Постановление Администрации Волгоградской области от 28.12.2015 № 793-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 705-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

от 28 декабря 2015 года

N 793-п

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 705-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"  НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020ГОДА"

 

 

АдминистрацияВолгоградской области постановляет:

 

1. Внести впостановление Правительства Волгоградской области от 09декабря 2013 года N 705-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Социальная поддержка граждан"  на 2014 - 2016 годы и на период до 2020года" следующие изменения:

 

1.1. Вгосударственной программе Волгоградской области "Социальная поддержкаграждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, утвержденнойназванным постановлением (далее именуется - государственная программа):

 

1.1.1. Впаспорте:

 

1) в позиции"Целевые показатели государственной программы, их значения на последнийгод реализации" абзац второй изложить в следующей редакции:

 

"доляграждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся иимеющих право на получение мер социальной поддержки, начиная с 2015 года - доляграждан, которым назначены меры социальной поддержки, от общего числаобратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки - 100процентов";

 

2) позицию"Объемы и источники финансирования государственной программы"изложить в следующей редакции:

 

 

 

 

"Объемы и источники финансирования государственной программы

-

 общий объем финансирования государственной программы составляет 123178671,65 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

 а) средства федерального бюджета - 28526099,79 тыс. рублей, из них:

 2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;

 2015 год - 3967249,43 тыс. рублей;

 2016 год - 3641808,70 тыс. рублей;

 2017 год - 3773231,30 тыс. рублей;

 2018 год - 4600403,10 тыс. рублей;

 2019 год - 4600403,10 тыс. рублей;

 2020 год - 4600403,10 тыс. рублей;

 б) средства областного бюджета - 92779257,06 тыс. рублей, из них:

 2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;

 2015 год - 12350299,57 тыс. рублей;

 2016 год - 7140902,06 тыс. рублей;

 2017 год - 9739294,73 тыс. рублей;

 2018 год - 18006680,90 тыс. рублей;

 2019 год - 18103490,00 тыс. рублей;

 2020 год - 18116499,10 тыс. рублей;

 в) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:

 2015 год - 286224,80 тыс. рублей;

 2016 год - 312789,60 тыс. рублей;

 2017 год - 318575,10 тыс. рублей;

 2018 год - 318575,10 тыс. рублей;

 2019 год - 318575,10 тыс. рублей;

 2020 год - 318575,10 тыс. рублей".

 

1.1.2. Вразделе 1 в абзаце пятьдесят втором цифры "12", "355"заменить соответственно цифрами "11", "340", слова"318 мест" заменить словами "333 места".

 

1.1.3. Раздел4 изложить в следующей редакции:

 

 

 

"4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий (подпрограмм) государственной программы

Государственнаяпрограмма включает следующие подпрограммы:

 

"Развитиемер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территорииВолгоградской области";

 

"Совершенствованиесоциальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области";

 

"Повышениекачества жизни пожилых людей в Волгоградской области";

 

"Модернизацияи развитие системы социальной защиты населения".

 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан натерритории Волгоградской области" предусматривает реализацию следующихосновных мероприятий:

 

предоставлениемер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан;

 

предоставлениедополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельнымкатегориям граждан в соответствии с действующим законодательством;

 

оказаниегосударственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевыхвыплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктовпитания и услуги по отправлению к месту жительства;

 

предоставлениегражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии);

 

выплатапособий на детей из малоимущих семей;

 

выплатаединовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного,работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установленияинвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны;

 

оплатапроезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска;

 

изготовлениебланочной продукции (удостоверений, свидетельств и прочее);

 

выплатыинвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхованиягражданской ответственности владельцев транспортных средств;

 

оказаниепротезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии сполномочиями комитета в рамках действующего законодательства.

 

Подпрограмма"Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территорииВолгоградской области" предусматривает реализацию следующих основныхмероприятий:

 

осуществлениевыплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшениедемографической ситуации в Волгоградской области;

 

проведениеоздоровительной кампании отдельных категорий детей, организация отдыха иоздоровления которых отнесена к полномочиям комитета;

 

реализациямероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия,безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

 

реализациямероприятий, направленных на повышение авторитета семьи и семейных ценностей,повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защитынаселения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам.

 

Подпрограмма"Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

 

оснащениеорганизаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальнойзащиты населения, осуществляющих стационарное социальное обслуживание,оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами,обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг;

 

строительствообъекта "Государственное бюджетное специализированное стационарноеучреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"Мачешанский дом-интернат для престарелых иинвалидов";

 

строительствожилого корпуса государственного бюджетного специализированногостационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возрастаи инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр";

 

реконструкциядвухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетногоспециализированного стационарного учреждения социального обслуживания гражданпожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелыхи инвалидов";

 

организациядеятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения"Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн"Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонтструктурных подразделений, оснащение мебелью и медицинским оборудованием);

 

реализациямероприятий, направленных на поддержание здоровья и улучшение качества жизнипожилых людей;

 

организациясоциальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, открытие отделенийпри организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;

 

формирование,сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы"Кнопка жизни" в Волгоградской области;

 

организацияработы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом;

 

реализацияинновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилоговозраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетьюИнтернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающихпенсионеров;

 

организациякультурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма;

 

подготовка ипроведение областного конкурса "Лучший социальный работник";

 

организация ипроведение социального исследования (мониторинга) социально-экономическогоположения граждан пожилого возраста;

 

разработка,издание и распространение типографической продукции, размещение публикаций впечатных изданиях по вопросам, связанным с социальной защитой и социальнымобслуживанием граждан пожилого возраста; создание социальной рекламы, теле- ирадиопередач, видео- и аудиороликов,освещающих актуальные проблемы граждан пожилого возраста.

 

Подпрограмма"Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

 

осуществлениемероприятий по приведению учреждений системы социальной защиты населения всоответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативнымитребованиями технических регламентов;

 

приобретениетехнологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочегооборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов,строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственныхуслуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм иправил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности ипрочих требований;

 

внедрение вдеятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведениикомитета, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, втом числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространениюпередового опыта и по обучению специалистов;

 

организацияпроведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятияхинформационно-методического и обучающего характера;

 

разработка,издание и распространение типографской продукции, в том числе методических,информационных, информационно-рекламных и справочных материалов, созданиесоциально-информационных теле-, радиопередач, видео-, аудиороликов, размещение социальной рекламы и публикаций впечатных изданиях с целью информирования граждан Волгоградской области огосударственных услугах системы социальной защиты населения;

 

реализацияплана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности икачества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской областина 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением ПравительстваВолгоградской области от 26 марта 2013 года N 128-п ;

 

переподготовкаи повышение квалификации кадров;

 

содержаниедеятельности центров социальной защиты населения;

 

содержаниеорганизаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в томчисле финансовое обеспечение государственных заданий на предоставлениегосударственных услуг (работ);

 

компенсацияпоставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимостисоциальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальнойпрограммой предоставления социальных услуг.

 

Переченьмероприятий государственной программы приведен в приложении 2 к государственнойпрограмме.".

 

1.1.4. Вразделе 5 в абзаце третьем слова "приложении 6" заменить словами"приложениях 6 и 7".

 

1.1.5. Раздел6 изложить в следующей редакции:

 

 

 

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации государственной программы

Финансовоеобеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средствфедерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств.

 

Объем средствобластного бюджета, необходимых для достижения целей государственной программы,определяется законом Волгоградской области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.

 

Общий объемфинансирования государственной программы составляет 123178671,65 тыс. рублей,из них по годам и источникам финансирования:

 

а) средствафедерального бюджета - 28526099,79 тыс. рублей, из них:

 

2014 год -3342601,06 тыс. рублей;

 

2015 год -3967249,43 тыс. рублей;

 

2016 год -3641808,70 тыс. рублей;

 

2017 год -3773231,30 тыс. рублей;

 

2018 год -4600403,10 тыс. рублей;

 

2019 год -4600403,10 тыс. рублей;

 

2020 год -4600403,10 тыс. рублей;

 

б) средстваобластного бюджета - 92779257,06 тыс. рублей, из них:

 

2014 год -9322090,70 тыс. рублей;

 

2015 год -12350299,57 тыс. рублей;

 

2016 год -7140902,06 тыс. рублей;

 

2017 год -9739294,73 тыс. рублей;

 

2018 год -18006680,90 тыс. рублей;

 

2019 год -18103490,00 тыс. рублей;

 

2020 год -18116499,10 тыс. рублей;

 

в)внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:

 

2015 год -286224,80 тыс. рублей;

 

2016 год -312789,60 тыс. рублей;

 

2017 год -318575,10 тыс. рублей;

 

2018 год -318575,10 тыс. рублей;

 

2019 год -318575,10 тыс. рублей;

 

2020 год -318575,10 тыс. рублей.

 

Объем средств, поступающих из федерального и областного бюджетов,на прогнозный период определен с учетом индексации пособий, компенсаций, иныхвыплат с последующим ежегодным уточнением при формировании областного бюджетана очередной финансовый год и на плановый период.

 

Потребность вбюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующимзаконодательством размеров выплат, периодичности их предоставления ипланируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателейпланируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетомскладывающейся в отрасли тенденции.

 

Приустановлении численности получателей учитываются нормативные правовые акты,регулирующие предоставление той или иной меры социальной поддержки, результатыанализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет.

 

Затраты напроведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленныхна патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей удетей - получателей услуг в организациях социального обслуживания,рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (арендапомещения, привлечение сторонних организаций и так далее).

 

Ресурсноеобеспечение государственной программы представлено в приложении 3 кгосударственной программе.".

 

1.2. Вподпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорийграждан на территории Волгоградской области":

 

1.2.1. Впаспорте:

 

1) в позиции"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний годреализации" абзац второй изложить в следующей редакции:

 

"доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущихсемей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты ипособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих правона государственную социальную помощь, выплаты и пособия, начиная с 2015 года -доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которымназначены государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, вобщей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право нагосударственную социальную помощь, выплаты и пособия, - 100 процентов";

 

2) позицию"Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

 

 

 

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

 общий объем финансирования подпрограммы составляет 60751447,37 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

 а) средства федерального бюджета - 16628237,99 тыс. рублей, из них:

 2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;

 2015 год - 2215542,03 тыс. рублей;

 2016 год - 2483979,80 тыс. рублей;

 2017 год - 2569865,20 тыс. рублей;

 2018 год - 2530509,10 тыс. рублей;

 2019 год - 2530509,10 тыс. рублей;

 2020 год - 2530509,10 тыс. рублей;

 б) средства областного бюджета - 44123209,38 тыс. рублей, из них:

 2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;

 2015 год - 6415170,89 тыс. рублей;

 2016 год - 924282,63 тыс. рублей;

 2017 год - 1923445,36 тыс. рублей;

 2018 год - 8965333,10 тыс. рублей;

 2019 год - 8965333,10 тыс. рублей;

 2020 год - 8965333,10 тыс. рублей";

 

3) в позиции"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "95"заменить цифрами "97".

 

1.2.2. Вразделе 3:

 

1) в абзацепятом цифры "95" заменить цифрами "97";

 

2) абзацодиннадцатый изложить в следующей редакции:

 

"доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущихсемей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты ипособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих правона государственную социальную помощь, выплаты и пособия, начиная с 2015 года -доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которымназначены государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, вобщей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право нагосударственную социальную помощь, выплаты и пособия.".

 

1.2.3. Раздел4 изложить в следующей редакции:

 

 

 

"4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий подпрограммы

В целяхрешения поставленных задач планируется проведение следующих мероприятийподпрограммы:

 

предоставлениемер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан;

 

предоставлениедополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельнымкатегориям граждан в соответствии с действующим законодательством;

 

оказаниегосударственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевыхвыплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктовпитания и услуги по отправлению к месту жительства;

 

предоставлениегражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии);

 

выплатапособий на детей из малоимущих семей;

 

выплатаединовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного,работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидностидобровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны;

 

оплатапроезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска;

 

изготовлениебланочной продукции (удостоверений, свидетельств и прочее);

 

выплатыинвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхованиягражданской ответственности владельцев транспортных средств;

 

оказаниепротезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии сполномочиями комитета в рамках действующего законодательства.

 

Переченьмероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к государственной программе.".

 

1.2.4. Раздел6 изложить в следующей редакции:

 

 

 

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 60751447,37 тыс. рублей, из них по годами источникам финансирования:

 

а) средствафедерального бюджета - 16628237,99 тыс. рублей, из них:

 

2014 год -1767323,66 тыс. рублей;

 

2015 год -2215542,03 тыс. рублей;

 

2016 год -2483979,80 тыс. рублей;

 

2017 год -2569865,20 тыс. рублей;

 

2018 год -2530509,10 тыс. рублей;

 

2019 год -2530509,10 тыс. рублей;

 

2020 год -2530509,10 тыс. рублей;

 

б) средстваобластного бюджета - 44123209,38 тыс. рублей, из них:

 

2014 год -7964311,20 тыс. рублей;

 

2015 год -6415170,89 тыс. рублей;

 

2016 год -924282,63 тыс. рублей;

 

2017 год -1923445,36 тыс. рублей;

 

2018 год -8965333,10 тыс. рублей;

 

2019 год -8965333,10 тыс. рублей;

 

2020 год -8965333,10 тыс. рублей.

 

Потребность вбюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующимзаконодательством размеров выплат, периодичности их предоставления ипланируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателейвыплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетомскладывающейся в отрасли тенденции.

 

Приустановлении численности получателей выплат учитываются нормативные правовыеакты, регулирующие предоставление той или иной меры социальной поддержки,результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующихлет. На численность получателей выплат, в частности социальной помощи,оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку в соответствии сдействующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляетсяпо заявительному принципу.

 

Исполнениемер социальной поддержки предусматривается за счет средств федерального иобластного бюджетов. В полномочия комитета входит сбор заявок отподведомственных учреждений, их обобщение и направление в федеральные органы,уполномоченные действующим федеральным законодательством предоставлять мерысоциальной поддержки.

 

Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственнойпрограмме.".

 

1.3. Вподпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей натерритории Волгоградской области":

 

1.3.1. Впаспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

 

 

 

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

 общий объем финансирования подпрограммы составляет 23216028,03 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

 а) средства федерального бюджета - 11827861,80 тыс. рублей, из них:

 2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;

 2015 год - 1701707,40 тыс. рублей;

 2016 год - 1157828,90 тыс. рублей;

 2017 год - 1203366,10 тыс. рублей;

 2018 год - 2069894,00 тыс. рублей;

 2019 год - 2069894,00 тыс. рублей;

 2020 год - 2069894,00 тыс. рублей;

 б) средства областного бюджета - 11388166,23 тыс. рублей, из них:

 2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;

 2015 год - 1520018,12 тыс. рублей;

 2016 год - 800596,91 тыс. рублей;

 2017 год - 1194322,10 тыс. рублей;

 2018 год - 2218669,70 тыс. рублей;

 2019 год - 2218669,70 тыс. рублей;

 2020 год - 2218669,70 тыс. рублей".

 

1.3.2. Вразделе 1:

 

1) в абзацетретьем цифры "22", "13" заменить соответственно цифрами"23", "14";

 

2) в абзацедвадцать третьем цифры "50" заменить цифрами "100";

 

3) в абзацедвадцать пятом слова "50 тыс. рублей" заменить словами "57,471тыс. рублей с учетом налога на доходы физических лиц в размере 7,471 тыс.рублей";

 

4) абзацыодиннадцатый - четырнадцатый заменить абзацами следующего содержания:

 

"родительскийкапитал;

 

2) за счетсредств федерального бюджета:

 

единовременноепособие при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, всемью;

 

единовременноепособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

 

ежемесячноепособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

 

единовременноепособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальномустрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

 

ежемесячноепособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам,не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временнойнетрудоспособности и в связи с материнством;

 

единовременноепособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние срокибеременности, уволенным в связи с ликвидацией организации;

 

пособие побеременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации.".

 

1.3.3. Вразделе 4 в абзаце втором слова "демографической ситуации Волгоградскойобласти" заменить словами "демографической ситуации в Волгоградскойобласти".

 

1.3.4. Раздел6 изложить в следующей редакции:

 

 

 

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 23216028,03 тыс. рублей, из них по годами источникам финансирования:

 

а) средствафедерального бюджета - 11827861,80 тыс. рублей, из них:

 

2014 год -1555277,40 тыс. рублей;

 

2015 год -1701707,40 тыс. рублей;

 

2016 год -1157828,90 тыс. рублей;

 

2017 год -1203366,10 тыс. рублей;

 

2018 год -2069894,00 тыс. рублей;

 

2019 год -2069894,00 тыс. рублей;

 

2020 год -2069894,00 тыс. рублей;

 

б) средстваобластного бюджета - 11388166,23 тыс. рублей, из них:

 

2014 год -1217220,00 тыс. рублей;

 

2015 год -1520018,12 тыс. рублей;

 

2016 год -800596,91 тыс. рублей;

 

2017 год -1194322,10 тыс. рублей;

 

2018 год -2218669,70 тыс. рублей;

 

2019 год -2218669,70 тыс. рублей;

 

2020 год -2218669,70 тыс. рублей.

 

Потребность вобъеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, рассчитанаисходя из установленных действующим законодательством размеров выплат,периодичности их предоставления и прогнозируемой численности получателей.Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогнозосуществляется с учетом складывающихся тенденций.

 

Приустановлении численности получателей учитываются нормативные правовые акты,регулирующие предоставление мер социальной поддержки семей с детьми, результатыанализа численности получателей за несколько предшествующих лет. На численностьполучателей оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку всоответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержкиосуществляется по заявительному принципу.

 

Порядокфинансирования оздоровительной кампании детей также регулируется ежегоднопринимаемыми нормативными правовыми актами. Потребность вфинансировании мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление отдельныхкатегорий детей рассчитывается с учетом численности детей отдельных категорий,подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена кполномочиям комитета, состоящих в банке данных, и цен, складывающихся на рынкеуслуг (стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления,стоимость проезда к местам отдыха и обратно).

 

Потребностьна проведение отдельных мероприятий подпрограммы складывается из расходовнепосредственно на их организацию и выплаты денежного поощрения, установленногодействующим законодательством. Число получателей таких выплат такжеустанавливается соответствующим нормативным правовым актом.

 

Затраты напроведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленныхна патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей удетей - получателей услуг организаций социального обслуживания, находящихся введении комитета, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг(аренда помещения, привлечение сторонних организаций и тому подобное).

 

Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственнойпрограмме.".

 

1.4. Вподпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградскойобласти":

 

1.4.1. Впаспорте:

 

1) в позиции"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний годреализации" в абзаце первом слова "организациях социальногообслуживания, находящихся" заменить словами "организации социальногообслуживания, находящейся";

 

2) позицию"Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

 

 

 

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

 общий объем финансирования подпрограммы составляет 896404,57 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

 а) средства областного бюджета - 826404,57 тыс. рублей, из них:

 2014 год - 78433,00 тыс. рублей;

 2015 год - 174166,28 тыс. рублей;

 2016 год - 64013,19 тыс. рублей;

 2017 год - 14370,50 тыс. рублей;

 2018 год - 106607,20 тыс. рублей;

 2019 год - 190407,20 тыс. рублей;

 2020 год - 198407,20 тыс. рублей;

 б) средства федерального бюджета - 70000,00 тыс. рублей, из них:

 2014 год - 20000,00 тыс. рублей

 2015 год - 50000,00 тыс. рублей".

 

1.4.2. Вразделе 1:

 

1) абзацывторой, третий изложить в следующей редакции:

 

"Возрастнойсостав населения Волгоградской области сложился под влиянием длительногосокращения рождаемости. По данным Территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Волгоградской области за 2012 - 2015 годы,удельный вес лиц старше трудоспособного возраста увеличился с 22,7 до 26,1процента.

 

ВВолгоградской области проживает 655,1 тыс. граждан старше трудоспособноговозраста, или 25,5 процента от общей численности населения Волгоградскойобласти. Около 71 процента лиц старше трудоспособного возраста приходится наженщин и 29 процентов - на мужчин. Более трети граждан старше трудоспособноговозраста проживают в сельской местности (200,1 тыс. человек).";

 

2) в абзацешестнадцатом слова "этой новой" заменить словом "данной".

 

1.4.3. Вразделе 3:

 

1) в абзацевтором слова "организациях социального обслуживания, находящихся"заменить словами "организации социального обслуживания, находящейся";

 

2) в абзацепятом слова "- 0 процентов" исключить.

 

1.4.4. Раздел4 изложить в следующей редакции:

 

 

 

"4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий подпрограммы

В целяхрешения поставленных задач планируется проведение следующих мероприятийподпрограммы:

 

оснащениеорганизаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета,осуществляющих стационарное социальное обслуживание, оборудованием, аппаратуройи приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качествопредоставляемых услуг;

 

строительствообъекта "Государственное бюджетное специализированное стационарноеучреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"Мачешанский дом-интернат для престарелых иинвалидов";

 

строительствожилого корпуса государственного бюджетного специализированногостационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возрастаи инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр";

 

реконструкциядвухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетногоспециализированного стационарного учреждения социального обслуживания гражданпожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелыхи инвалидов";

 

организациядеятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения"Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн"Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонтструктурных подразделений, оснащение мебелью и медицинским оборудованием);

 

реализациямероприятий, направленных на поддержание здоровья и улучшение качества жизнипожилых людей;

 

организациясоциальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, открытие отделенийпри организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;

 

формирование,сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы"Кнопка жизни" в Волгоградской области;

 

организацияработы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом;

 

реализацияинновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилоговозраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетьюИнтернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающихпенсионеров;

 

организациякультурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма;

 

подготовка ипроведение областного конкурса "Лучший социальный работник";

 

организация ипроведение социального исследования (мониторинга) социально-экономическогоположения граждан пожилого возраста;

 

разработка,издание и распространение типографической продукции, размещение публикаций впечатных изданиях по вопросам, связанным с социальной защитой и социальнымобслуживанием граждан пожилого возраста; создание социальной рекламы, теле- ирадиопередач, видео- и аудиороликов,освещающих актуальные проблемы граждан пожилого возраста.

 

Переченьмероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к государственной программе.".

 

1.4.5. Раздел6 изложить в следующей редакции:

 

 

 

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы

Финансированиеподпрограммы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.Общий объем средств, необходимых для достижения целей подпрограммы, составляет1139845,54 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

 

а) средстваобластного бюджета:

 

2014 год -133865,10 тыс. рублей;

 

2015 год -224265,34 тыс. рублей;

 

2016 год -181686,50 тыс. рублей;

 

2017 год -81607,00 тыс. рублей;

 

2018 год -107607,20 тыс. рублей;

 

2019 год -191407,20 тыс. рублей;

 

2020 год -199407,20 тыс. рублей;

 

б) средствафедерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей.

 

Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основаниипотребности стационарных и медицинских организаций в различном оборудовании сучетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащениюорганизаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, имедицинских организаций, нормативами обеспечения организаций социальногообслуживания, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен насоответствующие товары.

 

Затраты напроведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий рассчитываютсяв ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечениесторонних организаций и так далее).

 

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 896404,57 тыс. рублей, из них по годам иисточникам финансирования:

 

а) средстваобластного бюджета - 826404,57 тыс. рублей, из них:

 

2014 год -78433,00 тыс. рублей;

 

2015 год -174166,28 тыс. рублей;

 

2016 год -64013,19 тыс. рублей;

 

2017 год -14370,50 тыс. рублей;

 

2018 год -106607,20 тыс. рублей;

 

2019 год -190407,20 тыс. рублей;

 

2020 год -198407,20 тыс. рублей;

 

б) средствафедерального бюджета - 70000,00 тыс. рублей, из них:

 

2014 год -20000,00 тыс. рублей;

 

2015 год -50000,00 тыс. рублей.

 

Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственнойпрограмме.".

 

1.4.6. Вразделе 7 последний абзац изложить в следующей редакции:

 

"С целью реализации подпрограммы комитетом ежегодноутверждается план мероприятий по реализации подпрограммы, предусматривающийперечень мероприятий с разбивкой на соответствующие коды бюджетнойклассификации, с указанием непосредственных исполнителей мероприятийподпрограммы - структурных подразделений комитета, организаций социальногообслуживания, находящихся в ведении комитета, а также детализируется порядокисполнения подпрограммы, включая порядок взаимодействия исполнителеймероприятий подпрограммы в ходе их реализации, распределения бюджетных средств,формирования прогноза закупок для государственных нужд, мониторингадостижения значений целевых показателей подпрограммы, отчетности, а такжевнесения необходимых изменений в подпрограмму.".

 

1.5. В подпрограмме"Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":

 

1.5.1. Впаспорте:

 

1) позицию"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний годреализации" дополнить абзацем следующего содержания:

 

"соотношениесредней заработной платы социальных работников организаций социальногообслуживания со средней заработной платой в регионе - 100 процентов";

 

2) позицию"Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

 

 

 

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

 общий объем финансирования подпрограммы составляет 38314791,68 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

 а) средства областного бюджета - 36441476,88 тыс. рублей, из них:

 2014 год - 62126,50 тыс. рублей;

 2015 год - 4240944,28 тыс. рублей;

 2016 год - 5352009,33 тыс. рублей;

 2017 год - 6607156,77 тыс. рублей;

 2018 год - 6716070,90 тыс. рублей;

 2019 год - 6729080,00 тыс. рублей;

 2020 год - 6734089,10 тыс. рублей;

 б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:

 2015 год - 286224,80 тыс. рублей;

 2016 год - 312789,60 тыс. рублей;

 2017 год - 318575,10 тыс. рублей;

 2018 год - 318575,10 тыс. рублей;

 2019 год - 318575,10 тыс. рублей;

 2020 год - 318575,10 тыс. рублей".

 

1.5.2. Раздел4 изложить в следующей редакции:

 

 

 

"4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий подпрограммы

В целяхрешения поставленных задач планируется проведение следующих мероприятийподпрограммы:

 

осуществлениемероприятий по приведению учреждений системы социальной защиты населения всоответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативнымитребованиями технических регламентов;

 

приобретениетехнологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочегооборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов,строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственныхуслуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм иправил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности ипрочих требований;

 

внедрение вдеятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведениикомитета, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, втом числе посредством организации деятельности ресурсных центров пораспространению передового опыта и по обучению специалистов;

 

организацияпроведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятияхинформационно-методического и обучающего характера;

 

разработка,издание и распространение типографской продукции, в том числе методических,информационных, информационно-рекламных и справочных материалов, созданиесоциально-информационных теле-, радиопередач, видео-, аудиороликов, размещение социальной рекламы и публикаций впечатных изданиях с целью информирования граждан Волгоградской области огосударственных услугах системы социальной защиты населения;

 

реализацияплана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности икачества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской областина 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением ПравительстваВолгоградской области от 26 марта 2013 года N 128-п ;

 

переподготовкаи повышение квалификации кадров;

 

содержаниецентров социальной защиты населения;

 

содержаниеорганизаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в томчисле финансовое обеспечение государственных заданий на предоставлениегосударственных услуг (работ);

 

компенсацияпоставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа),стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии синдивидуальной программой предоставления социальных услуг.

 

Переченьмероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к государственной программе.".

 

1.5.3. Вразделе 5 в последнем абзаце слова "приложении 6" заменить словами"приложениях 6 и 7".

 

1.5.4. Раздел6 изложить в следующей редакции:

 

 

 

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы

Финансированиеподпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетныхсредств. Общий объем средств, необходимых для достижения целей, составляет47862113,60 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

 

а) средстваобластного бюджета - 45988798,80 тыс. рублей, из них:

 

2014 год -195189,50 тыс. рублей;

 

2015 год -4556132,50 тыс. рублей;

 

2016 год -6945332,40 тыс. рублей;

 

2017 год -8544765,20 тыс. рублей;

 

2018 год -8572117,30 тыс. рублей;

 

2019 год -8585126,40 тыс. рублей;

 

2020 год -8590135,50 тыс. рублей;

 

б)внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:

 

2015 год -286224,80 тыс. рублей;

 

2016 год -312789,60 тыс. рублей;

 

2017 год -318575,10 тыс. рублей;

 

2018 год -318575,10 тыс. рублей;

 

2019 год -318575,10 тыс. рублей;

 

2020 год -318575,10 тыс. рублей.

 

Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основаниипотребности учреждений системы социальной защиты населения в различномоборудовании, транспортных средствах с учетом сроков его списания и всоответствии с требованиями к оснащению организаций социального обслуживания,находящихся в ведении комитета, установленными порядками предоставлениясоциальных услуг, нормативами обеспечения государственных учреждений,требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен на соответствующиетовары.

 

Потребность впроведении капитального ремонта зданий подведомственных учреждений формируетсяна основании соответствующих актов состояния помещений, предписанийконтрольно-надзорных органов и цен, сложившихся на данном рынке услуг.

 

Расчетрасходов на содержание учреждений производится в соответствии с порядкомопределения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) инормативных затрат на содержание имущества организаций социальногообслуживания, находящихся в ведении комитета. По всем типам учрежденийутверждены нормативы численности работников, нормы потребления товаров, работ,услуг, необходимых для оказания государственных услуг. Планирование расходовосуществляется на основании утвержденных нормативов, в том числе по фондуоплаты труда и нормативной штатной численности работников.

 

Объем средствобластного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансированияподпрограммы, составляет 38314791,68 тыс. рублей, из них по годам и источникамфинансирования:

 

а) средстваобластного бюджета - 36441476,88 тыс. рублей, из них:

 

2014 год -62126,50 тыс. рублей;

 

2015 год -4240944,28 тыс. рублей;

 

2016 год -5352009,33 тыс. рублей;

 

2017 год -6607156,77 тыс. рублей;

 

2018 год -6716070,90 тыс. рублей;

 

2019 год -6729080,00 тыс. рублей;

 

2020 год -6734089,10 тыс. рублей;

 

б)внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:

 

2015 год -286224,80 тыс. рублей;

 

2016 год -312789,60 тыс. рублей;

 

2017 год -318575,10 тыс. рублей;

 

2018 год -318575,10 тыс. рублей;

 

2019 год -318575,10 тыс. рублей;

 

2020 год -318575,10 тыс. рублей.

 

Объемыресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлены в приложении 3 кгосударственной программе.".

 

1.6. Вприложении 1 к государственной программе:

 

1) в разделе"Государственная программа Волгоградской области "Социальнаяподдержка граждан" в пункте 1 цифры "83,0" заменить цифрами"88,3";

 

2) в разделе"Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорийграждан на территории Волгоградской области":

 

а) в пункте 6в графах шесть - одиннадцать цифры "100" заменить знаком "-";

 

б) дополнитьраздел пунктом 7 следующего содержания:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"7.

Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия

процентов

-

-

100

100

100

100

100

100";

 

в) пункты 7 -22 считать соответственно пунктами 8 - 23;

 

3) в разделе"Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградскойобласти" в пункте 18 в графах девятой - одиннадцатой знаки "-" заменить цифрой "0";

 

4) в разделе"Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защитынаселения" в пункте 23 в графе 6 цифры" "68,5" заменитьцифрами "56,9".

 

1.7. Вприложении 4 к государственной программе в разделе "Развитие мерсоциальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградскойобласти":

 

1) пункт 6 вграфе два дополнить текстом следующего содержания: "(определяется до 31декабря 2014 г.)";

 

2) дополнитьраздел пунктом 7 следующего содержания:

 

 

 

 

 

"7.

Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначены государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия (определяется начиная с 01 января 2015 г.)

 

Мп - число малоимущих граждан, которым назначена государственная социальная помощь;

Мво - число малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на социальную помощь

число малоимущих граждан, которым назначена государственная социальная помощь (независимо от количества видов социальной помощи), согласно отчетным данным, представленным центрами социальной защиты населения;

при определении численности населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума используются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области";

 

 

 

  

3) пункты 7 -22 считать соответственно пунктами 8 - 23.

 

1.8.Приложения 2, 3, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

 

1.9.Дополнить государственную программу приложением 7 согласно приложению 5 кнастоящему постановлению.

 

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальномуопубликованию.

 

Губернатор

Волгоградской области

А.И.БОЧАРОВ

 

 

 

 

 

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Волгоградской области

от 28 декабря 2015года N 793-п

 

"Приложение 2

к государственнойпрограмме

Волгоградской области

"Социальнаяподдержка граждан"

на 2014 - 2016 годы

и на период до 2020года

 

 ПЕРЕЧЕНЬМЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы

Год реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Плановые сроки реализации мероприятия

 

 

 

 

всего

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные средства

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"

1.

Предоставление мер социальной поддержки, пособий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан, оказание различных видов помощи гражданам

комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет социальной защиты населения)

 

 

 

 

 

 

 

2014 - 2020 годы

1.1.

Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан

комитет социальной защиты населения

2014

4869182,22

1638692,50

3230489,72

-

-

количество получателей мер социальной поддержки:

2014 год - 396974 человека;

2015 год - 336447 человек;

2016 год - 227836 человек;

2017 год - 252676 человек;

2018 год - 379517 человек;

2019 год - 379517 человек;

2020 год - 379517 человек

2014 - 2020 годы

 

 

 

2015

3981056,53

2025096,50

1955960,03

-

-

 

 

 

 

 

2016

2632320,29

2287107,50

345212,79

-

-

 

 

 

 

 

2017

3046860,61

2364708,60

682152,01

-

-

 

 

 

 

 

2018

5692914,20

2401454,20

3291460,00

-

-

 

 

 

 

 

2019

5692914,20

2401454,20

3291460,00

-

-

 

 

 

 

 

2020

5692914,20

2401454,20

3291460,00

-

-

 

 

 

Итого по мероприятию

 

2014 - 2020

31608162,25

15519967,70

16088194,55

-

-

 

 

1.2.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством

комитет социальной защиты населения

2014

1640985,59

125817,26

1515168,33

-

-

количество получателей дополнительных мер социальной поддержки:

2014 год - 139982 человека;

2015 год - 134358 человек;

2016 год - 33289 человек;

2017 год - 44282 человека;

2018 год - 150490 человек;

2019 год - 150490 человек;

2020 год - 150490 человек

2014 - 2020 годы

 

 

 

2015

1563874,92

187910,03

1375964,89

-

-

 

 

 

 

 

2016

391412,07

196872,30

194539,77

-

-

 

 

 

 

 

2017

577610,21

205156,60

372453,61

-

-

 

 

 

 

 

2018

2026628,50

126241,00

1900387,50

-

-

 

 

 

 

 

2019

2026628,50

126241,00

1900387,50

-

-

 

 

 

 

 

2020

2026628,50

126241,00

1900387,50

-

-

 

 

 

Итого по мероприятию

 

2014 - 2020

10253768,29

1094479,19

9159289,10

-

-

 

 

1.3.

Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства

комитет социальной защиты населения

2014

588288,20

-

588288,20

-

-

количество граждан, получивших государственную социальную помощь:

2014 год - 333421 человек;

2015 год - 298907 человек;

2016 год - 41472 человека;

2017 год - 99308 человек;

2018 год - 377565 человек;

2019 год - 377565 человек;

2020 год - 377565 человек

2014 - 2020 годы

 

 

 

2015

509067,18

-

509067,18

-

-

 

 

 

 

 

2016

63536,19

-

63536,19

-

-

 

 

 

 

 

2017

151693,94

-

151693,94

-

-

 

 

 

 

 

2018

620049,80

-

620049,80

-

-

 

 

 

 

 

2019

620049,80

-

620049,80

-

-

 

 

 

 

 

2020

620049,80

-

620049,80

-

-

 

 

 

Итого по мероприятию

 

2014 - 2020

3172734,91

-

3172734,91

-

-

 

 

1.4.

Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии)

комитет социальной защиты населения

2014

1187054,00

-

1187054,00

-

-

количество семей - получателей жилищных субсидий:

2014 год - 86198 семей;

2015 год - 84433 семьи;

2016 год - 11005 семей;

2017 год - 22472 семьи;

2018 год - 84433 семьи;

2019 год - 84433 семьи;

2020 год - 84433 семьи

2014 - 2020 годы

 

 

 

2015

1150704,50

-

1150704,50

-

-

 

 

 

 

 

2016

171686,28

-

171686,28

-

-

 

 

 

 

 

2017

350572,28

-

350572,28

-

-

 

 

 

 

 

2018

1652418,50

-

1652418,50

-

-

 

 

 

 

 

2019

1652418,50

-

1652418,50

-

-

 

 

 

 

 

2020

1652418,50

-

1652418,50

-

-

 

 

 

Итого по мероприятию

 

2014 - 2020

7817272,56

-

7817272,56

-

-

 

 

1.5.

Выплаты пособий на детей из малоимущих семей

комитет социальной защиты населения

2014

1279102,15

-

1279102,15

-

-

количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие:

2014 год - 220983 человека;

2015 год - 198757 человек;

2016 год - 24767 человек;

2017 год - 61469 человек;

2018 год - 215873 человека,

2019 год - 215873 человека;

2020 год - 215873 человека

2014 - 2020 годы

 

 

 

2015

1326992,06

-

1326992,06

-

-

 

 

 

 

 

2016

147689,03

-

147689,03

-

-

 

 

 

 

 

2017

362762,34

-

362762,34

-

-

 

 

 

 

 

2018

1482761,70

-

1482761,70

-

-

 

 

 

 

 

2019

1482761,70

-

1482761,70

-

-

 

 

 

 

 

2020

1482761,70

-

1482761,70

-

-

 

 

 

Итого по мероприятию

 

2014 - 2020

7564830,68

-

7564830,68

-

-

 

 

1.6.

Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны

комитет социальной защиты населения

2014

406,00

-

406,00

-

-

обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты единовременного пособия:

2014 год - 100 процентов;

2015 год - 100 процентов;

2016 год - 100 процентов;

2017 год - 100 процентов;

2018 год - 100 процентов;

2019 год - 100 процентов;

2020 год - 100 процентов

2014 - 2020 годы

 

 

 

2015

406,00

-

406,00

-

-

 

 

 

 

 

2016

42,18

-

42,18

-

-