ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 июля 2015 года
N 419-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 705-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020ГОДА"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Внести впостановление Правительства Волгоградской области от 09декабря 2013 года N 705-п "Об утверждениигосударственной программы Волгоградской области "Социальная поддержкаграждан" на 2014 - 2016 годы и напериод до 2020 года" следующие изменения:
1.1. Вгосударственной программе Волгоградской области "Социальная поддержкаграждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, утвержденнойназванным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.1.1. Впаспорте позицию "Объемы и источники финансирования государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
| | |
"Объемы и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составляет - 122922229,28 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 28477505,00 тыс. рублей, из них: 2014 год - 3342601,06 тыс. рублей; 2015 год - 3918654,64 тыс. рублей; 2016 год - 3641808,70 тыс. рублей; 2017 год - 3773231,30 тыс. рублей; 2018 год - 4600403,10 тыс. рублей; 2019 год - 4600403,10 тыс. рублей; 2020 год - 4600403,10 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 92571409,48 тыс. рублей, из них: 2014 год - 9322090,70 тыс. рублей; 2015 год - 12142451,97 тыс. рублей; 2016 год - 7140902,05 тыс. рублей; 2017 год - 9739294,76 тыс. рублей; 2018 год - 18006680,90 тыс. рублей; 2019 год - 18103490,00 тыс. рублей; 2020 год - 18116499,10 тыс. рублей; в) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них: 2015 год - 286224,80 тыс. рублей; 2016 год - 312789,60 тыс. рублей; 2017 год - 318575,10 тыс. рублей; 2018 год - 318575,10 тыс. рублей; 2019 год - 318575,10 тыс. рублей; 2020 год - 318575,10 тыс. рублей"; |
1.1.2. Абзацтретий раздела 3 дополнить словами следующего содержания:", начиная с 2015 года - доля граждан, которым назначены мерысоциальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получениемер социальной поддержки".
1.1.3. Раздел6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации государственной программы
Финансовоеобеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средствфедерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств.
Объемсредств, необходимых для достижения целей государственной программы, за счетсредств областного бюджета определяется законом Волгоградской области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объемфинансирования государственной программы составляет 122922229,28 тыс. рублей,из них по годам и источникам финансирования:
а) средствафедерального бюджета - 28477505,00 тыс. рублей, из них:
2014 год -3342601,06 тыс. рублей;
2015 год -3918654,64 тыс. рублей;
2016 год -3641808,70 тыс. рублей;
2017 год -3773231,30 тыс. рублей;
2018 год -4600403,10 тыс. рублей;
2019 год -4600403,10 тыс. рублей;
2020 год -4600403,10 тыс. рублей;
б) средстваобластного бюджета - 92571409,48 тыс. рублей, из них:
2014 год -9322090,70 тыс. рублей;
2015 год -12142451,97 тыс. рублей;
2016 год -7140902,05 тыс. рублей;
2017 год -9739294,76 тыс. рублей;
2018 год -18006680,90 тыс. рублей;
2019 год -18103490,00 тыс. рублей;
2020 год -18116499,10 тыс. рублей;
в)внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год -286224,80 тыс. рублей;
2016 год -312789,60 тыс. рублей;
2017 год -318575,10 тыс. рублей;
2018 год -318575,10 тыс. рублей;
2019 год -318575,10 тыс. рублей;
2020 год -318575,10 тыс. рублей.
Объем средств, поступающих из федерального и областного бюджетов,на прогнозный период определен с учетом индексации пособий, компенсаций, иныхвыплат, с последующим ежегодным уточнением при формировании областного бюджетана очередной финансовый год и на плановый период.
Потребность вбюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующимзаконодательством размеров выплат, периодичности их предоставления ипланируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателейпланируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетомскладывающейся в отрасли тенденции.
Приустановлении количества численности получателей учитываются нормативныеправовые акты, регулирующие предоставление той или иной меры социальнойподдержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколькопредшествующих лет.
Затраты на проведениекультурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных напатриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей удетей - получателей услуг в организациях социального обслуживания,рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (арендапомещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Ресурсноеобеспечение государственной программы представлено в приложении 3 кгосударственной программе.".
1.1.4. Абзацшестой раздела 8 изложить в следующей редакции:
"в 2014- 2016 годах осуществляется строительство государственного бюджетногоспециализированного стационарного учреждения социального обслуживания гражданпожилого возраста и инвалидов "Мачешанскийдом-интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест.Общий объем финансирования составляет 260112,35 тыс. рублей, из них в 2014 году- 20000 тыс. рублей из федерального бюджета и 5000 тыс. рублей из областногобюджета, в 2015 году - 180747,60 тыс. рублей из областного бюджета, в 2016 году- 54364,75 тыс. рублей из областного бюджета;".
1.2. Вподпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорийграждан на территории Волгоградской области":
1.2.1. Впаспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:
| | |
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 60358927,61 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 16629744,70 тыс. рублей, из них: 2014 год - 1767323,66 тыс. рублей; 2015 год - 2217048,74 тыс. рублей; 2016 год - 2483979,80 тыс. рублей; 2017 год - 2569865,20 тыс. рублей; 2018 год - 2530509,10 тыс. рублей; 2019 год - 2530509,10 тыс. рублей; 2020 год - 2530509,10 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 43729182,91 тыс. рублей, из них: 2014 год - 7964311,20 тыс. рублей; 2015 год - 6021144,42 тыс. рублей; 2016 год - 924282,63 тыс. рублей; 2017 год - 1923445,36 тыс. рублей; 2018 год - 8965333,10 тыс. рублей; 2019 год - 8965333,10 тыс. рублей; 2020 год - 8965333,10 тыс. рублей". |
1.2.2. Раздел6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 60358927,61 тыс. рублей, из них по годами источникам финансирования:
а) средствафедерального бюджета - 16629744,70 тыс. рублей, из них:
2014 год -1767323,66 тыс. рублей;
2015 год -2217048,74 тыс. рублей;
2016 год -2483979,80 тыс. рублей;
2017 год -2569865,20 тыс. рублей;
2018 год -2530509,10 тыс. рублей;
2019 год -2530509,10 тыс. рублей;
2020 год -2530509,10 тыс. рублей;
б) средстваобластного бюджета - 43729182,91 тыс. рублей, из них:
2014 год -7964311,20 тыс. рублей;
2015 год -6021144,42 тыс. рублей;
2016 год -924282,63 тыс. рублей;
2017 год -1923445,36 тыс. рублей;
2018 год -8965333,10 тыс. рублей;
2019 год -8965333,10 тыс. рублей;
2020 год -8965333,10 тыс. рублей.
Потребность вбюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующимзаконодательством размеров выплат, периодичности их предоставления ипланируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателейвыплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетомскладывающейся в отрасли тенденции.
Приустановлении количества численности получателей выплат учитываются нормативныеправовые акты, регулирующие предоставление той или иной меры социальнойподдержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколькопредшествующих лет. На численность получателей выплат, в частности социальнойпомощи, оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку всоответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержкиосуществляется по заявительному принципу.
Исполнениемер социальной поддержки предусматривается за счет средств федерального иобластного бюджетов. В полномочия комитета входит сбор заявок отподведомственных учреждений, их обобщение и направление в федеральные органы,уполномоченные действующим федеральным законодательством предоставлять мерысоциальной поддержки.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственнойпрограмме.".
1.3. Вподпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей натерритории Волгоградской области":
1.3.1. Впаспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:
| | |
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 23082997,14 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 11827760,30 тыс. рублей, из них: 2014 год - 1555277,40 тыс. рублей; 2015 год - 1701605,90 тыс. рублей; 2016 год - 1157828,90 тыс. рублей; 2017 год - 1203366,10 тыс. рублей; 2018 год - 2069894,00 тыс. рублей; 2019 год - 2069894,00 тыс. рублей; 2020 год - 2069894,00 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 11255236,84 тыс. рублей, из них: 2014 год - 1217220,00 тыс. рублей; 2015 год - 1387088,73 тыс. рублей; 2016 год - 800596,91 тыс. рублей; 2017 год - 1194322,10 тыс. рублей; 2018 год - 2218669,70 тыс. рублей; 2019 год - 2218669,70 тыс. рублей; 2020 год - 2218669,70 тыс. рублей". |
1.3.2. Раздел6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 23082997,14 тыс. рублей, из них по годами источникам финансирования:
а) средствафедерального бюджета - 11827760,30 тыс. рублей, из них:
2014 год -1555277,40 тыс. рублей;
2015 год -1701605,90 тыс. рублей;
2016 год -1157828,90 тыс. рублей;
2017 год -1203366,10 тыс. рублей;
2018 год -2069894,00 тыс. рублей;
2019 год -2069894,00 тыс. рублей;
2020 год -2069894,00 тыс. рублей;
б) средстваобластного бюджета - 11255236,84 тыс. рублей, из них:
2014 год -1217220,00 тыс. рублей;
2015 год -1387088,73 тыс. рублей;
2016 год -800596,91 тыс. рублей;
2017 год -1194322,10 тыс. рублей;
2018 год -2218669,70 тыс. рублей;
2019 год -2218669,70 тыс. рублей;
2020 год -2218669,70 тыс. рублей.
Потребность вобъеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, рассчитанаисходя из установленных действующим законодательством размеров выплат,периодичности их предоставления и прогнозируемой численности получателей.Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогнозосуществляется с учетом складывающихся тенденций.
Приустановлении количества численности получателей учитываются нормативныеправовые акты, регулирующие предоставление мер социальной поддержки семей сдетьми, результаты анализа численности получателей за несколько предшествующихлет. На численность получателей оказывает сильное влияние процент обращаемости,поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мерсоциальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Порядокфинансирования оздоровительной кампании детей также регулируется ежегоднопринимаемыми нормативными правовыми актами. Потребность вфинансировании мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровлениеотдельных категорий детей рассчитывается с учетом численности детей отдельныхкатегорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которыхотнесена к полномочиям комитета, состоящих в банке данных, и цен,складывающихся на рынке услуг (стоимость путевок в организации отдыха детей иих оздоровления, стоимость проезда к местам отдыха и обратно).
Потребностьна проведение отдельных мероприятий подпрограммы складывается из расходовнепосредственно на их организацию и выплаты денежного поощрения, установленногодействующим законодательством. Число получателей таких выплат такжеустанавливается соответствующим нормативным правовым актом.
Затраты напроведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленныхна патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей удетей - получателей услуг организаций социального обслуживания, находящихся введении комитета, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг(аренда помещения, привлечение сторонних организаций и тому подобное).
Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственнойпрограмме.".
1.4. Вподпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградскойобласти":
1.4.1. Впаспорте:
1) в позиции"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний годреализации":
в абзацевтором цифру "3" заменить цифрами "4,5";
в абзацетретьем цифры "70" заменить цифрами "40";
2) позицию"Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующейредакции:
| | |
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 896503,63 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства областного бюджета - 876503,63 тыс. рублей, из них: 2014 год - 78433,00 тыс. рублей; 2015 год - 224265,34 тыс. рублей; 2016 год - 64013,19 тыс. рублей; 2017 год - 14370,50 тыс. рублей; 2018 год - 106607,20 тыс. рублей; 2019 год - 190407,20 тыс. рублей; 2020 год - 198407,20 тыс. рублей; б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей". |
1.4.2. Раздел6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы
Финансированиеподпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объемсредств, необходимых для достижения целей подпрограммы, составляет 1139845,54тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средстваобластного бюджета:
2014 год -133865,10 тыс. рублей;
2015 год -224265,34 тыс. рублей;
2016 год -181686,50 тыс. рублей;
2017 год -81607,00 тыс. рублей;
2018 год -107607,20 тыс. рублей;
2019 год -191407,20 тыс. рублей;
2020 год -199407,20 тыс. рублей;
б) средствафедерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основаниипотребности стационарных и медицинских организаций в различном оборудовании сучетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащениюорганизаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, имедицинских организаций нормативами обеспечения организаций социальногообслуживания, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен насоответствующие товары.
Затраты напроведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий рассчитываютсяв ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечениесторонних организаций и так далее).
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 896503,65 тыс. рублей, из них по годам иисточникам финансирования:
а) средстваобластного бюджета - 876503,63 тыс. рублей, из них:
2014 год -78433,00 тыс. рублей;
2015 год -224265,34 тыс. рублей;
2016 год -64013,19 тыс. рублей;
2017 год -14370,50 тыс. рублей;
2018 год -106607,20 тыс. рублей;
2019 год -190407,20 тыс. рублей;
2020 год -198407,20 тыс. рублей;
б) средствафедерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственнойпрограмме.".
1.4.3. Абзацпятый раздела 8 изложить в следующей редакции:
"В 2014- 2016 годах осуществляется строительство государственного бюджетногоспециализированного стационарного учреждения социального обслуживания гражданпожилого возраста и инвалидов "Мачешанскийдом-интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест.Общий объем финансирования составляет 260112,35 тыс. рублей, из них в 2014 году- 20000 тыс. рублей из федерального бюджета и 5000 тыс. рублей из областногобюджета, в 2015 году - 180747,60 тыс. рублей из областного бюджета, в 2016 году- 54364,75 тыс. рублей из областного бюджета.".
1.5. Вподпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защитынаселения":
1.5.1. Впаспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:
| | |
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 38583800,90 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства областного бюджета - 36710486,10 тыс. рублей, из них: 2014 год - 62126,50 тыс. рублей; 2015 год - 4509953,48 тыс. рублей; 2016 год - 5352009,32 тыс. рублей; 2017 год - 6607156,80 тыс. рублей; 2018 год - 6716070,90 тыс. рублей; 2019 год - 6729080,00 тыс. рублей; 2020 год - 6734089,10 тыс. рублей; б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них: 2015 год - 286224,80 тыс. рублей; 2016 год - 312789,60 тыс. рублей; 2017 год - 318575,10 тыс. рублей; 2018 год - 318575,10 тыс. рублей; 2019 год - 318575,10 тыс. рублей; 2020 год - 318575,10 тыс. рублей". |
1.5.2. Раздел6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объемов финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы
Финансированиеподпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетныхсредств. Общий объем средств, необходимых для достижения целей, составляет47862113,60 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средстваобластного бюджета - 45988798,80 тыс. рублей, из них:
2014 год -195189,50 тыс. рублей;
2015 год -4556132,50 тыс. рублей;
2016 год -6945332,40 тыс. рублей;
2017 год -8544765,20 тыс. рублей;
2018 год -8572117,30 тыс. рублей;
2019 год -8585126,40 тыс. рублей;
2020 год -8590135,50 тыс. рублей;
б)внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год -286224,80 тыс. рублей;
2016 год -312789,60 тыс. рублей;
2017 год -318575,10 тыс. рублей;
2018 год -318575,10 тыс. рублей;
2019 год -318575,10 тыс. рублей;
2020 год -318575,10 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основаниипотребности учреждений системы социальной защиты населения в различномоборудовании, транспортных средствах с учетом сроков его списания и всоответствии с требованиями к оснащению организаций социального обслуживаниянаселения, находящихся в ведении комитета, установленными порядкамипредоставления социальных услуг, нормативами обеспечения государственныхучреждений, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен насоответствующие товары.
Потребность впроведении капитального ремонта зданий подведомственных учреждений формируетсяна основании соответствующих актов состояния помещений, предписанийконтрольно-надзорных органов и цен, сложившихся на данном рынке услуг.
Расчетрасходов на содержание учреждений производится в соответствии с порядкомопределения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) инормативных затрат на содержание имущества организаций социальногообслуживания, находящихся в ведении комитета. По всем типам учрежденийутверждены нормативы численности работников, нормы потребления товаров, работ,услуг, необходимых для оказания государственных услуг. Планирование расходовосуществляется на основании утвержденных нормативов, в том числе по фондуоплаты труда и нормативной штатной численности работников.
Объем средствобластного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансированияподпрограммы, составляет 38583800,90 тыс. рублей, из них по годам и источникамфинансирования:
а) средстваобластного бюджета - 36710486,10 тыс. рублей, из них:
2014 год -62126,50 тыс. рублей;
2015 год -4509953,48 тыс. рублей;
2016 год -5352009,32 тыс. рублей;
2017 год -6607156,80 тыс. рублей;
2018 год -6716070,90 тыс. рублей;
2019 год -6729080,00 тыс. рублей;
2020 год -6734089,10 тыс. рублей;
б)внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год -286224,80 тыс. рублей;
2016 год -312789,60 тыс. рублей;
2017 год -318575,10 тыс. рублей;
2018 год -318575,10 тыс. рублей;
2019 год -318575,10 тыс. рублей;
2020 год -318575,10 тыс. рублей.
Объемыресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлены в приложении 3 кгосударственной программе.".
1.6.Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к государственной программе изложить в новойредакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальномуопубликованию.
И.о.Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 27 июля 2015 года N419-п
"Приложение 1
к государственнойпрограмме
Волгоградской области
"Социальнаяподдержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020года
ПЕРЕЧЕНЬЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" И ИХ ЗНАЧЕНИЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НАПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
| | | | | | | | | | |
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | |||||||
| | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" | ||||||||||
1. | Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, в общей численности малоимущих граждан Волгоградской области | процентов | 88,1 | 88,5 | 83,0 | 12,2 | 29,3 | 91,9 | 92,0 | 92,1 |
2. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки | процентов | 97,5 | 99,0 | - | - | - | - | - | - |
2.1. | Доля граждан, которым назначены меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении комитета | процентов | 99,1 | 99,9 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4. | Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет | тыс. рублей | 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области" | ||||||||||
5. | Доля граждан, удовлетворенных качеством работы органов и учреждений системы социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения | процентов | 95 | не менее 91 | не менее 92 | не менее 93 | не менее 94 | не менее 95 | не менее 96 | не менее 97 |
6. | Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области" | ||||||||||
7. | Доля граждан, получивших различные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации, от числа обратившихся и имеющих право на получение данных выплат | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8. | Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, от общей численности семей с детьми, обратившихся за социальными услугами в названные организации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9. | Доля оздоровленных детей отдельных категорий от численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета | процентов | 64,0 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 |
10. | Доля детей, состоявших на учете в банке данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, по линии социальной защиты населения, и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, состоящих на учете в названном банке данных | процентов | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11. | Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общей численности детей-инвалидов | процентов | 54,30 | 54,30 | 54,35 | 54,40 | 54,45 | 54,50 | 54,55 | 54,60 |
12. | Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общей численности обратившихся за социальными услугами детей-инвалидов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13. | Доля несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области" | ||||||||||
14. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общем числе граждан пожилого возраста и инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении комитета | процентов | 98,6 | 99,9 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15. | Доля малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование, от общего числа граждан указанных категорий, проживающих на территории Волгоградской области | процентов | 1,8 | 4,7 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 4,5 |
16. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов, осуществляющих доставку лекарств гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, от их общего количества | процентов | 50 | 35 | 40 | - | - | - | - | - |
17. | Удельный вес жилых зданий организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (далее именуются - стационарные организации), требующих реконструкции, жилых зданий указанных организаций, находящихся в аварийном и (или) ветхом состоянии, в общем количестве жилых зданий стационарных организаций | процентов | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | - | - | - |
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" | ||||||||||
18. | Доля учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, от общего количества учреждений системы социальной защиты населения, запланированных к проведению в них ремонтно-строительных работ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19. | Доля граждан, охваченных выездной работой мобильной клиентской службы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения | процентов | 3,0 | 2,8 | 1,2 | 2,1 | 2,2 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
20. | Количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов | единиц | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
21. | Количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, реализуемых в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета | единиц | 17 | 16 | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
22. | Соотношение средней заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе | процентов | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | - | -" |
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 27 июля 2015 года N419-п
"Приложение 2
к государственнойпрограмме
Волгоградской области
"Социальная поддержкаграждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020года
ПЕРЕЧЕНЬМЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
| | | | | | | | | | |
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | Плановые сроки реализации мероприятия | ||||
| | | | всего | в том числе | | | |||
| | | | | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области" | ||||||||||
1. | Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан | комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет социальной защиты населения) | 2014 | 4869182,22 | 1638692,50 | 3230489,72 | - | - | количество получателей мер социальной поддержки: 2014 год - 396974 человека; 2015 год - 324670 человек; 2016 год - 227836 человек; 2017 год - 252676 человек; 2018 год - 379517 человек; 2019 год - 379517 человек; 2020 год - 379517 человек | 2014 - 2020 годы |
| | | 2015 | 3836319,03 | 3836319,03 | 1811222,53 | - | - | | |
| | | 2016 | 2632320,29 | 2632320,29 | 345212,79 | - | - | | |
| | | 2017 | 3046860,61 | 3046860,61 | 682152,01 | - | - | | |
| | | 2018 | 5692914,20 | 2401454,20 | 3291460,00 | - | - | | |
| | | 2019 | 5692914,20 | 2401454,20 | 3291460,00 | - | - | | |
| | | 2020 | 5692914,20 | 2401454,20 | 3291460,00 | - | - | | |
| Итого по мероприятию | | 2014 - 2020 | 31463424,75 | 15519967,70 | 15943457,05 | - | - | | |
2. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством | комитет социальной защиты населения | 2014 | 1640985,59 | 125817,26 | 1515168,33 | - | - | количество получателей дополнительных мер социальной поддержки: 2014 год - 139982 человека; 2015 год - 118413 человек; 2016 год - 33289 человек; 2017 год - 44282 человека; 2018 год - 150490 человек; 2019 год - 150490 человек; 2020 год - 150490 человек | 2014 - 2020 годы |
| | | 2015 | 1441936,33 | 189416,74 | 1252519,59 | - | - | | |
| | | 2016 | 391412,07 | 196872,30 | 194539,77 | - | - | | |
| | | 2017 | 577610,21 | 205156,60 | 372453,61 | - | - | | |
| | | 2018 | 2026628,50 | 126241,00 | 1900387,50 | - | - | | |
| | | 2019 | 2026628,50 | 126241,00 | 1900387,50 | - | - | | |
| | | 2020 | 2026628,50 | 126241,00 | 1900387,50 | - | - | | |
| Итого по мероприятию | | 2014 - 2020 | 10131829,70 | 1095985,90 | 9035843,80 | - | - | | |
3. | Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства | комитет социальной защиты населения | 2014 | 588288,20 | - | 588288,20 | - | - | количество граждан, получивших государственную социальную помощь: 2014 год - 333421 человек; 2015 год - 280703 человека; 2016 год - 41472 человека; 2017 год - 99308 человек; 2018 год - 377565 человек; 2019 год - 377565 человек; 2020 год - 377565 человек | 2014 - 2020 годы |
| | | 2015 | 457853,61 | - | 457853,61 | - | - | | |
| | | 2016 | 63536,19 | - | 63536,19 | - | - | | |
| | | 2017 | 151693,94 | - | 151693,94 | - | - | | |
| | | 2018 | 620049,80 | - | 620049,80 | - | - | | |
| | | 2019 | 620049,80 | - | 620049,80 | - | - | | |
| | | 2020 | 620049,80 | - | 620049,80 | - | - | | |
| Итого по мероприятию | | 2014 - 2020 | 3121521,34 | - | 3121521,34 | - | - | | |
4. | Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии) | комитет социальной защиты населения | 2014 | 1187054,00 | - | 1187054,00 | - | - | количество семей - получателей жилищных субсидий: 2014 год - 86198 семей; 2015 год - 84433 семьи; 2016 год - 11005 семей; 2017 год - 22472 семьи; 2018 год - 84433 семьи; 2019 год - 84433 семьи; 2020 год - 84433 семьи | 2014 - 2020 годы |
| | | 2015 | 1094837,80 | - | 1094837,80 | - | - | | |
| | | 2016 | 171686,28 | - | 171686,28 | - | - | | |
| | | 2017 | 350572,28 | - | 350572,28 | - | - | | |
| | | 2018 | 1652418,50 | - |
|