ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 декабря 2015 года
N 793-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 705-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020ГОДА"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Внести впостановление Правительства Волгоградской области от 09декабря 2013 года N 705-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020года" следующие изменения:
1.1. Вгосударственной программе Волгоградской области "Социальная поддержкаграждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, утвержденнойназванным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.1.1. Впаспорте:
1) в позиции"Целевые показатели государственной программы, их значения на последнийгод реализации" абзац второй изложить в следующей редакции:
"доляграждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся иимеющих право на получение мер социальной поддержки, начиная с 2015 года - доляграждан, которым назначены меры социальной поддержки, от общего числаобратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки - 100процентов";
2) позицию"Объемы и источники финансирования государственной программы"изложить в следующей редакции:
| | |
"Объемы и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составляет 123178671,65 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 28526099,79 тыс. рублей, из них: 2014 год - 3342601,06 тыс. рублей; 2015 год - 3967249,43 тыс. рублей; 2016 год - 3641808,70 тыс. рублей; 2017 год - 3773231,30 тыс. рублей; 2018 год - 4600403,10 тыс. рублей; 2019 год - 4600403,10 тыс. рублей; 2020 год - 4600403,10 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 92779257,06 тыс. рублей, из них: 2014 год - 9322090,70 тыс. рублей; 2015 год - 12350299,57 тыс. рублей; 2016 год - 7140902,06 тыс. рублей; 2017 год - 9739294,73 тыс. рублей; 2018 год - 18006680,90 тыс. рублей; 2019 год - 18103490,00 тыс. рублей; 2020 год - 18116499,10 тыс. рублей; в) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них: 2015 год - 286224,80 тыс. рублей; 2016 год - 312789,60 тыс. рублей; 2017 год - 318575,10 тыс. рублей; 2018 год - 318575,10 тыс. рублей; 2019 год - 318575,10 тыс. рублей; 2020 год - 318575,10 тыс. рублей". |
1.1.2. Вразделе 1 в абзаце пятьдесят втором цифры "12", "355"заменить соответственно цифрами "11", "340", слова"318 мест" заменить словами "333 места".
1.1.3. Раздел4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий (подпрограмм) государственной программы
Государственнаяпрограмма включает следующие подпрограммы:
"Развитиемер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территорииВолгоградской области";
"Совершенствованиесоциальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области";
"Повышениекачества жизни пожилых людей в Волгоградской области";
"Модернизацияи развитие системы социальной защиты населения".
Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан натерритории Волгоградской области" предусматривает реализацию следующихосновных мероприятий:
предоставлениемер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан;
предоставлениедополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельнымкатегориям граждан в соответствии с действующим законодательством;
оказаниегосударственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевыхвыплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктовпитания и услуги по отправлению к месту жительства;
предоставлениегражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии);
выплатапособий на детей из малоимущих семей;
выплатаединовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного,работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установленияинвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны;
оплатапроезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска;
изготовлениебланочной продукции (удостоверений, свидетельств и прочее);
выплатыинвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхованиягражданской ответственности владельцев транспортных средств;
оказаниепротезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии сполномочиями комитета в рамках действующего законодательства.
Подпрограмма"Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территорииВолгоградской области" предусматривает реализацию следующих основныхмероприятий:
осуществлениевыплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшениедемографической ситуации в Волгоградской области;
проведениеоздоровительной кампании отдельных категорий детей, организация отдыха иоздоровления которых отнесена к полномочиям комитета;
реализациямероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия,безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
реализациямероприятий, направленных на повышение авторитета семьи и семейных ценностей,повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защитынаселения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам.
Подпрограмма"Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
оснащениеорганизаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальнойзащиты населения, осуществляющих стационарное социальное обслуживание,оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами,обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг;
строительствообъекта "Государственное бюджетное специализированное стационарноеучреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"Мачешанский дом-интернат для престарелых иинвалидов";
строительствожилого корпуса государственного бюджетного специализированногостационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возрастаи инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр";
реконструкциядвухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетногоспециализированного стационарного учреждения социального обслуживания гражданпожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелыхи инвалидов";
организациядеятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения"Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн"Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонтструктурных подразделений, оснащение мебелью и медицинским оборудованием);
реализациямероприятий, направленных на поддержание здоровья и улучшение качества жизнипожилых людей;
организациясоциальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, открытие отделенийпри организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
формирование,сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы"Кнопка жизни" в Волгоградской области;
организацияработы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом;
реализацияинновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилоговозраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетьюИнтернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающихпенсионеров;
организациякультурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма;
подготовка ипроведение областного конкурса "Лучший социальный работник";
организация ипроведение социального исследования (мониторинга) социально-экономическогоположения граждан пожилого возраста;
разработка,издание и распространение типографической продукции, размещение публикаций впечатных изданиях по вопросам, связанным с социальной защитой и социальнымобслуживанием граждан пожилого возраста; создание социальной рекламы, теле- ирадиопередач, видео- и аудиороликов,освещающих актуальные проблемы граждан пожилого возраста.
Подпрограмма"Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
осуществлениемероприятий по приведению учреждений системы социальной защиты населения всоответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативнымитребованиями технических регламентов;
приобретениетехнологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочегооборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов,строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственныхуслуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм иправил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности ипрочих требований;
внедрение вдеятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведениикомитета, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, втом числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространениюпередового опыта и по обучению специалистов;
организацияпроведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятияхинформационно-методического и обучающего характера;
разработка,издание и распространение типографской продукции, в том числе методических,информационных, информационно-рекламных и справочных материалов, созданиесоциально-информационных теле-, радиопередач, видео-, аудиороликов, размещение социальной рекламы и публикаций впечатных изданиях с целью информирования граждан Волгоградской области огосударственных услугах системы социальной защиты населения;
реализацияплана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности икачества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской областина 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением ПравительстваВолгоградской области от 26 марта 2013 года N 128-п ;
переподготовкаи повышение квалификации кадров;
содержаниедеятельности центров социальной защиты населения;
содержаниеорганизаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в томчисле финансовое обеспечение государственных заданий на предоставлениегосударственных услуг (работ);
компенсацияпоставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимостисоциальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальнойпрограммой предоставления социальных услуг.
Переченьмероприятий государственной программы приведен в приложении 2 к государственнойпрограмме.".
1.1.4. Вразделе 5 в абзаце третьем слова "приложении 6" заменить словами"приложениях 6 и 7".
1.1.5. Раздел6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации государственной программы
Финансовоеобеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средствфедерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств.
Объем средствобластного бюджета, необходимых для достижения целей государственной программы,определяется законом Волгоградской области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.
Общий объемфинансирования государственной программы составляет 123178671,65 тыс. рублей,из них по годам и источникам финансирования:
а) средствафедерального бюджета - 28526099,79 тыс. рублей, из них:
2014 год -3342601,06 тыс. рублей;
2015 год -3967249,43 тыс. рублей;
2016 год -3641808,70 тыс. рублей;
2017 год -3773231,30 тыс. рублей;
2018 год -4600403,10 тыс. рублей;
2019 год -4600403,10 тыс. рублей;
2020 год -4600403,10 тыс. рублей;
б) средстваобластного бюджета - 92779257,06 тыс. рублей, из них:
2014 год -9322090,70 тыс. рублей;
2015 год -12350299,57 тыс. рублей;
2016 год -7140902,06 тыс. рублей;
2017 год -9739294,73 тыс. рублей;
2018 год -18006680,90 тыс. рублей;
2019 год -18103490,00 тыс. рублей;
2020 год -18116499,10 тыс. рублей;
в)внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год -286224,80 тыс. рублей;
2016 год -312789,60 тыс. рублей;
2017 год -318575,10 тыс. рублей;
2018 год -318575,10 тыс. рублей;
2019 год -318575,10 тыс. рублей;
2020 год -318575,10 тыс. рублей.
Объем средств, поступающих из федерального и областного бюджетов,на прогнозный период определен с учетом индексации пособий, компенсаций, иныхвыплат с последующим ежегодным уточнением при формировании областного бюджетана очередной финансовый год и на плановый период.
Потребность вбюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующимзаконодательством размеров выплат, периодичности их предоставления ипланируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателейпланируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетомскладывающейся в отрасли тенденции.
Приустановлении численности получателей учитываются нормативные правовые акты,регулирующие предоставление той или иной меры социальной поддержки, результатыанализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет.
Затраты напроведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленныхна патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей удетей - получателей услуг в организациях социального обслуживания,рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (арендапомещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Ресурсноеобеспечение государственной программы представлено в приложении 3 кгосударственной программе.".
1.2. Вподпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорийграждан на территории Волгоградской области":
1.2.1. Впаспорте:
1) в позиции"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний годреализации" абзац второй изложить в следующей редакции:
"доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущихсемей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты ипособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих правона государственную социальную помощь, выплаты и пособия, начиная с 2015 года -доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которымназначены государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, вобщей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право нагосударственную социальную помощь, выплаты и пособия, - 100 процентов";
2) позицию"Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующейредакции:
| | |
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 60751447,37 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 16628237,99 тыс. рублей, из них: 2014 год - 1767323,66 тыс. рублей; 2015 год - 2215542,03 тыс. рублей; 2016 год - 2483979,80 тыс. рублей; 2017 год - 2569865,20 тыс. рублей; 2018 год - 2530509,10 тыс. рублей; 2019 год - 2530509,10 тыс. рублей; 2020 год - 2530509,10 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 44123209,38 тыс. рублей, из них: 2014 год - 7964311,20 тыс. рублей; 2015 год - 6415170,89 тыс. рублей; 2016 год - 924282,63 тыс. рублей; 2017 год - 1923445,36 тыс. рублей; 2018 год - 8965333,10 тыс. рублей; 2019 год - 8965333,10 тыс. рублей; 2020 год - 8965333,10 тыс. рублей"; |
3) в позиции"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "95"заменить цифрами "97".
1.2.2. Вразделе 3:
1) в абзацепятом цифры "95" заменить цифрами "97";
2) абзацодиннадцатый изложить в следующей редакции:
"доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущихсемей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты ипособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих правона государственную социальную помощь, выплаты и пособия, начиная с 2015 года -доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которымназначены государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, вобщей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право нагосударственную социальную помощь, выплаты и пособия.".
1.2.3. Раздел4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий подпрограммы
В целяхрешения поставленных задач планируется проведение следующих мероприятийподпрограммы:
предоставлениемер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан;
предоставлениедополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельнымкатегориям граждан в соответствии с действующим законодательством;
оказаниегосударственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевыхвыплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктовпитания и услуги по отправлению к месту жительства;
предоставлениегражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии);
выплатапособий на детей из малоимущих семей;
выплатаединовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного,работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидностидобровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны;
оплатапроезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска;
изготовлениебланочной продукции (удостоверений, свидетельств и прочее);
выплатыинвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхованиягражданской ответственности владельцев транспортных средств;
оказаниепротезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии сполномочиями комитета в рамках действующего законодательства.
Переченьмероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к государственной программе.".
1.2.4. Раздел6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 60751447,37 тыс. рублей, из них по годами источникам финансирования:
а) средствафедерального бюджета - 16628237,99 тыс. рублей, из них:
2014 год -1767323,66 тыс. рублей;
2015 год -2215542,03 тыс. рублей;
2016 год -2483979,80 тыс. рублей;
2017 год -2569865,20 тыс. рублей;
2018 год -2530509,10 тыс. рублей;
2019 год -2530509,10 тыс. рублей;
2020 год -2530509,10 тыс. рублей;
б) средстваобластного бюджета - 44123209,38 тыс. рублей, из них:
2014 год -7964311,20 тыс. рублей;
2015 год -6415170,89 тыс. рублей;
2016 год -924282,63 тыс. рублей;
2017 год -1923445,36 тыс. рублей;
2018 год -8965333,10 тыс. рублей;
2019 год -8965333,10 тыс. рублей;
2020 год -8965333,10 тыс. рублей.
Потребность вбюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующимзаконодательством размеров выплат, периодичности их предоставления ипланируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателейвыплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетомскладывающейся в отрасли тенденции.
Приустановлении численности получателей выплат учитываются нормативные правовыеакты, регулирующие предоставление той или иной меры социальной поддержки,результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующихлет. На численность получателей выплат, в частности социальной помощи,оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку в соответствии сдействующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляетсяпо заявительному принципу.
Исполнениемер социальной поддержки предусматривается за счет средств федерального иобластного бюджетов. В полномочия комитета входит сбор заявок отподведомственных учреждений, их обобщение и направление в федеральные органы,уполномоченные действующим федеральным законодательством предоставлять мерысоциальной поддержки.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственнойпрограмме.".
1.3. Вподпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей натерритории Волгоградской области":
1.3.1. Впаспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:
| | |
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 23216028,03 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 11827861,80 тыс. рублей, из них: 2014 год - 1555277,40 тыс. рублей; 2015 год - 1701707,40 тыс. рублей; 2016 год - 1157828,90 тыс. рублей; 2017 год - 1203366,10 тыс. рублей; 2018 год - 2069894,00 тыс. рублей; 2019 год - 2069894,00 тыс. рублей; 2020 год - 2069894,00 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 11388166,23 тыс. рублей, из них: 2014 год - 1217220,00 тыс. рублей; 2015 год - 1520018,12 тыс. рублей; 2016 год - 800596,91 тыс. рублей; 2017 год - 1194322,10 тыс. рублей; 2018 год - 2218669,70 тыс. рублей; 2019 год - 2218669,70 тыс. рублей; 2020 год - 2218669,70 тыс. рублей". |
1.3.2. Вразделе 1:
1) в абзацетретьем цифры "22", "13" заменить соответственно цифрами"23", "14";
2) в абзацедвадцать третьем цифры "50" заменить цифрами "100";
3) в абзацедвадцать пятом слова "50 тыс. рублей" заменить словами "57,471тыс. рублей с учетом налога на доходы физических лиц в размере 7,471 тыс.рублей";
4) абзацыодиннадцатый - четырнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"родительскийкапитал;
2) за счетсредств федерального бюджета:
единовременноепособие при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, всемью;
единовременноепособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячноепособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
единовременноепособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальномустрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
ежемесячноепособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам,не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временнойнетрудоспособности и в связи с материнством;
единовременноепособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние срокибеременности, уволенным в связи с ликвидацией организации;
пособие побеременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации.".
1.3.3. Вразделе 4 в абзаце втором слова "демографической ситуации Волгоградскойобласти" заменить словами "демографической ситуации в Волгоградскойобласти".
1.3.4. Раздел6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 23216028,03 тыс. рублей, из них по годами источникам финансирования:
а) средствафедерального бюджета - 11827861,80 тыс. рублей, из них:
2014 год -1555277,40 тыс. рублей;
2015 год -1701707,40 тыс. рублей;
2016 год -1157828,90 тыс. рублей;
2017 год -1203366,10 тыс. рублей;
2018 год -2069894,00 тыс. рублей;
2019 год -2069894,00 тыс. рублей;
2020 год -2069894,00 тыс. рублей;
б) средстваобластного бюджета - 11388166,23 тыс. рублей, из них:
2014 год -1217220,00 тыс. рублей;
2015 год -1520018,12 тыс. рублей;
2016 год -800596,91 тыс. рублей;
2017 год -1194322,10 тыс. рублей;
2018 год -2218669,70 тыс. рублей;
2019 год -2218669,70 тыс. рублей;
2020 год -2218669,70 тыс. рублей.
Потребность вобъеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, рассчитанаисходя из установленных действующим законодательством размеров выплат,периодичности их предоставления и прогнозируемой численности получателей.Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогнозосуществляется с учетом складывающихся тенденций.
Приустановлении численности получателей учитываются нормативные правовые акты,регулирующие предоставление мер социальной поддержки семей с детьми, результатыанализа численности получателей за несколько предшествующих лет. На численностьполучателей оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку всоответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержкиосуществляется по заявительному принципу.
Порядокфинансирования оздоровительной кампании детей также регулируется ежегоднопринимаемыми нормативными правовыми актами. Потребность вфинансировании мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление отдельныхкатегорий детей рассчитывается с учетом численности детей отдельных категорий,подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена кполномочиям комитета, состоящих в банке данных, и цен, складывающихся на рынкеуслуг (стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления,стоимость проезда к местам отдыха и обратно).
Потребностьна проведение отдельных мероприятий подпрограммы складывается из расходовнепосредственно на их организацию и выплаты денежного поощрения, установленногодействующим законодательством. Число получателей таких выплат такжеустанавливается соответствующим нормативным правовым актом.
Затраты напроведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленныхна патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей удетей - получателей услуг организаций социального обслуживания, находящихся введении комитета, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг(аренда помещения, привлечение сторонних организаций и тому подобное).
Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственнойпрограмме.".
1.4. Вподпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградскойобласти":
1.4.1. Впаспорте:
1) в позиции"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний годреализации" в абзаце первом слова "организациях социальногообслуживания, находящихся" заменить словами "организации социальногообслуживания, находящейся";
2) позицию"Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующейредакции:
| | |
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 896404,57 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства областного бюджета - 826404,57 тыс. рублей, из них: 2014 год - 78433,00 тыс. рублей; 2015 год - 174166,28 тыс. рублей; 2016 год - 64013,19 тыс. рублей; 2017 год - 14370,50 тыс. рублей; 2018 год - 106607,20 тыс. рублей; 2019 год - 190407,20 тыс. рублей; 2020 год - 198407,20 тыс. рублей; б) средства федерального бюджета - 70000,00 тыс. рублей, из них: 2014 год - 20000,00 тыс. рублей 2015 год - 50000,00 тыс. рублей". |
1.4.2. Вразделе 1:
1) абзацывторой, третий изложить в следующей редакции:
"Возрастнойсостав населения Волгоградской области сложился под влиянием длительногосокращения рождаемости. По данным Территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Волгоградской области за 2012 - 2015 годы,удельный вес лиц старше трудоспособного возраста увеличился с 22,7 до 26,1процента.
ВВолгоградской области проживает 655,1 тыс. граждан старше трудоспособноговозраста, или 25,5 процента от общей численности населения Волгоградскойобласти. Около 71 процента лиц старше трудоспособного возраста приходится наженщин и 29 процентов - на мужчин. Более трети граждан старше трудоспособноговозраста проживают в сельской местности (200,1 тыс. человек).";
2) в абзацешестнадцатом слова "этой новой" заменить словом "данной".
1.4.3. Вразделе 3:
1) в абзацевтором слова "организациях социального обслуживания, находящихся"заменить словами "организации социального обслуживания, находящейся";
2) в абзацепятом слова "- 0 процентов" исключить.
1.4.4. Раздел4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий подпрограммы
В целяхрешения поставленных задач планируется проведение следующих мероприятийподпрограммы:
оснащениеорганизаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета,осуществляющих стационарное социальное обслуживание, оборудованием, аппаратуройи приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качествопредоставляемых услуг;
строительствообъекта "Государственное бюджетное специализированное стационарноеучреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"Мачешанский дом-интернат для престарелых иинвалидов";
строительствожилого корпуса государственного бюджетного специализированногостационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возрастаи инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр";
реконструкциядвухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетногоспециализированного стационарного учреждения социального обслуживания гражданпожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелыхи инвалидов";
организациядеятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения"Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн"Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонтструктурных подразделений, оснащение мебелью и медицинским оборудованием);
реализациямероприятий, направленных на поддержание здоровья и улучшение качества жизнипожилых людей;
организациясоциальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, открытие отделенийпри организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
формирование,сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы"Кнопка жизни" в Волгоградской области;
организацияработы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом;
реализацияинновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилоговозраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетьюИнтернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающихпенсионеров;
организациякультурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма;
подготовка ипроведение областного конкурса "Лучший социальный работник";
организация ипроведение социального исследования (мониторинга) социально-экономическогоположения граждан пожилого возраста;
разработка,издание и распространение типографической продукции, размещение публикаций впечатных изданиях по вопросам, связанным с социальной защитой и социальнымобслуживанием граждан пожилого возраста; создание социальной рекламы, теле- ирадиопередач, видео- и аудиороликов,освещающих актуальные проблемы граждан пожилого возраста.
Переченьмероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к государственной программе.".
1.4.5. Раздел6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы
Финансированиеподпрограммы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.Общий объем средств, необходимых для достижения целей подпрограммы, составляет1139845,54 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средстваобластного бюджета:
2014 год -133865,10 тыс. рублей;
2015 год -224265,34 тыс. рублей;
2016 год -181686,50 тыс. рублей;
2017 год -81607,00 тыс. рублей;
2018 год -107607,20 тыс. рублей;
2019 год -191407,20 тыс. рублей;
2020 год -199407,20 тыс. рублей;
б) средствафедерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основаниипотребности стационарных и медицинских организаций в различном оборудовании сучетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащениюорганизаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, имедицинских организаций, нормативами обеспечения организаций социальногообслуживания, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен насоответствующие товары.
Затраты напроведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий рассчитываютсяв ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечениесторонних организаций и так далее).
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 896404,57 тыс. рублей, из них по годам иисточникам финансирования:
а) средстваобластного бюджета - 826404,57 тыс. рублей, из них:
2014 год -78433,00 тыс. рублей;
2015 год -174166,28 тыс. рублей;
2016 год -64013,19 тыс. рублей;
2017 год -14370,50 тыс. рублей;
2018 год -106607,20 тыс. рублей;
2019 год -190407,20 тыс. рублей;
2020 год -198407,20 тыс. рублей;
б) средствафедерального бюджета - 70000,00 тыс. рублей, из них:
2014 год -20000,00 тыс. рублей;
2015 год -50000,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственнойпрограмме.".
1.4.6. Вразделе 7 последний абзац изложить в следующей редакции:
"С целью реализации подпрограммы комитетом ежегодноутверждается план мероприятий по реализации подпрограммы, предусматривающийперечень мероприятий с разбивкой на соответствующие коды бюджетнойклассификации, с указанием непосредственных исполнителей мероприятийподпрограммы - структурных подразделений комитета, организаций социальногообслуживания, находящихся в ведении комитета, а также детализируется порядокисполнения подпрограммы, включая порядок взаимодействия исполнителеймероприятий подпрограммы в ходе их реализации, распределения бюджетных средств,формирования прогноза закупок для государственных нужд, мониторингадостижения значений целевых показателей подпрограммы, отчетности, а такжевнесения необходимых изменений в подпрограмму.".
1.5. В подпрограмме"Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":
1.5.1. Впаспорте:
1) позицию"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний годреализации" дополнить абзацем следующего содержания:
"соотношениесредней заработной платы социальных работников организаций социальногообслуживания со средней заработной платой в регионе - 100 процентов";
2) позицию"Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующейредакции:
| | |
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 38314791,68 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства областного бюджета - 36441476,88 тыс. рублей, из них: 2014 год - 62126,50 тыс. рублей; 2015 год - 4240944,28 тыс. рублей; 2016 год - 5352009,33 тыс. рублей; 2017 год - 6607156,77 тыс. рублей; 2018 год - 6716070,90 тыс. рублей; 2019 год - 6729080,00 тыс. рублей; 2020 год - 6734089,10 тыс. рублей; б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них: 2015 год - 286224,80 тыс. рублей; 2016 год - 312789,60 тыс. рублей; 2017 год - 318575,10 тыс. рублей; 2018 год - 318575,10 тыс. рублей; 2019 год - 318575,10 тыс. рублей; 2020 год - 318575,10 тыс. рублей". |
1.5.2. Раздел4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий подпрограммы
В целяхрешения поставленных задач планируется проведение следующих мероприятийподпрограммы:
осуществлениемероприятий по приведению учреждений системы социальной защиты населения всоответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативнымитребованиями технических регламентов;
приобретениетехнологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочегооборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов,строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственныхуслуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм иправил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности ипрочих требований;
внедрение вдеятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведениикомитета, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, втом числе посредством организации деятельности ресурсных центров пораспространению передового опыта и по обучению специалистов;
организацияпроведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятияхинформационно-методического и обучающего характера;
разработка,издание и распространение типографской продукции, в том числе методических,информационных, информационно-рекламных и справочных материалов, созданиесоциально-информационных теле-, радиопередач, видео-, аудиороликов, размещение социальной рекламы и публикаций впечатных изданиях с целью информирования граждан Волгоградской области огосударственных услугах системы социальной защиты населения;
реализацияплана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности икачества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской областина 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением ПравительстваВолгоградской области от 26 марта 2013 года N 128-п ;
переподготовкаи повышение квалификации кадров;
содержаниецентров социальной защиты населения;
содержаниеорганизаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в томчисле финансовое обеспечение государственных заданий на предоставлениегосударственных услуг (работ);
компенсацияпоставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа),стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии синдивидуальной программой предоставления социальных услуг.
Переченьмероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к государственной программе.".
1.5.3. Вразделе 5 в последнем абзаце слова "приложении 6" заменить словами"приложениях 6 и 7".
1.5.4. Раздел6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы
Финансированиеподпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетныхсредств. Общий объем средств, необходимых для достижения целей, составляет47862113,60 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средстваобластного бюджета - 45988798,80 тыс. рублей, из них:
2014 год -195189,50 тыс. рублей;
2015 год -4556132,50 тыс. рублей;
2016 год -6945332,40 тыс. рублей;
2017 год -8544765,20 тыс. рублей;
2018 год -8572117,30 тыс. рублей;
2019 год -8585126,40 тыс. рублей;
2020 год -8590135,50 тыс. рублей;
б)внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год -286224,80 тыс. рублей;
2016 год -312789,60 тыс. рублей;
2017 год -318575,10 тыс. рублей;
2018 год -318575,10 тыс. рублей;
2019 год -318575,10 тыс. рублей;
2020 год -318575,10 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основаниипотребности учреждений системы социальной защиты населения в различномоборудовании, транспортных средствах с учетом сроков его списания и всоответствии с требованиями к оснащению организаций социального обслуживания,находящихся в ведении комитета, установленными порядками предоставлениясоциальных услуг, нормативами обеспечения государственных учреждений,требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен на соответствующиетовары.
Потребность впроведении капитального ремонта зданий подведомственных учреждений формируетсяна основании соответствующих актов состояния помещений, предписанийконтрольно-надзорных органов и цен, сложившихся на данном рынке услуг.
Расчетрасходов на содержание учреждений производится в соответствии с порядкомопределения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) инормативных затрат на содержание имущества организаций социальногообслуживания, находящихся в ведении комитета. По всем типам учрежденийутверждены нормативы численности работников, нормы потребления товаров, работ,услуг, необходимых для оказания государственных услуг. Планирование расходовосуществляется на основании утвержденных нормативов, в том числе по фондуоплаты труда и нормативной штатной численности работников.
Объем средствобластного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансированияподпрограммы, составляет 38314791,68 тыс. рублей, из них по годам и источникамфинансирования:
а) средстваобластного бюджета - 36441476,88 тыс. рублей, из них:
2014 год -62126,50 тыс. рублей;
2015 год -4240944,28 тыс. рублей;
2016 год -5352009,33 тыс. рублей;
2017 год -6607156,77 тыс. рублей;
2018 год -6716070,90 тыс. рублей;
2019 год -6729080,00 тыс. рублей;
2020 год -6734089,10 тыс. рублей;
б)внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год -286224,80 тыс. рублей;
2016 год -312789,60 тыс. рублей;
2017 год -318575,10 тыс. рублей;
2018 год -318575,10 тыс. рублей;
2019 год -318575,10 тыс. рублей;
2020 год -318575,10 тыс. рублей.
Объемыресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлены в приложении 3 кгосударственной программе.".
1.6. Вприложении 1 к государственной программе:
1) в разделе"Государственная программа Волгоградской области "Социальнаяподдержка граждан" в пункте 1 цифры "83,0" заменить цифрами"88,3";
2) в разделе"Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорийграждан на территории Волгоградской области":
а) в пункте 6в графах шесть - одиннадцать цифры "100" заменить знаком "-";
б) дополнитьраздел пунктом 7 следующего содержания:
| | | | | | | | | | |
"7. | Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия | процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100"; |
в) пункты 7 -22 считать соответственно пунктами 8 - 23;
3) в разделе"Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградскойобласти" в пункте 18 в графах девятой - одиннадцатой знаки "-" заменить цифрой "0";
4) в разделе"Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защитынаселения" в пункте 23 в графе 6 цифры" "68,5" заменитьцифрами "56,9".
1.7. Вприложении 4 к государственной программе в разделе "Развитие мерсоциальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградскойобласти":
1) пункт 6 вграфе два дополнить текстом следующего содержания: "(определяется до 31декабря 2014 г.)";
2) дополнитьраздел пунктом 7 следующего содержания:
| | | |
"7. | Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначены государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия (определяется начиная с 01 января 2015 г.) |
Мп - число малоимущих граждан, которым назначена государственная социальная помощь; Мво - число малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на социальную помощь | число малоимущих граждан, которым назначена государственная социальная помощь (независимо от количества видов социальной помощи), согласно отчетным данным, представленным центрами социальной защиты населения; при определении численности населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума используются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области"; |
3) пункты 7 -22 считать соответственно пунктами 8 - 23.
1.8.Приложения 2, 3, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
1.9.Дополнить государственную программу приложением 7 согласно приложению 5 кнастоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальномуопубликованию.
Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 28 декабря 2015года N 793-п
"Приложение 2
к государственнойпрограмме
Волгоградской области
"Социальнаяподдержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020года
ПЕРЕЧЕНЬМЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
| | | | | | | | | | |
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | Плановые сроки реализации мероприятия | ||||
| | | | всего | в том числе | | | |||
| | | | | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области" | ||||||||||
1. | Предоставление мер социальной поддержки, пособий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан, оказание различных видов помощи гражданам | комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет социальной защиты населения) | | | | | | | | 2014 - 2020 годы |
1.1. | Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан | комитет социальной защиты населения | 2014 | 4869182,22 | 1638692,50 | 3230489,72 | - | - | количество получателей мер социальной поддержки: 2014 год - 396974 человека; 2015 год - 336447 человек; 2016 год - 227836 человек; 2017 год - 252676 человек; 2018 год - 379517 человек; 2019 год - 379517 человек; 2020 год - 379517 человек | 2014 - 2020 годы |
| | | 2015 | 3981056,53 | 2025096,50 | 1955960,03 | - | - | | |
| | | 2016 | 2632320,29 | 2287107,50 | 345212,79 | - | - | | |
| | | 2017 | 3046860,61 | 2364708,60 | 682152,01 | - | - | | |
| | | 2018 | 5692914,20 | 2401454,20 | 3291460,00 | - | - | | |
| | | 2019 | 5692914,20 | 2401454,20 | 3291460,00 | - | - | | |
| | | 2020 | 5692914,20 | 2401454,20 | 3291460,00 | - | - | | |
| Итого по мероприятию | | 2014 - 2020 | 31608162,25 | 15519967,70 | 16088194,55 | - | - | | |
1.2. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством | комитет социальной защиты населения | 2014 | 1640985,59 | 125817,26 | 1515168,33 | - | - | количество получателей дополнительных мер социальной поддержки: 2014 год - 139982 человека; 2015 год - 134358 человек; 2016 год - 33289 человек; 2017 год - 44282 человека; 2018 год - 150490 человек; 2019 год - 150490 человек; 2020 год - 150490 человек | 2014 - 2020 годы |
| | | 2015 | 1563874,92 | 187910,03 | 1375964,89 | - | - | | |
| | | 2016 | 391412,07 | 196872,30 | 194539,77 | - | - | | |
| | | 2017 | 577610,21 | 205156,60 | 372453,61 | - | - | | |
| | | 2018 | 2026628,50 | 126241,00 | 1900387,50 | - | - | | |
| | | 2019 | 2026628,50 | 126241,00 | 1900387,50 | - | - | | |
| | | 2020 | 2026628,50 | 126241,00 | 1900387,50 | - | - | | |
| Итого по мероприятию | | 2014 - 2020 | 10253768,29 | 1094479,19 | 9159289,10 | - | - | | |
1.3. | Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства | комитет социальной защиты населения | 2014 | 588288,20 | - | 588288,20 | - | - | количество граждан, получивших государственную социальную помощь: 2014 год - 333421 человек; 2015 год - 298907 человек; 2016 год - 41472 человека; 2017 год - 99308 человек; 2018 год - 377565 человек; 2019 год - 377565 человек; 2020 год - 377565 человек | 2014 - 2020 годы |
| | | 2015 | 509067,18 | - | 509067,18 | - | - | | |
| | | 2016 | 63536,19 | - | 63536,19 | - | - | | |
| | | 2017 | 151693,94 | - | 151693,94 | - | - | | |
| | | 2018 | 620049,80 | - | 620049,80 | - | - | | |
| | | 2019 | 620049,80 | - | 620049,80 | - | - | | |
| | | 2020 | 620049,80 | - | 620049,80 | - | - | | |
| Итого по мероприятию | | 2014 - 2020 | 3172734,91 | - | 3172734,91 | - | - | | |
1.4. | Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии) | комитет социальной защиты населения | 2014 | 1187054,00 | - | 1187054,00 | - | - | количество семей - получателей жилищных субсидий: 2014 год - 86198 семей; 2015 год - 84433 семьи; 2016 год - 11005 семей; 2017 год - 22472 семьи; 2018 год - 84433 семьи; 2019 год - 84433 семьи; 2020 год - 84433 семьи | 2014 - 2020 годы |
| | | 2015 | 1150704,50 | - | 1150704,50 | - | - | | |
| | | 2016 | 171686,28 | - | 171686,28 | - | - | | |
| | | 2017 | 350572,28 | - | 350572,28 | - | - | | |
| | | 2018 | 1652418,50 | - | 1652418,50 | - | - | | |
| | | 2019 | 1652418,50 | - | 1652418,50 | - | - | | |
| | | 2020 | 1652418,50 | - | 1652418,50 | - | - | | |
| Итого по мероприятию | | 2014 - 2020 | 7817272,56 | - | 7817272,56 | - | - | | |
1.5. | Выплаты пособий на детей из малоимущих семей | комитет социальной защиты населения | 2014 | 1279102,15 | - | 1279102,15 | - | - | количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие: 2014 год - 220983 человека; 2015 год - 198757 человек; 2016 год - 24767 человек; 2017 год - 61469 человек; 2018 год - 215873 человека, 2019 год - 215873 человека; 2020 год - 215873 человека | 2014 - 2020 годы |
| | | 2015 | 1326992,06 | - | 1326992,06 | - | - | | |
| | | 2016 | 147689,03 | - | 147689,03 | - | - | | |
| | | 2017 | 362762,34 | - | 362762,34 | - | - | | |
| | | 2018 | 1482761,70 | - | 1482761,70 | - | - | | |
| | | 2019 | 1482761,70 | - | 1482761,70 | - | - | | |
| | | 2020 | 1482761,70 | - | 1482761,70 | - | - | | |
| Итого по мероприятию | | 2014 - 2020 | 7564830,68 | - | 7564830,68 | - | - | | |
1.6. | Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны | комитет социальной защиты населения | 2014 | 406,00 | - | 406,00 | - | - | обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты единовременного пособия: 2014 год - 100 процентов; 2015 год - 100 процентов; 2016 год - 100 процентов; 2017 год - 100 процентов; 2018 год - 100 процентов; 2019 год - 100 процентов; 2020 год - 100 процентов | 2014 - 2020 годы |
| | | 2015 | 406,00 | - | 406,00 | - | - | | |
| | | 2016 | 42,18 | - | 42,18 | - | - | | |
| |