоградской области                                                                                   А.И.БОЧАРОВ

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Волгоградскойобласти

от 29 декабря 2016г. N 765-п

 

ТАБЛИЦА 2ПРИЛОЖЕНИЯ 2 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"

НА 2014 - 2016ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

 


"Таблица 2

 

Мероприятиягосударственной программы Волгоградской области

"Социальнаяподдержка граждан" на 2014 - 2016 годы и

на период до2020 года, реализуемые в 2016 - 2020 годах

 

N

п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы

Год реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

Непосредственные результаты реализации мероприятия

всего

в том числе

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года

 

Итого по государственной программе

 

2016

15390816,3

3518520,2

11534292,2

-

338003,9

 

2017

9414901,0

-

9096325,9

-

318575,1

2018

10029114,7

-

9710539,6

-

318575,1

2019

22748163,2

4600403,1

17829185,0

-

318575,1

2020

22753172,3

4600403,1

17834194,1

-

318575,1

2016 - 2020

80336167,5

12719326,4

66004536,8

-

1612304,3

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"

1.

Предоставление мер социальной поддержки, пособий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан, оказание различных видов помощи гражданам

комитет социальной защиты населения

2016

7696849,5

1515631,6

6181217,9

-

-

 

2017

2263647,6

-

2263647,6

-

-

2018

2020705,2

-

2020705,2

-

-

2019

11495842,2

2530509,1

8965333,1

-

-

2020

11495842,2

2530509,1

8965333,1

-

-

2016 - 2020

34972886,7

6576649,8

28396236,9

-

-

1.1.

Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан

 

2016

3500917,6

1302631,6

2198286,0

-

-

количество получателей мер социальной поддержки:

2016 год - 334676 человек;

2017 год - 49576 человек;

2018 год - 39162 человека;

2019 год - 379517 человек;

2020 год - 379517 человек

2017

740937,4

-

740937,4

-

-

2018

671075,5

-

671075,5

-

-

2019

5692914,2

2401454,2

3291460,0

-

-

2020

5692914,2

2401454,2

3291460,0

-

-

2016 - 2020

1698758,9

6105540,0

10193218,9

 

 

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

39,1

-

39,1

-

-

 

1.2.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области

 

2016

1427726,6

212718,4

1215008,2

-

-

количество получателей дополнительных мер социальной поддержки:

2016 год - 122492 человека;

2017 год - 39750 человек;

2018 год - 31367 человек;

2019 год - 150490 человек;

2020 год - 150490 человек

2017

364949,6

-

364949,6

-

-

2018

384902,4

-

384902,4

-

-

2019

2026628,5

126241,0

1900387,5

-

-

2020

2026628,5

126241,0

1900387,5

-

-

 

2016 - 2020

6230835,6

465200,4

5765635,2

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

23,2

-

23,2

 

 

 

1.3.

Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства

 

2016

432428,0

-

432428,0

-

-

количество граждан, получивших государственную социальную помощь:

2016 год - 287124 человек;

2017 год - 126434 человека;

2018 год - 98001 человек;

2019 год - 377565 человек;

2020 год - 377565 человек

2017

173357,3

-

173357,3

-

-

2018

141623,5

-

141623,5

-

-

2019

620049,8

-

620049,8

-

-

2020

620049,8

-

620049,8

-

-

2016 - 2020

1987508,4

-

1987508,4

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

134,9

-

134,9

-

-

 

1.4.

Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии)

 

2016

1104739,2

-

1104739,2

-

-

количество семей - получателей жилищных субсидий:

2016 год - 80100 семей;

2017 год - 74000 семей;

2018 год - 71876 семей;

2019 год - 84433 семьи;

2020 год - 84433 семьи

2017

559292,9

-

559292,9

-

-

2018

477672,8

-

477672,8

-

-

2019

1652418,5

-

1652418,5

-

-

2020

1652418,5

-

1652418,5

-

-

2016 - 2020

5446541,9

-

5446541,9

-

-

1.5.

Выплаты пособий на детей из малоимущих семей

 

2016

1216667,9

-

1216667,9

-

-

количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие:

2016 год - 211029 человек;

2017 год - 65413 человек;

2018 год - 53105 человек,

2019 год - 215873 человека;

2020 год - 215873 человека

2017

419871,8

-

419871,8

-

-

2018

341178,1

-

341178,1

-

-

2019

1482761,7

-

1482761,7

-

-

2020

1482761,7

-

1482761,7

-

-

2016 - 2020

4943241,2

-

4943241,2

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

113,7

-

113,7

-

-

 

1.6.

Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны

 

2016

263,0

-

263,0

-

-

обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты единовременного пособия:

2016 год - 100 процентов;

2017 год - 100 процентов;

2018 год - 100 процентов;

2019 год - 100 процентов;

2020 год - 100 процентов

2017

116,5

-

116,5

-

-

2018

94,6

-

94,6

-

-

2019

406,0

-

406,0

-

-

2020

406,0

-

406,0

-

-

 

2016 - 2020

1286,1

-

1286,1

-

-

1.7.

Оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска

 

2016

-

-

-

-

-

обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты проезда:

2017 год - 100 процентов;

2018 год - 100 процентов;

2019 год - 100 процентов;

2020 год - 100 процентов

2017

0,3

-

0,3

-

-

2018

0,2

-

0,2

-

-

2019

3,6

-

3,6

-

-

2020

3,6

-

3,6

-

-

2016 - 2020

7,7

-

7,7

-

-

1.8.

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

 

2016

281,6

281,6

-

-

-

количество получателей выплаты:

2016 год - 166 человек;

2019 год - 272 человека;

2020 год - 272 человека

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

2813,9

2813,9

-

-

-

2020

2813,9

2813,9

-

-

-

2016 - 2020

5909,4

5909,4

-

-

-

1.9.

Оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями комитета социальной защиты населения в рамках законодательства Волгоградской области

 

2016

13825,6

-

13825,6

-

-

количество получателей:

2016 год - 1419 человек;

2017 год - 858 человек;

2018 год - 697 человек;

2019 год - 2483 человека;

2020 год - 2483 человека

2017

5121,8

-

5121,8

-

-

2018

4158,1

-

4158,1

-

-

2019

17846,0

-

17846,0

-

-

2020

17846,0

-

17846,0

-

-

2016 - 2020

58797,5

-

58797,5

-

-

 

Итого по подпрограмме

 

2016

7696849,5

1515631,6

6181217,9

-

-

 

2017

2263647,6

-

2263647,6

-

-

2018

2020705,2

-

2020705,2

-

-

2019

11495842,2

2530509,1

8965333,1

 

 

2020

11495842,2

2530509,1

8965333,1

 

 

2016 - 2020

34972886,7

6576649,8

28396236,9

-

-

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"

2.

Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области

комитет социальной защиты населения

2016

3589390,9

1963792,8

1625598,1

-

-

 

2017

1149455,7

-

1149455,7

-

-

2018

1204955,6

-

1204955,6

-

-

2019

4098977,8

2069534,0

2029443,8

-

-

2020

4098977,8

2069534,0

2029443,8

-

-

2016 - 2020

14141757,8

6102860,8

8038897,0

-

-

2.1.

Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области

 

2016

3589390,9

1963792,8

1625598,1

-

-

количество получателей выплат:

2016 год - 129617 человек;

2017 год - 31166 человек;

2018 год - 25302 человека;

2019 год - 129638 человек;

2020 год - 129638 человек

2017

1149455,7

-

1149455,7

-

-

2018

1204955,6

-

1204955,6

-

-

2019

4098977,8

2069534,0

2029443,8

-

-

2020

4098977,8

2069534,0

2029443,8

-

-

2016 - 2020

14141757,8

6102860,8

8038897,0

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию за 2015 год

 

2016

109,8

-

109,8

-

-

 

3.

Предоставление услуг в сфере социальной защиты населения семьям и детям, направленных на снижение безнадзорности и семейного неблагополучия

комитет социальной защиты населения

2016

1698,2

583,9

1114,3

 

 

 

2017

601,8

-

601,8

 

 

2018

962,6

-

962,6

 

 

2019

7280,9

360,0

6920,9

 

 

2020

7280,9

360,0

6920,9

 

 

2016 - 2020

17824,4

1303,9

16520,5

 

 

3.1.

Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

 

2016

602,1

482,4

119,7

-

-

своевременный охват мероприятиями, направленными на профилактику семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, семей и детей, оказавшихся в ситуации семейного неблагополучия

2017

108,5

-

108,5

-

-

2018

597,0

-

597,0

-

-

2019

5478,9

360,0

5118,9

-

-

2020

5478,9

360,0

5118,9

-

-

2016 - 2020

12389,1

1202,4

11186,7

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию за 2015 год

 

2016

1,2

-

1,2

-

-

 

3.2.

Мероприятия, направленные на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защиты населения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам

 

2016

1096,1

101,5

994,6

-

-

количество мероприятий:

2016 год - 4 единицы;

2017 год - 2 единицы;

2018 год - 1 единица;

2019 год - 6 единиц;

2020 год - 5 единиц

2017

493,3

-

493,3

-

-

2018

365,6

-

365,6

-

-

2019

1802,0

-

1802,0

-

-

2020

1802,0

-

1802,0

-

-

2016 - 2020

5559,0

101,5

5457,5

-

-

 

Итого по подпрограмме

 

2016

3591089,1

1964376,7

1626712,4

-

-

 

2017

1150057,5

-

1150057,5

-

-

2018

1205918,2

-

1205918,2

-

-

2019

4106258,7

2069894,0

2036364,7

-

-

2020

4106258,7

2069894,0

2036364,7

-

-

2016 - 2020

14159582,2

6104164,7

8055417,5

-

-

Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"

4.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания

комитет социальной защиты населения

2016

41605,6

-

41605,6

-

-

 

2017

9379,0

-

9379,0

-

-

2018

6239,1

-

6239,1

-

-

2019

55247,0

-

55247,0

-

-

2020

55247,0

-

55247,0

-

-

2016 - 2020

167717,7

-

167717,7

-

-

 

4.1.

Оснащение стационарных организаций оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг

 

2016

33557,5

-

33557,5

-

-

количество стационарных организаций, оснащенных оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами:

2016 год - 18 единиц;

2017 год - 6 единиц;

2018 год - 4 единицы;

2019 год - 20 единиц;

2020 год - 20 единиц

2017

9379,0

-

9379,0

-

-

2018

6239,1

-

6239,1

-

-

2019

33400,0

-

33400,0

-

-

2020

33400,0

-

33400,0

-

-

2016 - 2020

115975,6

-

115975,6

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

995,9

-

995,9

-

-

 

за 2013 год

 

2016

100,5

-

100,5

-

-

 

за 2015 год

 

2016

895,4

-

895,4

 

 

 

4.2.

Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

 

2016

8048,1

-

8048,1

-

-

количество социальных семей:

2016 год - 60 семей;

2019 год - 100 семей;

2020 год - 100 семей

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

21847,0

-

21847,0

-

-

2020

21847,0

-

21847,0

-

-

2016 - 2020

51742,1

-

51742,1

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

625,3

-

625,3

-

-

 

5.

Предоставление услуг в сфере здравоохранения и социального обслуживания, направленных на поддержание здоровья и улучшение жизни пожилых людей

комитет социальной защиты населения, комитет здравоохранения, комитет информационных технологий Волгоградской области (далее именуется - комитет информационных технологий)

2016

893,5

-

893,5

-

-

 

2017

6897,2

-

6897,2

-

-

2018

8900,2

-

8900,2

-

-

2019

43160,2

-

43160,2

-

-

2020

43160,2

-

43160,2

-

-

2019 - 2020

103011,3

-

103011,3

-

-

5.1.

Организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонт структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием)

комитет здравоохранения

2016

-

-

-

-

-

осуществление капитального ремонта структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

10000,0

-

10000,0

-

-

2020

10000,0

-

10000,0

-

-

2019 - 2020

20000,0

-

20000,0

-

-

5.2.

Мероприятия, направленные на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей

комитет здравоохранения

2016

500,0

-

500,0

-

-

количество граждан пожилого возраста, получивших услуги реабилитационного и восстановительно-оздоровительного характера:

2016 год - 26 человек;

2017 год - 111 человек;

2018 год - 111 человек;

2019 год - 1074 человека;

2020 год - 1074 человека

2017

2112,2

-

2112,2

-

-

2018

2112,2

-

2112,2

-

-

2019

20435,0

-

20435,0

-

-

2020

20435,0

-

20435,0

-

-

2016 - 2020

45594,4

-

45594,4

-

-

5.3.

Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

комитет социальной защиты населения

2017

4785,0

-

4785,0

-

-

количество социальных семей:

2017 год - 29 семей;

2018 год - 40 семей

2018

6788,0

-

6788,0

-

-

2017 - 2018

11573,0

-

11573,0

 

 

5.4.

Формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области

комитет информационных технологий

2016

-

-

-

-

-

количество пожилых людей, обеспеченных услугами региональной информационной системы "Кнопка жизни":

2019 год - 450 человек;

2020 год - 450 человек

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

5000,0

-

5000,0

-

-

2020

5000,0

-

5000,0

-

-

2019 - 2020

10000,0

-

10000,0

-

-

5.5.

Организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом

комитет социальной защиты населения

2016

-

-

-

-

-

количество приобретенных транспортных единиц для организации работы мобильных бригад:

2019 год - 10 единиц;

2020 год - 10 единиц

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

6155,0

-

6155,0

-

-

2020

6155,0

-

6155,0

-

-

2019 - 2020

12310,0

-

12310,0

-

-

5.6.

Реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

комитет социальной защиты населения

2016

335,9

-

335,9

-

-

количество созданных компьютерных классов:

2019 год - 8 единиц;

2020 год - 8 единиц

 

число обученных людей:

2016 год - 695 человек;

2019 год - 370 человек;

2020 год - 370 человек

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

1122,0

 

1122,0

-

-

2020

1122,0

 

1122,0

-

-

2019 - 2020

2244,0

-

2244,0

-

-

5.7.

Организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма

комитет социальной защиты населения

2016

-

-

-

-

-

количество мероприятий:

2019 год - 4 единицы;

2020 год - 4 единицы

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

255,0

-

255,0

-

-

2020

255,0

-

255,0

-

-

2019 - 2020

510,0

-

510,0

-

-

5.8.

Подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник"

комитет социальной защиты населения

2016

57,6

-

57,6

-

-

количество работников, принявших участие в конкурсе:

2016 год - 80 человек;

2019 год - 100 человек;

2020 год - 100 человек

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

193,2

-

193,2

-

-

2020

193,2

-

193,2

-

-

2016 - 2020

444,0

-

444,0

-

-

6.

Развитие инфраструктуры социальной сферы

комитет строительства

2016

117112,5

38511,9

78600,6

-

-

 

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2016 - 2020

117112,5

38511,9

78600,6

-

-

6.1.

Строительство объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

 

2016

117112,5

38511,9

78600,6

-

-

реализация мероприятия по объекту

 

Итого по подпрограмме

 

2016

159611,6

38511,9

121099,7

-

-

 

2017

16276,2

-

16276,2

-

-

2018

15139,3

-

15139,3

-

-

2019

98407,2

-

98407,2

-

-

2020

98407,2

-

98407,2

-

-

2016 - 2020

387841,5

38511,9

349329,6

-

-

Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"

7.

Развитие системы социальной защиты населения

комитет социальной защиты населения

2016

3923837,3

-

3605262,2

-

318575,1

 

2017

5984919,7

-

5666344,6

-

318575,1

2018

6787352,0

-

6468776,9

-

318575,1

2019

7047655,1

-

6729080,0

-

318575,1

2020

7052664,2

-

6734089,1

-

318575,1

2016 - 2020

30796428,3

-

29203552,8

-

1592875,5

7.1.

Мероприятия по приведению учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов

 

2016

4891,4

-

4891,4

-

-

приведено в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН:

2016 год - 14 учреждений;

2017 год - 3 учреждения;

2018 год - 12 учреждений;

2019 год - 33 учреждения;

2020 год - 38 учреждений

2017

2325,6

-

2325,6

-

-

2018

22601,0

-

22601,0

-

-

2019

110000,0

-

110000,0

-

-

2020

115000,0

-

115000,0

-

-

2016 - 2020

254818,0

-

254818,0

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

1296,9

-

1296,9

 

 

 

7.2.

Приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований

 

2016

17109,0

-

17109,0

-

-

оснащение подведомственных учреждений техникой и оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг (за исключением стационарных организаций):

2016 год - 38 учреждений;

2017 год - 12 учреждений;

2018 год - 27 учреждений;

2019 год - 105 учреждений;

2020 год - 105 учреждений

2017

3406,8

-

3406,8

-

-

2018

6264,0

-

6264,0

-

-

2019

33122,0

-

33122,0

-

-

2020

33122,0

-

33122,0

-

-

2016 - 2020

93023,8

-

93023,8

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

1878,1

-

1878,1

-

-

 

7.3.

Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов

 

2016

-

-

-

-

-

количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов:

2019 год - 10 единиц;

2020 год - 10 единиц

 

количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов:

2017 год - 1 единица;

2019 год - 3 единицы;

2020 год - 3 единицы

2017

274,9

-

274,9

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

1075,0

-

1075,0

-

-

2020

1075,0

-

1075,0

-

-

2016 - 2020

2424,9

-

2424,9

-

-

7.4.

Организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера

 

2016

2,5

-

2,5

-

-

обучение специалистов организаций социального обслуживания населения:

2018 год - не менее 42;

2019 год - не менее 98;

2020 год - не менее 98

2017

-

-

-

-

-

2018

106,6

-

106,6

-

-

2019

457,5

-

457,5

-

-

2020

457,5

-

457,5

-

-

2016 - 2020

1024,1

-

1024,1

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

2,5

-

2,5

 

 

 

7.5.

Разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов; создание социально-информационных теле-, радиопередач, видео-, аудиороликов, размещение в печатных изданиях социальной рекламы и публикаций с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения

 

2016

593,9

-

593,9

-

-

размещение в печатных средствах массовой информации:

2018 год - не менее 2 публикаций;

2019 год - не менее 10 публикаций;

2020 год - не менее 10 публикаций

 

выпуск социальной рекламы:

2016 год - по 3 темам;

2017 год - по 1 теме;

2018 год - по 2 темам;

2019 год - по 10 темам;

2020 год - по 10 темам

 

изготовление печатным способом типографской продукции:

2016 год - 50,5 тыс. экземпляров;

2017 год - 20 тыс. экземпляров;

2018 год - 20 тыс. экземпляров;

2019 год - 65 тыс. экземпляров;

2020 год - 65 тыс. экземпляров

2017

256,3

-

256,3

-

-

2018

430,5

-

430,5

-

-

2019

3500,0

-

3500,0

-

-

2020

3500,0

-

3500,0

-

-

2016 - 2020

8280,7

-

8280,7

-

-

7.6.

Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. N 128-п

 

2016

-

-

-

-

-

повышение средней заработной платы социальных работников:

2016 год - до 64,8 процента;

2017 год - до 100 процентов;

2018 год - до 100 процентов

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2016 - 2018

-

-

-

-

-

7.7.

Переподготовка и повышение квалификации кадров

 

2016

135,0

-

135,0

-

-

переподготовка и повышение квалификации кадров:

2016 год - 15 человек;

2017 год - 1 человек;

2018 год - 1 человек;

2019 год - 10 человек;

2020 год - 11 человек

2017

9,3

-

9,3

-

-

2018

7,6

-

7,6

-

-

2019

90,8

-

90,8

-

-

2020

99,9

-

99,9

-

-

2016 - 2020

342,6

-

342,6

-

-

7.8.

Содержание центров социальной защиты населения

 

2016

603202,8

-

603202,8

-

-

исполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки

2017

610586,9

-

610586,9

-

-

2018

611457,5

-

611457,5

-

-

2019

565298,6

-

565298,6

-

-

2020

565298,6

-

565298,6

-

-

2016 - 2020

2955844,4

-

2955844,4

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

23374,9

-

23374,9

-

-

 

7.9.

Содержание организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения

 

2016

3311874,9

-

2973871,0

-

338003,9

обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан

2017

5358739,5

-

5040164,4

-

318575,1

2018

6144521,9

-

5825946,8

-

318575,1

2019

6334111,2

-

6015536,1

-

318575,1

2020

6334111,2

-

6015536,1

-

318575,1

2016 - 2020

27483358,7

-

25871054,4

-

1612304,3

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

94318,9

-

94318,9

-

-

 

7.10.

Компенсация поставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

 

2016

5456,6

-

5456,6

-

-

обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан

2017

2417,9

-

2417,9

-

-

2018

1962,9

-

1962,9

-

-

2016 - 2018

9837,4

-

9837,4

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

143,9

-

143,9

-

-

 

7.11.

Создание конкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению государственного заказа в предоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области

 

2016

-

-

-

-

-

количество лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, в 2017 году - 160 человек

2017

6902,5

-

6902,5

-

-

2016 - 2017

6902